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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione legge 190/2012 anno rif. 2022</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190/2012 anno rif. 2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-27</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI CONCESIO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://concesio.trasparenza-valutazione-merito.it/anac/ws/c_c948/2022/dataset_2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <cig>ZF218EDB83</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL CENTRO DI FORMAZIONE EDK PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DI RUOLO AL CORSO "IL NUOVO CODICE DEGLI CONTRATTI: UNA PRIMA LETTURA IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE (CIG ZF218EDB83). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDK EDITORE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDK EDITORE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAXFILM PER LA PROIEZIONE DI UN FILM IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA SGUARDI DI DONNA 2016 (CIG. Z401851376).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAX FILMS DI STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA TRASPORTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI SCI IN VAL PALOT DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CONCESIO (CIG ZB91803977).</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAXFILMS PER LA PROIEZIONE DI DUE FILMS IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 (CIG Z6718164F5).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER LA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "DE CHIRICO METAFISICA E AVANGUARDIE" PROGRAMMATA PER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FERRARA ARTE E ITINERANDO E C. S.N.C. PER LA VISTA GUIDATA ALLA MOSTRA DI DE CHIRICO ORGANIZZATA A PALAZZO DIAMANTI ED ALLA VISITA AL CASTELLO ESTENSE (CIG. Z021831D6B). ASUNZIONE IMPEGNO DI SPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01316200383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERANDO DI MARIA CHIARA RONCHI  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA RADICI VIAGGI PER IL SALDO PER LA VISITA GUIDATA AD AOSTA E DINTORNI.</oggetto>
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          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI S.R.L. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3036.07</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI VALLE TROMPIA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA - LP </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CONCESIO DELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAREZZO. ANNO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI SAREZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00582490983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI SAREZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO PALESTRA E RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI (SPOGLIATOI, DEPOSITI) DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE SECONDARIA IN LOCALITA’ SAN VIGILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01976190981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01976190981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352036.09</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA E RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI (SPOGLIATOI, DEPOSITI) DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE SECONDARIA IN LOCALITA’ SAN VIGILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE ANNO 2016.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4455.74</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3984.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A199776E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI  SPECIALI  ALLA TELEVISIONE ANNO 2016. CIG Z2A199776E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>815.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DI RUOLO A CORSI DI FORMAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>98040900171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIANA DEGLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>98040900171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIANA DEGLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.5</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA E RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI (SPOGLIATOI, DEPOSITI) DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE SECONDARIA IN LOCALITA’ SAN VIGILIO - LP 504 - C.U.P.  D41E15000130004 - C.I.G. 656936075D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZA.MER. DI MERLI E ZANARDELLI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03097340172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSATTI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805380175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRATERM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZA.MER. DI MERLI E ZANARDELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352036.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356136.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C18ABB84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA E BONUS GAS, PER LA GIORNATA DEL GIOVEDI' (CIG Z3C18ABB84).
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>614.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SULLA LEGALITA' RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>C.A.G. NAVIGANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>C.A.G. NAVIGANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE814F2E7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO SERVIZIO MANTENUMENTO CANI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1776.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB3195D88E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VISITA A MARANELLO E MODENA  PROGRAMMATA PER IL 5 GIUGNO 2016 (CIGZB3195D88E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>981.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE E PROGETTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6587765BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA MONTEVERDI LP 517</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>85964.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>88369.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE TECNICHE PER COLLAUDO LP 503</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98098710175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98098710175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1919EEBF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO (CIG. Z90197F13E) E L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER LA VISITA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO PREVISTA IN DATA 19 GIUGNO 2016 (CIG Z1919EEBF0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1485.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90197F13E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO (CIG. Z90197F13E) E L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER LA VISITA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO PREVISTA IN DATA 19 GIUGNO 2016 (CIG Z1919EEBF0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> 475311067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L'ANNO 2016 - C.I.G. 4753110673</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>601722.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z27192DB50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO MANEGGIO ARMI E PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO PER L'ANNO 2016 (LEGGE 28/05/81 N. 286) - CODICE C.I.G. Z27192DB50. </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>725.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY, PER IL PERIODO DAL 30-04-2016 AL  30-04-2019, CON OPZIONE PER ULTERIORE TRIENNIO (C.I.G. 6647969D8E). UTILIZZO DELLA P</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>42307.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016- PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016  PER IL SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO CIG 5198297A61.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975600170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA VELA A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975600170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA VELA A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43269.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>43269.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016- PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016  PER IL SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO CIG 5198297A61.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975600170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA VELA A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975600170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA VELA A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>43269.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5819E2923</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE  POSTALI E DI SPEDIZIONE.  ANNO 2016  (CIG Z5819E2923).
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>17852.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z81184C8D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIFT PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PER ILBIENNIO 2016-2017 ( CIG Z81184C8D1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>32786.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1A0D200</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DA GARA IN SINTEL PER IL MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE " BICICLETTATA -CONCESIO BICI 9° EDIZIONE)" ( CIG Z4B1A0D200)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E19F08BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIFT COME DA GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( Z6E19F08BB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9836.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C19BEB12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO E &amp; LIFT PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG Z6C19BEB12)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>20459.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6719BEF9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA SINTEL PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI A FAVORE DELLA DITTA EMMECI ( CIG Z6719BEF9B)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12372.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12372.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11A0BF36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFIERI PER LA FORNITURA E POSA PELLICOLE DA POSIZIONARE IN VARI EDIFICI COMUNALI ( CIG ZD11A0BF36).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6819BE903</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI DEBLATIZZAZIONE COME DA ORDINI IN CONSIP IN DIVERSE VIE COMUNALI ( CIG Z6819BE903)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1050.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2519F31D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACQUAVIVA PER L'ORDINE IN CONSIP DI BICCHIERI DI PLASTICA PER TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI ( CIG Z2519F31D8)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02512100989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02512100989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CLIMATICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2282.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2403.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI ACI - PRA DI ANCITEL PER L'ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7093.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13168.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371793777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX MONODIREZIONALE POSIZIONATO SULLA S.P. 19 E TRASMISSIONE DATI MEDIANTE LICENZA SOFTWARE PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER L'ANNO 2016 – C.I.G. N. Z371793777.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28176.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>52867.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA192DAED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL PER L'ANNO 2016 - C.I.G. ZEA192DAED. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>380.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC18F0C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARROZZERIA SERENISSIMA SAS  PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E PRESA IN CONSEGNA DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONCESIO PER L'ANNO 2016 - C.I.G. ZDC18F0C7D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268820172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SERENISSIMA SAS DI Z</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268820172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SERENISSIMA SAS DI Z</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, GIORNALI, RIVISTE E  PERIODICI SPECIALIZZATI ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098310174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI BRESCIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI  C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02009890209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGILIANA CONSULTING S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098310174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI BRESCIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI  C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02009890209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGILIANA CONSULTING S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>341.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB81A04F90</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA PAOLO VI - LP 510 - C.U.P. D41E16000140004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA PAOLO VI - LP 510 - C.U.P. D41E16000140004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIOE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO NUOVO CONTAINER DA UTILIZZARE COME UFFICI TEMPORANEI IN VIA RIZZARDI 61 ( CIG Z531917684)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <cig>Z15164BE85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA CAPITOLI DI SPESA PER LA CONVENZIONE DA GOMMISTA PER GLI ANNI 2016 E 2017 ( CIG Z15164BE85)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>5557.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101804AAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DELL MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2016 ( CIG Z101804AAA - Z241804B27 - Z6E1806ADD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z241804B27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DELL MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2016 ( CIG Z101804AAA - Z241804B27 - Z6E1806ADD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1250.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E1806ADD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DELL MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2016 ( CIG Z101804AAA - Z241804B27 - Z6E1806ADD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13184D263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROGENERAL ZAMER PER I LAVORI DA IDRAULICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017 ( CIG Z13184D263)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>32786.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB192BE5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE PER LA SISTEMAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 17/04/2016 ( CIG ZDB192BE5F  - ZDB194AC49)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>607.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>607.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD194AC49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE PER LA SISTEMAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 17/04/2016 ( CIG ZDB192BE5F  - ZDB194AC49)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4177.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4177.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z221995BC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL BAGNO PER LA FESTA DEL 1 MAGGIO ( CIG Z221995BC8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z57184D216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COME DA OFFERTA IN SINTEL PER LAVORI DI OPERE EDILI SU TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017 ( CIG Z57184D216)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>32551.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD1184D1A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MZ DI MARZIALE FEDERICO PER I LAVORI DI OPERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2016-2017 ( CIG ZD1184D1A2) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>34521.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0184D2BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANZA CESARE SNC PER I LAVORI DA FABBRO PER IL BIENNIO 2016-2017 ( CIG ZE0184D2BC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7819CDF80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E NUOVA  LINE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA , NUOVI CONTATORI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E(  CIG Z88819CDEE9 - ZFA19CDF3E - Z7819CDF80)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10047.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8819CDEE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E NUOVA  LINE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA , NUOVI CONTATORI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E(  CIG Z88819CDEE9 - ZFA19CDF3E - Z7819CDF80)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4098.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA19CDF3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E NUOVA  LINE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA , NUOVI CONTATORI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E(  CIG Z88819CDEE9 - ZFA19CDF3E - Z7819CDF80)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1319BED8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI PER LA PREDISPOSIZIONE DI VARIANTE DEL P.G.T. E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ( V.A.S.)  - C.I.G. Z1319BED8E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03533880179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03533880179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANO BUZZI &amp; ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>26000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791944F71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAFE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL BIENNIO DA MARZO  2016 A FEBBRAIO 2018 ( CIG Z791944F71)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4439.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3770.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6719BE8BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE OFFERTA IN SINTEL A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIFT PER LA MANIFESTAZONE "FESTIVAL CARUSO " ( CIG Z6719BE8BE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1401.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1401.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231A3C301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO WC PER LA FESTA " DELLA PIASULINA" ( CIG Z231A3C301)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC219BEAB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE OFFERTA SINTEL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE IN VIE DIVERSE COMUNALI ( CIG ZC219BEAB8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>26200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>1067337A58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER GESTIONE SERVIZIO TERMICO </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3287467.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1019FC03C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) PER LA VISITA ALLA MOSTRA DI RICAMO IL PUNTO ANTICO PREVISTA IN DATA 18 GIUGNO 2016 (Z1019FC03C).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02955510173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLINI AUTOSERVIZI NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02955510173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLINI AUTOSERVIZI NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>799.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E. (SOCIET  ITALIANA AUTORI ED EDITORI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E. (SOCIET  ITALIANA AUTORI ED EDITORI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>819.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DI SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A UN CORSO DI FORMAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD819D7FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [ZD819D7FB3]</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1933.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1933.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO E BIBLIOTECARIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20577.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>20577.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20198A3E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAXFILMS PER LA PROEZIONE DI DUE FILMS D'ANIMAZIONE PROGRAMMATI PER IL PERIODO ESTIVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAX FILMS DI STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAX FILMS DI STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1A1A7FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNO SWITCH</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>268.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>362.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6618B1932</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSA E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>15810.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO E LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO E INDISPENSABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97095380586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS GESTIONE EX INPDAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80050050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97095380586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS GESTIONE EX INPDAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80050050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7785.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F1A383F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA PAOLO VI - LP 510 - C.U.P. D41E16000140004</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915270177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFETTI GUIDO &amp; FIGLIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915270177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFETTI GUIDO &amp; FIGLIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80243.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39901.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBRADIA PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PROGETTI "DOTE COMUNE" PER L'ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11400.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5938744694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S. - C.I.G. 53938744694.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73770.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>376637.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>819.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F1A5EAB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA IL "CAMPUS PERMANENTE IN MATERIA DI APPALTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06115721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMANAGEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06115721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMANAGEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>656936075D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO PALESTRA E RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI (SPOGLIATOI, DEPOSITI) DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE SECONDARIA IN LOCALITA’ SAN VIGILIO  - C.U.P.  D41E15000130004</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>356136.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>	
ZB91A427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNO STORAGE MSA</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12322.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F1A1AD88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6592.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6872.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51A03993</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017 (CIG ZC51A03993).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICA DEL CANE "S.FRANCESCO" DI PERRON DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICA DEL CANE "S.FRANCESCO" DI PERRON DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>157.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017 (CIG ZC51A03993).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICA DEL CANE "S.FRANCESCO" DI PERRON DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICA DEL CANE "S.FRANCESCO" DI PERRON DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1AA0B40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOBINE IN PVC PER LA COPERTINATURA DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [ZCF1AA0B40]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854790173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELICAM SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854790173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELICAM SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>635.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80192DBC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DI ACCESSORI D'ABBIGLIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE  (CODICE C.I.G. Z80192DBC5 ).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3367.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4840.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO ALLO SPORTELLO ACB CONTRATTI PER L'ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 2016- PERIODO GENNAIO GIUGNO  PER IL SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO CIG 5198297A61.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2999.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PERIODO GENNAIO AGOSTO 2016 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>89272.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015 2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98092940174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONCESIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98092940174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONCESIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1750.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1A996F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A MILANO (CIG-Z0C1A996F69) E PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI E PER L'APERICENA PER LO SPETTACOLO MUSICALE "FOOTLOOSE" PREVISTO IN DATA 25 SETTEMBRE 2016 (CIG-Z8A1ABDC06).   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D1A0BA38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SMS DALLA PROVINCIA DI BRESCIA, CIG Z7D1A0BA38</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3282.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4009.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51A8F152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIOS ASFALTI COME OFFERTA SINTEL PER IL LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  SUL PIANO VIARIO COMUNALE ( CIG ZA51A8F152)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591990179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.O.S. ASFALTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591990179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.O.S. ASFALTI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>32377.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91A83A43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFIERI PER LA FORNITURA E POSA PELLICOLE DECORATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ( CIG ZD91A83A43)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851AB6600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIFT PER LA POSA DEL'IMPIANTO ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE " NOTTE BIANCA" ( CIG Z851AB6600)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1A85AEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE COME OFFERTE IN SINTEL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " FESTA DELL'ESTATE ( CIG ZBD1A85AEA - ZBD1A85AEA)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1850.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC19BEA46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BILANCIAI, COME DA OFFERTA IN SINTEL, PER LA MANUTENZIONE PERIODICA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA PESA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 ( CIG ZEC19BEA46)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>799.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1319BEA9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO COME OFFERTA SINTEL PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LO SGOMBERO NEVE PER L'ANNO 2016  ( CIG Z1319BEA9D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3442.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41AB4A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMMECI PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA CLASSE COMUNALE ( CIG ZB41AB4A78)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2374.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2374.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D1A0D6DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TRAMITE OFFERTA I SINTEL PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNALE  PER IL BIENNIO 2016-2017 D.LGS 81/2008 ( CIG Z0D1A0D6DC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03426790170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03426790170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12880.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12880.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI CONCESIO E VILLA CARCINA PER IL PERIODO 1/09/2016 - 31/08/2019 - CIG 6768023D40, CON POSSIBILE RINNOVO AL 31/08/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03588030175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARCA CATERING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03588030175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARCA CATERING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1388194.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>67235522A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RITRUTTURAZIONE EDILIZIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI S. ANDREA - LP 512 - C.U.P. D41B15000140004 - C.I.G. 67235522A2 </oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686640984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686640984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454426.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273305.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF919BEAD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIFT COME DA OFFERTA IN SINTEL PER LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI (CIG ZF919BEAD6)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7777.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7777.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF719BF129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO COME DA GARA IN SINTEL PER LA PREDISPOSIZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO NEL CAPANNONE DI VIA RIZZARDI N. 62  PER LA PREFETTURA DI BRESCIA ( CIG ZF719BF129)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4550.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4550.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61A83A0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA AGRICCOP PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E AREE VERDI ATTREZZATE DI PROPRIETA' COMUNALE ( CIG ZC61A83A0B)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>40000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241AB6654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASECAR PER I LAVORI  COME GARA IN SINTEL PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2016 ( CIG Z241AB6654)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11467.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11256.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81A3C7DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A CALORE E SERVIZI PER LA SEPARAZIONE DEL CIRCUITO DEL RISCADAMENTO TRA PALESTRA E AUDITORIUM  PRESSO LA SCUOLA MEDIA S.VIGILIO ( CIG ZB81A3C7DE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471AAEA6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI  NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI LOCALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686640984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686640984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031A03940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA E BONUS GAS PER LA GIORNATA DEL MERCOLEDI' (CIG Z031A03940).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC91A8F03D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICLAM SRL PER LA FORNITURA DI PORLVERE ASSORBENTE COME DA ORDINE IN MEPA ( CIG ZC91A8F03D)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01004640171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICLAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01004640171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICLAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1248.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1A51D5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRASFORM PER LA FORNITURA DI N. 2 BACHECE IN PLASTICA RICICLATA COME DA ORDINE IN CONSIP ( CIG ZEC1A51D5C)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>796.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481A8396B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE EMMEZETA PER IL RIPRISTINO DELLA MODANATURA ALLA QUINTA DI FACCIATA AL CIMITERO DELLA PIEVE ( CIG Z481A8396B)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8637.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8637.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561A83945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EMMEZETA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL PIANO VIARIO COMUNALE  ( CIG Z561A83945)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19230.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>19230.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1A83B1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE EMMEZETA PER LA SISTEMAZIONE DI ARREDO URBANO , ROTATORIE E MARCIAPIEDI ( CIG ZCA1A83B1F)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5855.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5855.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601AC7667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFIERI COME OFFERTA IN SINTEL PER LA FORNITURA E POSA PELLICOLE DECORATIVE PRESSO LA SCUOLA MEDIA S.ANDREA (C.I.G. : Z601AC7667)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>67235522A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE 1^ STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI S.ANDREA -LP 512  - C.U.P.  D41B15000140004 C.I.G. 67235522A2 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>454426.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>273305.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671AB795E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTATHYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. PER L'INTERVENTO URGENTE PRESSO DUE ASCENSORI COMUNALI ( CIG Z671AB795E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1410.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1AB77FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASECAR PER LA FORNITURA DI NUMERAZIONE - CONTRASSEGNI PER LE CAMPATE - ESEDRE PRESSO TUTTI I CIMITERI COMUNALI ( CIG  ZCF1AB77FC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>627.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241ACCB38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANITARIA PER I LAVORI STRAORDINARI DI DEBLATIZZAZIONE E DERATIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ( CIG Z241ACCB38)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>747.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>747.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE61A83AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANZA CESARE PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE DA FABBRO PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG ZE61A83AD3)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10270.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10270.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371A838C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANZA CESARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO PERSSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z371A838C2)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9731.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9731.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1A83A8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO PER LA SISTEMAZIONE DI ARREDO URBANO (CIG ZBD1A83A8F)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1A8D18D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COME OFFERTA IN SINTEL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SCOLI E GRIGLIONI MONTANI PER EVITARE ESONDAZIONI DEI TRONTI ( CIG ZBD1A8D18D)
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7213.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91A038E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA E BONUS GAS PER LA GIORNATA DEL GIOVEDI' (CIG ZF91A038E2).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SPORTELLO AFFITTO / FSGDE 2015 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>63360.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>49821.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BONUS AFFITTO – REDDITO DI AUTONOMIA – ANNO 2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z021858527</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI E-PROCUREMENT SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA E BONUS GAS, PER LA GIORNATA DEL GIOVEDI; CIG: Z021858527</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1857F8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI E-PROCUREMENT SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA E BONUS GAS, PER LA GIORNATA DEL MERCOLEDI'; CIG: Z5E1857F8E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z011A846A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LATTONERIA FERRAGLIO SNC PER LA SISTEMAZIONE DI CANALI DI SCOLO E RIFACIMENTO GRONDE DEI TETTI DEI CIMITERI COMUNALI ( CIG Z011A846A3)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4402.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4402.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41A839B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARMI E GRANITI SNC PER LA FORNITURA DI ALTRO MATERIALE AL CIMITERO DI S.VIGILIO ( CIG ZF41A839B2)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6369.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6369.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241952EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTAMARMI E GRANITI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIA AL CIMITERO DI S.VIGILIO ( CIG Z241952EA1)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4001.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4001.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1AC76A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GAMMA SPORT PER LA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA  NECESSARIA PER LA PALESTRA MEDIA S.ANDREA  ( CIG Z4B1AC76A0)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17622.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>17622.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA41AC751F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPIESSE IMPIANTI SPORTIVI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO IN ERBA SINTETICA DEL CENTRO SPORTIVO S.ANDREA ( CIG ZA41AC751F)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02890290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPIESSE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPIESSE S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5619BEA0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COME OFFERTA IN SINTEL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER LO SGOMBERO NEVE  (CIG Z5619BEA0B)
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2488.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2280.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211ACA331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIEB ELETTROFORNITURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2016 ( CIG Z211ACA331)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>921.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>921.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721A838F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROGENERAL ZAMER  PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA IDRAULICO PERSSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z721A838F9)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21A841FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE EMMEZETA PER ADEGUAMENTO LASTRE IN MARMO BOTTICINO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI S.VIGILIO ( CIG ZA21A841FD)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3799.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4213.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1AB66CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ASVT PER IL SERVIZIO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI S.VIGILIO - CIG Z2D1AB66CB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21263.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>22511.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131A841AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTAV.I.P. DI VASSALLI STEFANO PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DI DIVERSI LOCALI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI (CIG Z131A841AF)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1A83890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GAMMA SPORT PER LA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA  NECESSARIA PER LA PALESTRA MEDIA S.VIGILIO ( CIG Z2F1A83890)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>17900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861A83780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIF  PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA  PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI (CIG Z861A83780)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2678.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2678.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z171AB66BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ASVT PER IL SERVIZIO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DELLA PIEVE CIG Z171AB66BF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22131.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>22131.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1A83797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIF  PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA  PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELL'ARREDO URBANO COMUNALE (CIG ZDA1A83797)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6450.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1A837B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIF  PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO CONDIZIONAMENTO DELLA SALA CONSIGLIARE ( CIG ZDE1A837B0)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431AB66D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ASVT PER IL SERVIZIO DI CERIMONIE FUNEBRI TEMPORANEO PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG Z431AB66D7)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013000985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8322.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8783.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9713AEB8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA INTESTATARIO DELL'OFFERTA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTEPER L'ANNO 2016-2017 ( CIG. Z9713AEB8B)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI DIV. R.&amp; M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI DIV. R.&amp; M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18852.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1AF3E77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>40424.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61A163E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI MINISTERIALI E LIBRI DI TESTO DI IMPORTO  INFERIORE A 1.000,00 (ART. 1, COMMA 502 LEGGE N. 208/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZC61A163E8).</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1530.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z051AB251B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SE.CO.GES PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE DI CONCESIO AI SENSI DEL D.P.C.M. 13.11.2014.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>39500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91AC4F3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CASSA WEB.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71ACCB9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECM IMPIANTI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI  (CIG ZB71ACCB9F)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z311AF3675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DI TUTTI I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2016-2017 (CIG Z311AF3675)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>HSSGLB66E29Z236D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUSSAIN GHALIB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>HSSGLB66E29Z236D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUSSAIN GHALIB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941B00D64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SINO AL 31.12.2016 - C.I.G. Z941B00D64</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22950.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22950.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1AC33B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA NUOVA LICENZA VEEM PER REPLICHE E BACKUP E RELATIVO PACCHETTO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RIPRISTINO SICUREZZA A SEGUITO INCIDENTI STRADALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1E1A1C8B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA "SINTEL".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>960.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF715789FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE  ARCA - AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - PER FORNITURA DI CANCELLERIA.  ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER  GLI ANNI 2016 -2017  C.I.G. ZF715789FD.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6555.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E. (SOCIET  ITALIANA AUTORI ED EDITORI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E. (SOCIET  ITALIANA AUTORI ED EDITORI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1229.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1A631DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA TEMPOLIBERO ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE E LA RALIZZAZIONE DI UN CORSO BASE D'INGLESE RIVOLTO A OCCUPATI, DISOCCUPATI ED INOCCUPATI (ID PROCEDURA 77695866 - CIG Z9C1A631DC).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891720175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TEMPO LIBERO ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891720175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TEMPO LIBERO ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1621.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71AEC490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEI LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO - C.I.G. ZB71AEC490</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4790.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4790.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z97106EOEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE CANON C5030/35 E DEL PLOTTER IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNI 2017 E 2018 - CIG. Z97106EOEF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97116600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908460171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO C SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97116600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01908460171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO C SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6796.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6793.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541A1481F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE  RICOH MPC2003SP TRAMITE LA PROCEDURA SINTEL PER IL PERIODO 2016-2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13561.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z001AE5B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI IN SCATOLA  E PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI SERATE LUDICHE PRESSO LA BIBLIOTECA DI CONCESIO  CIG [Z001AE5B5A]</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNRMNL81P14D940O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAY BAZAR DI MONERA EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNRMNL81P14D940O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAY BAZAR DI MONERA EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1326.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1326.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA IN CAPO ALLA DITTA MARKAS S.R.L. DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  (CIG 6768023D40) FINO AL 31/01/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS PER LE ATTIVITA' DI PRESENZA CONTINUATIVA E DI SORVEGLIANZA NELLE AREE E NELLE STRADE ADIACENTI ALLE STRUTTURE SC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98074600176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER VOLONTARIATO BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98074600176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER VOLONTARIATO BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6352.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1B81328</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA , EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI S. ANDREA - LP 522 - C.I.G. Z7D1B81328</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36164.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63769.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>67235522A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO N. 3357/2016 PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI S. ANDREA - C.U.P. D41B15000140004  CIG MASTER 67235522A2 - LP 512</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27605.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273305.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5198297A61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO CIG 5198297A61.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>446190.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571BAE64E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE DEL NUOVO PORTALE INTERNET DEL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11B6DF2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA RFID  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118770177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT WORK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02118770177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT WORK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1052.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1052.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1857F8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI E-PROCUREMENT SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA E BONUS GAS, PER LA GIORNATA DEL MERCOLEDI'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641BA21CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 150 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E RITORNO CIG [Z641BA21CB]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>210.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1B1CF3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIGRAFICA SAN FAUSTINO S.P.A. DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01251520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01251520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12732.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1B6DC97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DELL'APP MUNICIPIUM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A CONCESIO, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN OTTEMPERANZA ALL' ART. 42 DEL D.P.R. N. 616 DEL  24/7/77 SECONDO L'IMPORTO FISSATO DAI D. D.M.M. N. 612 E 613</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98098710175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98098710175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>997.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTO D' ENTRATA PER ERRONEO INCASSO SANZIONE AMMINISTRATIVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00761890177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00761890177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>130.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5393874469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 295 DEL 07/07/2016 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1BAA379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIAN PIETRO TURATI IMPIANTI ELETTRICI PER IL SERVIZIO ED IL NOLEGGIO DI UN SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DEL GALA' DELLO SPORT 2016.(CIG  ZDD1BAA379).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGPT63A27E271X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURATI GIAN-PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGPT63A27E271X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURATI GIAN-PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>980.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DI VIA MONTEVERDI IN ADIACENZA AL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE DI PAPA PAOLO VI ED ALLA CASA NATALE DI PAPA PAOLO VI    C.U.P.  D46G15000430006  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>88369.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZE PRIMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>721.4</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>721.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  SISTEMA RFID  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI LA VALLE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER LA VISITA ALLA FIERA "L'ARTIGIANO IN FIERA" A RHO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105520173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>590.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI S. ANDREA – CONCESIO   C.U.P.   D41B</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414138.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112528.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D1B81328</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI S. ANDREA – CONCESIO  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36164.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63769.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21BF9B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - C.I.G. ZB21BF9B51 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCPLA52P25L219E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAF DI PAOLO BIANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCPLA52P25L219E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAF DI PAOLO BIANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>387.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z351B7542B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO E INDISPENSABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6183.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA41B57925</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE  APPARECCHI MULTIFUNZIONE PER GLI ANNI 2016-2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24338.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z681C654AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG.Z681C654AF.   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE  DI  CURRICULA DI GIOVANI CUOCHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CUCINA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMNSFN95C30B157J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMINELLI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMNSFN95C30B157J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMINELLI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A154B707</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFLLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI OFFICINA AUTORIZZATA RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFLLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI OFFICINA AUTORIZZATA RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10765.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81106E2D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2016 - CIG Z81106E2D9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883390179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTREDIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883390179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTREDIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13708.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61C4DB3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO DI UN CONTAINER ADIBITO AD UFFICI TEMPORANEI PER LA PREFETTURA IN VIA RIZZARDI 61 - CIG ZA61C4DB3F</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6685.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF1C33C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SINO AL 31.1.2017 - CIG ZBF1C33C62</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4918.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 144 DEL 19/10/2016 IN MERITO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCESIO ED IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI C.P.I.A. 1 BRESCIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N.145 DEL 19/10/2016 IN MERITO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCESIO E LA DITTA TE.BE.SCO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO CONTRIBUTI SUL CONSUMO DEI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIBUITI NEL</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10428330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.BE.SCO.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10428330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.BE.SCO.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>762.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z761C74F89</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AI CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG Z761C74F89.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.4</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMUSIX PER L'EVENTO DENOMINATO "GUIDO GOZZANO. VITA BREVE DI UN RISPETTABILE BUGIARDO", A CURA DI FLORA ZANETTI E PIERGIORGIO CINELLI, PREVISTO PER IL GIORNO 19 DICEMBRE 2016 (CIG Z6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98148680170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMUSIX ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98148680170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMUSIX ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041C68B1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO AI GIOVANI DEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL PERIODO ESTIVO GIUGNO 2017 - AGOSTO 2017. CIG Z041C68B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>25000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE AL SERVIZO INFORMATIVO  "TRIO" OFFERTO DALLA SOCIETA' DELFINO  &amp; PARTNERS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1150.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z401C6CF3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO AI GIOVANI DEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL PERIODO SCOLASTISCO GENNAIO 2017 - GIUGNO 2017 E SETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>37675.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D1C54900</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG Z0D1C54900
</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>31147.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61A163EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI MINISTERIALI E LIBRI DI TESTO DI IMPORTO  INFERIORE A 1.000,00 (ART. 1, COMMA 502 LEGGE N. 208/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZC61A163E8).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61A163E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI MINISTERIALI E LIBRI DI TESTO DI IMPORTO  INFERIORE A 1.000,00 (ART. 1, COMMA 502 LEGGE N. 208/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZC61A163E8).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1530.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6647969D8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY, PER IL PERIODO DAL 30-04-2016 AL  30-04-2019, CON OPZIONE PER ULTERIORE TRIENNIO (C.I.G. 6647969D8E). UTILIZZO DELLA P</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ S.PA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ S.PA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>100780.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6647969D8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY, PER IL PERIODO DAL 30-04-2016 AL  30-04-2019, CON OPZIONE PER ULTERIORE TRIENNIO (C.I.G. 6647969D8E). UTILIZZO DELLA P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>100780.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C108176A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPLICATIVO CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA (CIG.Z0C108176A)

</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>420.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911C2A3C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAXFILMS PER LA PROIEZIONE DEL FILM "TOP CATS" IN  OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE (CIG Z911C2A3C7).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAX FILMS DI STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAX FILMS DI STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191C851D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SU MONTAFERETRI MATRICOLA N. 1088 - CIG Z191C851D3</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>943.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig> Z191C851D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SU MONTAFERETRI MATRICOLA N. 1088 - CIG Z191C851D3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>Z2E1C86B18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG 	
Z2E1C86B18 - ZC41C86B53 - ZC11C86B7F
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1192.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41C86B53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG 	
Z2E1C86B18 - ZC41C86B53 - ZC11C86B7F
</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>544.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41BD2D73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI E-PROCUREMENT SINTE,L PER LA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO  DELL'UFFICIO  SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVODI CONCESIO  E PER LA SOSTITUZIONE DEL RACK DATI DELLA SEDE MUNICIPIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01C89272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO E TRASPORTO DISABILI, ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E PERSONE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA’, RESIDENTI A CONCESIO - PER IL PERIODO DA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11288.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371793777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA IN CAPO ALLA DITTA VELOCAR S.R.L. DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX MONODIREZIONALE POSIZIONATO SULLA S.P. 19 E TRASMISSIONE DATI MEDIANTE LICENZA SOFTWARE PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, FINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>52867.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1C65A06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DELL'APP J DEMOS MOBILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80192DBC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DI ACCESSORI D'ABBIGLIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE  (CODICE C.I.G. Z80192DBC5 ).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4128.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4840.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A1C13949</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017. CIG [Z1A1C13949]</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105520173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105520173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>990.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>180.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6587765BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DI VIA MONTEVERDI IN ADIACENZA AL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE DI PAPA PAOLO VI ED ALLA CASA NATALE DI PAPA PAOLO VI    C.U.P.  D46G15000430006    C.I.G</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88369.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681C654AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE  DEL TERRITORIO COMUNALE (CIG.Z681C654AF).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1C9A484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E ASSISTENZA, DI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE TARGHE DI VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>39520.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681C65B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEI  SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161CDE58F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CREAZIONE DELLO  SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9696.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801BF182F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>268.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>268.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31BF1801</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>148.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>148.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401CBA0AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3632.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3632.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41C651A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA.
(C.I.G ZB41C651A3).
</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTMLE59B57B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRINI EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTMLE59B57B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRINI EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>696.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6922394C3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEI  SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI  ANNO 2017. CIG 6922394C3B.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>121608.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401C6CF3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO AI GIOVANI DEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL PERIODO SCOLASTICO GENNAIO 2017 - GIUGNO 2017 E SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017. CIG Z4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03102980178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03102980178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36950.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>37675.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01C89272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO E TRASPORTO DISABILI, ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E PERSONE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA’, RESIDENTI A CONCESIO - PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017.  CIG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11288.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z 101CBFDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI ANTE INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.   (C.I.G. Z 101CBFDD.). DETERMINA A CONTRATTARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361CC2C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CORRIERE ESPRESSO. CIG Z361CC2C26</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>726.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>726.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4961639A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA LOCAZIONE DI NUMERO DUE APPARECCHIATURE IN POSTAZIONE FISSA PER LA MISURAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2016 - C.I.G. 4961639A05.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>52114.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5393874469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S. - C.I.G. 53938744694.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29508.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>36000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71CBD8DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LISTONI IN PLASTICA RICICLATA (CIG ZA71CBD8DF).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>960.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5582452120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO AL PORTALE ONLINE DELL'ENTE  LOCALE  " PAWEB" ANNO 2016  (CIG 5582452120).
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2415.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81A04F90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA PAOLO VI  - LP 510 - CUP D41E16000140004 - C.I.G. ZB81A04F90</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5819E2923</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE  POSTALI E DI SPEDIZIONE INTEGRAZIONE  ANNO 2016   (CIG Z5819E2923).
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>17852.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6587765BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DI VIA MONTEVERDI IN ADIACENZA AL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE DI PAPA PAOLO VI ED ALLA CASA NATALE DI PAPA PAOLO VI  </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94560.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88369.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>656936075D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO PALESTRA E RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI (SPOGLIATOI, DEPOSITI) DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE SECONDARIA IN LOCALITA’ SAN VIGILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01976190981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01976190981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352036.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356136.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD41AE0B3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FERRAMENTA 1.9.16/31.8.17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>16921.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1546976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE E LEGALE ANNI 2015/2019. CODICE C.I.G. ZEE1546976.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLMRA57C10H055K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALLERINI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLMRA57C10H055K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALLERINI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4405.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z091BAA424</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAXFILMS PER LA  PROIEZIONE DI DUE FILMS. (CIG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
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      <importoSommeLiquidate>1090.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1C1B787</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO D'INGLESE LIVELLO B1 (CIG ZCF1C1B787).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>655.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E RITORNO CIG[Z7319CB4F9]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 150 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E RITORNO CIG[Z1818B44E2]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>210.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>832.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B1CEFE88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIVITA MOSTRE SRL PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI E DEL SERVIZO DI GUIDE ALLA MOSTRA " PIETRO PAOLO RUBENS E LA NASCITA DEL BAROCCO"  A PALAZZO REALE A MILANO (CIG Z4B1CEFE88).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11471571007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVITA MOSTRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11471571007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVITA MOSTRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>545.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN CAPOA LLA DITTA MARKAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z581ACE20F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE REFRIGERATORI ACQUA IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2175.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF1946A27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 9/2/2016 CIG ZBF1946A27.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436010171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436010171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA11821E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GARA CIG  ZA11821E36.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436010171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436010171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3979.51</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC18462DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI S.ANDREA E S.VIGILIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' PRESSO I RISPETTIVI AUDITORIUM - CIG ZDC18462DD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>DEBITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>DEBITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61D3837E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZF61D3837E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>990.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61D01F32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI - CIG ZB61D01F32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>942.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>942.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF01CD1F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE A MILANO IN DATA 29 GENNAIO 2017 (CIG ZF01CD1F6F). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>420.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451CD1F6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE IN VAL PALOT (CIG Z451CD1F6D).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>945.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN CAPO ALLA DITTA MARKAS S.R.L. FINO AL 3/07/2017: DETERMINAZIONE DELLE CIFRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 01/02/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE61D0816F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI LA VALLE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER LA VISITA AL CARNEVALE DI VENEZIA IN DATA 18 FEBBRAIO 2017 (CIG: ZE61D0816F).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105520173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105520173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631CF8E44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAXFILMS PER LA PROIEZIONE DI DUE FILMS D'ANIMAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE (CIG: Z631CF8E44).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAX FILMS DI STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAX FILMS DI STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>980.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A1D53F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOCARRO TARGA CB007FX - CIG Z6A1D53F2B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRDRFL66D07B157S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARDIANI RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRDRFL66D07B157S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARDIANI RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1D2A552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, PER LA GIORNATA DEL MERCOLEDI' (CIG ZDE1D2A552).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>729.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1173.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31D2A775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, PER LA GIORNATA DEL GIOVEDÌ' (CIG ZB31D2A775). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791D3164E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IGIENIZZAZIONE DELLE COLONNINE PER LA REFRIGERAZIONE DELL'ACQUA PER IL BIENNIO 2017-2018 - CIG Z791D3164E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3888.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3888.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101D2AF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GENERATORE MOSA - CIG Z101D2AF7D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71CFBE97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI CIMITERIALI PER IL QUINQUENNIO 2017-2021 - CIG ZE71CFBE97</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2623.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91CFD323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI-ESUMAZIONI 1^ LOTTO - CIG ZA91CFD323</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16815.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18220.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61CE054F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALGEMMA PER USO STRADALE - CIG ZC61CE054F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD1D8D323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI ACI - PRA DI ANCITEL PER L'ANNO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1160.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>67004233FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI DEL COMUNE PER IL PERIODO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>146935.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61A163E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI MINISTERIALI E LIBRI DI TESTO DI IMPORTO  INFERIORE A 1.000,00 (ART. 1, COMMA 502 LEGGE N. 208/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZC61A163E8).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1530.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE41BDFB59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA "SINTEL".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>661.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071DCA249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A TREVISO (CIG - Z671D95A67) E PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER LA VISITA ALLA MOSTRA "STORIE DELL'IMPRESSIONISMO" PREVISTA IN DATA 9 APRILE 2017 (CIG -Z071DCA249). 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03746800261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA D'OMBRA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03746800261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA D'OMBRA SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>768.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671D95A67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A TREVISO (CIG - Z671D95A67) E PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER LA VISITA ALLA MOSTRA "STORIE DELL'IMPRESSIONISMO" PREVISTA IN DATA 9 APRILE 2017 (CIG -Z071DCA249). 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FRATELLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4C1DDD03C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VISTA GUIDATA ALLA MOSTRA "DA HAYEZ A BOLDIN": ANIME E VOLTI DELLA PITTURA DELL'OTTOCENTO" ALLESTITA AL MUSEO PALAZZO MARTINENGO A BRESCIA - CIG Z4C1DDD03C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185361002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.O.S.C. TICKETONE SISTEMI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185361002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.O.S.C. TICKETONE SISTEMI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>297.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC11E1F543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE CONCESIO CESENATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2627.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA81D482F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI  SPECIALI  ALLA TELEVISIONE ANNO 2017. CIG ZA81D482F6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00709370589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00709370589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>820.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6995028FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 1.4.17-31.3.19 - CIG 6995028FB3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107277.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179022.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6995028FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 1.4.17-31.3.19   -  CIG 6995028FB3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>179022.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z631D8208E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO DELLA APPARECCHIATURE DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI E LIQUIDO LAVAMANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1771.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431DB0B49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI SINO AL 31.3.2017 - CIG Z431DB0B49B
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13927.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13454.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221E28999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE PERIODO 2017-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1DF0D2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE PORTALE "ACQUISTINRETEPA" DI N. 35 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO NESCHEN FILMOLUX COPRIETICHETTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG[ZED1DF0D2E]</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>710.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031DE8A75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 180 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG Z031DE8A75).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>252.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11132819D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNI 2017/2018.   C.I.G   Z11132819D.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4162.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1E2B395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE  POSTALI E DI SPEDIZIONE.  ANNO 2017  (CIG Z4D1E2B395).
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>267959.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO ANNO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1D7B28F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ABBONAMENTO AL PORTALE ONLINE DELL'ENTE LOCALE" PAWEB" ANNI 2017/19 ( CIG   ZDE1D7B28F)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51274822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2018 A FAVORE DELLA DITTA "LA VIGILANZA SCARL"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39060.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>33480.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZE5127482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DI VIGILANZA GROUP, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA C.I.G. ZE51274822.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>930.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11E1F543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER IL SOGGIORNO AL MARE ANZIANI A ZADINA DI CESENATICO (CIG ZC11E1F543). 
</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2627.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2627.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31E07F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 07/04/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>220.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F1E17836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE, IN DATA 07 APRILE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>110.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7029152FB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2017 - CIG 7029152FB7</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81997.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6073248AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2017 PER L'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLE SOLUZIONI APPLICATIVE E SERVIZI CORRELATI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75296.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911E263DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> MANUTENZIONE E GESTIONE MAILING LIST, GESTIONE VARI DOMINI WEB COMUNALI E SPAZIO FTP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>656.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z691E55BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE  ARCA - AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - PER FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI.  ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER  GLI ANNI 2017 -2018  C.I.G. Z691E55BBB</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13712.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371793777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA IN CAPO ALLA DITTA VELOCAR S.R.L. DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX MONODIREZIONALE POSIZIONATO SULLA S.P. 19 E TRASMISSIONE DATI MEDIANTE LICENZA SOFTWARE PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  FINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>52867.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1E2B395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA PROROGA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE (CIG 6768023D40).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>267959.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA PROROGA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE (CIG 6768023D40).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24152.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101CBF1DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CARTACEI  (C.I.G. Z 101CBFDD.) 
</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101CBF1DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CARTACEI  (C.I.G. Z 101CBFDD.) 
</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1D49B52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB21E627BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMU E TASI E DELLA PRODUZIONE DEI CONTEGGI RELATIVI AI TRIBUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>51852.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB21E627BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMU E TASI E DELLA PRODUZIONE DEI CONTEGGI RELATIVI AI TRIBUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383950983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITA SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>51852.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z521CA262A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4753110673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L'ANNO 2017 - C.I.G. 4753110673</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9487647.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE61DC1950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E D.LGS 150/2009 IN TEMA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E/O SALUTE ORGANIZZATIVA.(C.I.G. ZE61DC1950)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>DEBITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>DEBITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB31E6A486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE ALLA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER L'ANNO 2017 ( CIG ZB31E6A486 )</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>40022.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>40160.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61E272BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1699.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3979.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61E272BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA DI BACKUP
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2339.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3979.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA91AF83E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMUNE DI CONCESIO PER IL PERIODO 01/06/2017 - 30/09/2021 - CIG ZA91AF83E7.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13395.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEI TERRITORI DEI COMUNI DI BOVEGNO, BOVEZZO, CONCESIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO E TAVERNOLE SUL MELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422857.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEI TERRITORI DEI COMUNI DI BOVEGNO, BOVEZZO, CONCESIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO E TAVERNOLE SUL MELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B1EB7337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROIEZIONE DEL FILM "RICHARD - MISSIONE AFRICA" PROGRAMMATO PER IL 04/07/2017 (CIG:Z6B1EB7337).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1EB83C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "IL COMUNE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI" - CIG  Z5C1EB83C3 -.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>120.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271EC25F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DEL COMUNE E L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI LIBRI INVENTARIALI ALLA DITTA PROGEL SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>21800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851E0A37F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVI PER REDAZIONE DELLA  RELAZIONE AL RENDICONTO 2016 E DELLA  NOTA INTEGRATIVA (C.I.G. Z851E0A37F).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>740.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>670.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01E9AE66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZINOE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 (CIG Z941E3E6FA- ZE01E9AE66)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1241.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13168.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z8F1C9A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI DI COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TARGHE. CIG ZE21E052AC.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI DI LETTURA TARGHE ALLA RETE ELETTRICA. CIG ZE21E052AC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>39520.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z8F1C9A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI DI LETTURA TARGHE ALLA RETE ELETTRICA. CIG ZE21E052AC.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S. - C.I.G. 5938744694.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65573.77</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z4F1EE5DA6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  E PUBBLICAZIONE  NECROLOGI, ANNO 2017. CIG  Z4F1EE5DA6
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DELLA CARCASSA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DAL 01/07/2017 AL 30/06/2020, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO SINO AL 30/06/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41E6605A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE RL 'ACQUISTO DI BORSE DI TELA SHOPPER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E IL CUG (COMITATO UNICO DI GARANZIA) CIG [ZE41E6605A] </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLZLRT59B20E116N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERS' PUBBLICITA' DI BOLZONI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLZLRT59B20E116N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERS' PUBBLICITA' DI BOLZONI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>396.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91EDC2AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI SUL TEMA "LE PRINCIPALI NOVITA' E CRITICITA' DEL NUOV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331860987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DELLE ARTI "R.VANTINI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331860987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DELLE ARTI "R.VANTINI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>52.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z731EE6178</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6151.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6151.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711EAA4F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA EFFETTUATA IN SINTEL PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z711EAA4F9)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11290.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11290.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PROGETTI DI "DOTECOMUNE" PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7600.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5840739A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DELL'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA SINO AL 30/09/2017(C.I.G 5840739A4A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>31479.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51EE3A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE " REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016", "RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2017" (C.I.G. ZB51EE3A64).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>680.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1F11C2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARCA SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31F077D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2017 ( CIG ZC31F077D1 - Z321F077F4)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11973.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321F077F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SPECIALIZZATE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2017 ( CIG ZC31F077D1 - Z321F077F4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3670.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3358.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861F25B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPECIALIZZATA PER IL NIOLEGGIO DEL WC PER DUE FESTE ORGANIZZATE CON IL COMUNE DI CONCESIO ( CIG Z861F25B6A)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281F11DE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DELLA CARCASSA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018. CIG Z281F11DE6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03090580170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICA DEL CANE "S.FRANCESCO" DI PERRON DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03090580170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICA DEL CANE "S.FRANCESCO" DI PERRON DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>475.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5135028727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA IN CAPO ALLA DITTA MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2013-2017 (CODICE C.I.G. 5135028727)  FINO AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09041540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>79261.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z021E82430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE, DALL' 01/07/2017 PER  36 MESI (C.I.G . Z021E8243).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z031F19A40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTESTAZIONE ISOTERMICA DEI DUE DOBLO' DELLA RSA DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE ( CIG Z031F19A40)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979520178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINI F.LLI. S.N..C. DI PASINI UGO E IVAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979520178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINI F.LLI. S.N..C. DI PASINI UGO E IVAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>760.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z011CA801B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, PER IL QUADRIENNIO 2017-2020 - CIG Z011CA801B  -  Z001CAB0DC
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11585.16</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>23394.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z001CAB0DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, PER IL QUADRIENNIO 2017-2020 - CIG Z011CA801B  -  Z001CAB0DC
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1700.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E1F08A7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN  SINTEL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFCI PUBBLICI - OPERE EDILI ( CIG Z7E1F08A7A)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>16393.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11F3F158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA PROIEZIONI DEI FILM NELL'ESTATE 2017 ( CIG ZE11F3F158)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601311B77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNID I SPESA PER IL TRIENNIO 2017-2019 PER LA MANUTENZIONE DEL PLOTTER DELLA CONVENZIONE GIA' ATTIVA PER IL QUINQUENNIO 2015-2019 ( CIG Z601311B77)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908460171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO C SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01908460171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO C SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9064.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1F30F6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ARCHIVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921F4305F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURA LA VENARIA REALE  PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI E LA VISITA GUIDATA ALLA REGGIA DI  VENARIA, AI GIARDINI ED ALLA MOSTRA" CARAVAGGIO EXPERIENCE"  PROGRAMMATA PER IL 24/09/2017 (C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1380.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4439820F5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA DELL'APPPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (CIG 4439820F5A) IN CAPO ALLA DITTA MARKAS S.R.L. FINO AL 31/01/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310096.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1827489.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD41F0290F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZUIONE IMPEGNO DI SPESA COME DA PROCEDURA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DEI FUNERALI PER L'ANNO 2017 ( CIG ZD41F0290F)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>ASP SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>ASP SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8735.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8325.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51F3698E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PROCEDURA IN SINTEL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 ( CIG ZA51F3698E)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925560985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFLAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925560985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFLAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15612.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14429.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11F3F158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DOPO PROCEDURA IN SINTEL PER IL NOLEGGIO DEL PALCO E TRIBUNA PER LE PROGRAMMATE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER L'ANNO 2017 ( CIG ZE11F3F158)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>750.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1F83656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER IL SOGGIORNO AL MARE ANZIANI A ZADINA DI CESENATICO. (CIG:Z4B1F83656).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1AF3E77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA FINO AL 31 DICEMBRE 2017. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>40424.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11F4FCD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. CIG ZB11F4FCD2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14754.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14735.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531F8A262</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROIEZIONE DEL FILM "RICHARD - MISSIONE AFRICA" PROGRAMMATO PER IL 02/09/2017 (CIG Z531F8A262).

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>498.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7164674C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE ALLA GARA D'APPLATO PER APPROVAZIONE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ABBATTIMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIFACIMENTO E MODIFICA PLANO - ALTIMETRICA DEL MANTO STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>55210.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151F7CB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 CIG Z151F7CB9E.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14153.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO ALLO SPORTELLO ACB CONTRATTI PER L'ANNO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>225.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1F9B2D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAOVRE DELLA DITTA MARMI E GRANITI PER LA FORNITURA DI MARMI AL CIMITERO DI S.VIGILIO E DELLA PIEVE CIG Z6C1F9B2D4 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>835.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91CFD323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 1 LOTTO CIG ZA91CFD323</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18220.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1F8C5C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) DEL SERVIZIO  DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2017 ( C.I.G. Z7F1F8C5C6).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01251520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01251520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7823.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11F98DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASECAR PER I LAVORI  COME GARA IN SINTEL PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2017 ( CIG ZE11F98DBB)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>19672.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7164674C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPLATO PER APPROVAZIONE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ABBATTIMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIFACIMENTO E MODIFICA PLANO - ALTIMETRICA DEL MANTO STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHIT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>55210.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811CEE4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA N. 526 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19 C.U.P. D41B16000220003  </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRBGNN74T30B157D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRBGNN74T30B157D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13039.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031E5DC22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA N. 526 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19 C.U.P. D41B16000220003  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNNRC61R03G920W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORINALDESI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNNRC61R03G920W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORINALDESI ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z811CEE4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ZAMMARCHI LUNGO LA SP 19 - CUP  D41B16000220003 - CIG Z</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13039.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031E5DC22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ZAMMARCHI - LP 526 – C.U.P. D41B16000220003  - CIG  Z031E5DC22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNNRC61R03G920W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORINALDESI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNNRC61R03G920W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORINALDESI ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41DD68E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ZAMMARCHI - LP 526 – C.U.P. D41B16000220003  - CIG  ZB41DD68E2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZBNMRA69T14D918A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBANI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZBNMRA69T14D918A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBANI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1448.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1448.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z811CEE4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI RILIEVI E SUCCESSIVO FRAZIONAMENTO DELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ZAMMARCHI - LP 526 - C.U.P. D41B16000220003 - CIG Z811CEE4E3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRBGNN74T30B157D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRBGNN74T30B157D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13039.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1F5345E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON DUE CONDUCENTI A VENARIA PROGRAMMATO PER IL 17/09/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>895.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>895.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GARA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - SERVIZI FINANZIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - SERVIZI FINANZIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEI TERRITORI DEI COMUNI DI BOVEGNO, BOVEZZO, CONCESIO, IRMA, LO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>125.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1FB0210</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS2017 2018 E RIDEFINIZIONE CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7107535B6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEI TERRITORI DEI COMUNI DI BOVEGNO, BOVEZZO, CONCESIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO E TAVERNOLE SUL MELLA, </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B1F83656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO CESENATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1716.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7195250C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 404 DEL 04/09/2017 - CIG 7195250C20.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422857.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>654481.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z481FB9B34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL PER L'ANNO 2017 - C.I.G. Z481FB9B34. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z151F7CB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 - PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) - CIG ZEB1FB0210- </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1FB4E31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO MANEGGIO ARMI ED  ESERCITAZIONI AL TIRO PER L'ANNO 2016 (LEGGE 28/05/81 N. 286) -  CIG Z1E1FB4E31 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531D6E27E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO 01/01/2017- 31/12/2019 ALLO STUDIO DEL DOTT. MARCO NOCIVELLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCVMRC62T13B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCIVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCVMRC62T13B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCIVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14317.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig> Z671FD6C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SUL CONSUMO DEI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG Z671FD6C75.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10428330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.BE.SCO.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10428330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.BE.SCO.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z151F7CB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL)  - CIG ZEB1FB0210.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO PER LA FOTORIPRODUZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI UTENTI TERRITORIALI PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>190.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA DI GIOVANI DAI 18 E 35 ANNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI DISEGNO BASE.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI  MINIALLOGGI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98098710175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98098710175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>128.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411FEDF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI -C.I.G (Z411FEDF9E).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>860.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551E0743E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI MINISTERIALI E LIBRI DI TESTO DI IMPORTO  INFERIORE A € 1.000,00 (ART. 1, COMMA 502 LEGGE N. 208/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ( C.I.G. Z551E0743E).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>860.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551E074BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI MINISTERIALI E LIBRI DI TESTO DI IMPORTO  INFERIORE A 1.000,00 (ART. 1, COMMA 502 LEGGE N. 208/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z551E074BE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1158.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F1FE9525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO PER REDAZIONE DEL DOUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2018 (C.I.G. Z7F1FE9525).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>390.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F1483F63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE  ARCA - AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - PER FORNITURA DI CARTA.  ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017 C.I.G. Z3F1483F63.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.A.S. DI M. VALSECCHI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.A.S. DI M. VALSECCHI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5523.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7210406742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA IN VIA ALDO MORO LP 519</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>466365.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7209037D84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE FISSA, BIDIREZIONALE, ALIMENTABILE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO, PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA’ E RILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24424.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1F36730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONEGARA IN SINTEL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I DIVERSI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG Z3A1F36730)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13675.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13675.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z09202081E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A CALORE PER I LAVORI DI SEPARAZIONE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA  DALL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA S.ANDREA ( CIG Z09202081E)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13310.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5140.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig> Z37179377</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA IN CAPO ALLA DITTA VELOCAR S.R.L. DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX MONODIREZIONALE POSIZIONATO SULLA S.P. 19 E TRASMISSIONE DATI MEDIANTE LICENZA SOFTWARE PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  FINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI TEORICI/PRATICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80046740173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREFETTURA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80046740173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREFETTURA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z031F62CEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONDIZIONATORE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ( CIG Z031F62CEE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2336.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2336.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221F62D71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER LA FORNITURA E POSA DI ARREDO PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE ( CIG Z221F62D71)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2219.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2219.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301F000C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAGGIONATO PER L'ACQUISTO DI NUOVE BANDIERE PER IL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE 2017 ( CIG Z301F000C7)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>592.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251F3E6DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER IL NOLEGGIO DEI WC PER L'ANNO 2017 ( CIG Z251F3E6DF)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>190.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DELL'AVVISO PUBBLICO PER  LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA DI GIOVANI DAI 18 E 35 ANNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI DISEGNO BASE.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5198297A61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 57462 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM - PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO CIG 5198297A61</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975600170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA VELA A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01975600170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA VELA A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>446190.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7211982BCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19 C.U.P. D41B16000220003</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>359470.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>359470.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DA PROVINCIA DI BRESCIA PER LE ATTIVITA' MATERIALI CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI DELLA VELOCITA'.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>75524.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DA PROVINCIA DI BRESCIA PER LE ATTIVITA' MATERIALI CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI DELLA VELOCITA'.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>41252.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1FE9525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO PER REDAZIONE DEL D.U.P. 2018 (C.I.G. Z7F1FE9525).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>390.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7210406742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUBAPPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO - LP 519 - C.U.P.  D45I16000090004   CIG MASTER 71804040D5   CIG  7210406742</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02890290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393460165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILESI GEOM. PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420188.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>466365.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7211982BCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINTIIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19 C.U.P. D41B16000220003  CIG MASTER 7193149655 CIG 7211982BCF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMA
TIMA SRL - CALCINATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMA
TIMA SRL - CALCINATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359470.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>359470.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD1F62B7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I ALVORI DA VETRAIO PER GLI EDIFICI COMUNALI ( CIG ZCD1F62B7D)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHZMRI62P25L919G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIZZARDI IMERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHZMRI62P25L919G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIZZARDI IMERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2173.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01FA3A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - OPERE EDILI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E LUNGO IL PIANO STRADALE COMUNALE ( CIG ZF01FA3A6A) </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28606.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>28606.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671F3E703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PER LE FESTE PROGRAMMATE DA QUESTO ENTE ( CIG Z671F3E703)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1650.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851FA576C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA SINTEL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI A BENZINA PER IL BIENNIO 2017-2019 (CIG Z851FA576C)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>21570.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71CFBE97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI PER L'ANNO 2017 ( CIG ZE71CFBE97)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1578.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z311FE0A77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI, DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI E FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ED INDISPENSABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZFRC81A29L063M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE  MZ DI MARZIALE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62012CD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI, DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI E FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ED INDISPENSABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI, DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI E FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ED INDISPENSABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7748.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301F000C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ORDINE PER LA FORNITURA DI NUOVE BANDIERE A SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 22 OTTOBRE 2017 ( CIG Z301F000C7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>592.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2066E20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVI MANIGLIONI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA POLOVI- COME DA ORDINE IN CONSIP ( CIG Z7F2066E20)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1582.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1582.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34205FBC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA MOBILITA' PER IL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO POSIZIONATO SULLA EX 345 ( CIG Z34205FBC9)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67206ED00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO-LUCI, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL 02/12/2017 (CIG Z67206ED00).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF209BCA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO E DI TRASPORTO DISABILI, ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E PERSONE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA', RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO 2018 . CIG ZDF209BCA7.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5938744694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S. - C.I.G. 5938744694.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>376637.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321FA579A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORDINE IN CONSIP PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONTAFERETRI DEI CIMITERI  COMUNALI ( Z321FA579A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>868.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1C9A484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E ASSISTENZA, DI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DI ACCESSO AL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO SOFTWARE DI GOVERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.
</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.
</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>39520.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF20ABA34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>880.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362063D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARCA SINTEL) PER L'ACQUISTO E L'IMPIANTO DI N. 6 PIANTE PER L'ESTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG [Z362063D09]
</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2207.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68205D2E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CELLA FRIGORIFERA PRESSO LA R.S.A. DI CONCESIO -  C.I.G. Z68205D2E5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538860170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTERFRIGO DUE SNC DI GUIZZON C. E BARESI FRANCESCO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538860170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTERFRIGO DUE SNC DI GUIZZON C. E BARESI FRANCESCO SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101EAAF1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ( CIG Z101EAAF1B)</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>646.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2034545</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA CON PROCEDURA IN SINTEL PER I LAVORI DI FORMAZIONE NUOVI BAGNI ADIBITI AI LOCALI CUCINA DALL' AZIENDA SPECIALE  DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE ( CIG ZB420344D1 - Z3A2034545 - Z4020344ED)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>880.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB420344D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA CON PROCEDURA IN SINTEL PER I LAVORI DI FORMAZIONE NUOVI BAGNI ADIBITI AI LOCALI CUCINA DALL' AZIENDA SPECIALE  DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE ( CIG ZB420344D1 - Z3A2034545 - Z4020344ED)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301FA7F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO ( CIG Z301FA7F43)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23624.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F201574A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROMAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE PER LO STOCCAGGIO DEI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5985.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5984.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11203EBAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE ANAGRAFICO PER LE NUOVE PROCEDURE DI EMISSIONE CIE E POPOLAMENTO ANPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4770.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4770.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z691E55BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI PER  GLI ANNI 2017 -2019  C.I.G. Z691E55BBB</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13058.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13712.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1962.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32114AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROIEZIONE DEL FILM "EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI"- (GIG -  ZD32114AD3)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>550.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>460.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF209BCA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO E TRASPORTO DISABILI, ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI E PERSONE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA’, RESIDENTI A CONCESIO - PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.  CIG </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8120C19C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI PROPRIETA' D QUESTO ENTE ( CIG Z8120C19C2)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5742.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA320A9CB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNAI ( CIG ZA320A9CB2)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5950.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9034.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA320A9CB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA IN SINTEL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI DIESEL DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE ( CIG Z4F1FA5793)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3084.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9034.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1FA5793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA IN SINTEL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI DIESEL DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE ( CIG Z4F1FA5793)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8046.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6934.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3320C0B99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA IN SINTEL ED ASSUNZIONE IMPEGNIO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECM PER I LAVORI A CARATTERE DURGENZA PER LA SISTEMAZIONWE DEL COANCELLO DEL CIMITERO DELLA PIEVE ( CIG Z3320C0B99)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3150.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631D8208E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMODATO D'USO DEI DISPENSER PER CARTA , ASCIUGAMANI E DISPENSER SAPONE CON LA DITTA PAREDES PER UN NUOVO ORDINE DI CARTA  E SAPONE LIQUIDO ( CIGZ631D8208E)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1771.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7164674C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI  A DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ABBATTIMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIFACIMENTO E MODIFICA PLANO - ALTIMETRICA DEL MANTO STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54572.73</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>55210.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19 C.U.P. D41B16000220003 - C.I.G. 7211982BCF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>359470.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA921382F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPOFER S.N.C. DI LOMBARDI &amp; DELLA FIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPOFER S.N.C. DI LOMBARDI &amp; DELLA FIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>995.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z91213835B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>995.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLTSNO51B58B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLETTI SONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLTSNO51B58B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLETTI SONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>613.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9120C163A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE  COMUNALI ( CIG Z9120C163A)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02239260983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A20C1E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO ( CIG Z4A20C1E88)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6167.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6167.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB920A777C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA SINTEL PER I LAVORI DA EFFETTURARE NEL PERIODO NATALIZIO DI CONTROSOFFITTATURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO ( CIG ZB920A777C)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6181.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11F62C5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER LA MANITENZIONE STRAORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ( CIG ZF11F62C5E)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18458.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18458.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDAZ11D113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AAGGIUDICAZIONE OFFERTA SINTEL PER IL SERVZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DAL 01/12/2017 AL 28/02/2018 ( CIG ZDAZ11D113)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5938744694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S. - C.I.G. 5938744694.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>376637.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451F93E6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG Z451F93E6D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4844.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DA PROVINCIA DI BRESCIA PER LE ATTIVITA' MATERIALI CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI DELLA VELOCITA'.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE920015AO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO "TRIO" DI  DELFINO &amp; PARTNERS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1D2A552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO PER LA GIORNATA DEL MERCOLEDI' (CIG ZDE1D2A552).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1173.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31D2A775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO PER LA GIORNATA DEL GIOVEDÌ' (CIG ZB31D2A775).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1F5345E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON DUE CONDUCENTI PER LA VISITA ALLA REGGIA DI VENARIA PROGRAMMATA PER IL 24/09/2017 (CIG Z</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZAF21345D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARCA SINTEL) PER L'ACQUISTO DI SCAFFALATURE APERTE PER LA SALA EVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG[ZAF21345D4]</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAF2183B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DSU/ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018, NELLA GIORNATA DEL GIOVEDI'. CIG ZAF2183B89.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3229.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z842183ABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DSU/ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018, NELLA GIORNATA DEL MERCOLEDI'. CIG Z842183ABB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1351.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651D72EEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO - LP 519 - CIG Z651D72EEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLNLSS86T29D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINGHERI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>727609036A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEI  SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI  ANNO 2018. CIG 727609036A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>537999.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>677.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761C74F89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AI CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG Z761C74F89</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2419.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C210C97C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI E-PROCUREMENT SINTEL DELLA  SOSTITUZIONE PONTE RADIO BIBLIOTECA-SALA ALBERINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>473.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D213FE68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZE AUTODESK IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC214EC95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI AUTOPRESTITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC210E32B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI E-PROCUREMENT SINTEL DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI ACCESS POINT PROVINCIALI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>590.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1FFD787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NUOVO MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1394.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8921627AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NUOVO MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>430.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2162EC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NUOVO MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>489.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72173DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NUOVO MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO S. E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO S. E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>533.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992133FE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SUI SERVIZI DI BACKUP E SISTEMISTICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3600.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D21687DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA MEPA PER IL NOLEGGIO DEL PALCO E TRIBUNA PER IL CARNEVALE 2018 ( CIG Z8D21687DE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CIPIESSE PRODUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CIPIESSE PRODUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDA216DB5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA MEPA LA FORNITURA DI N. 14 SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI ( CIG Z8D21687DE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1960.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39213F9CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAMERATE - OPERE IDRAULICHE ( CIGZ39213F9CE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z042140212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI DI LAVORI A CARATTERE D'UGENZA PRESSO IL CENTRO CULTURALE  - SEDE BANDA MUSICALE  (Z042140212)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17845.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>19774.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z36213920C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PLINTI DEL CANCELLO DEL CIMITERO DELLA PIEVE ( Z36213920C)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z542168736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI RIFACIMENTO INGRESSO SEDE POLIZIA LOCALE (CIG Z542168736)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9777.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11804.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F2168839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA EFFETTUATA IN SINTEL PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE  ( CIG ZOF2168839)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1605.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOF2168839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA EFFETTUATA IN SINTEL PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE  ( CIG ZOF2168839)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>939.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542168736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI RIFACIMENTO INGRESSO SEDE POLIZIA LOCALE  - OPERE ELETTRICHE (CIG ZF221687A3)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11804.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C213F93E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE MARMI CIMITERI COMUNALI ( CIG Z2C213F93E)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7740.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8585.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6213FAF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE  COMUNALI ( CIG ZD6213FAF1)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15163.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2213F5C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI DA FABBRO PER LA VARIAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA PAOLO VI - OPERE DA FABBRO ( CIGZA2213F5C0)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4252.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3885.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7213F6E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI DA IDRAULICO PER LA VARIAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA PAOLO VI ( CIG ZC7213F6E6)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03674930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2070.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7213FC95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA IN MEPA PER LA FORNITURA DI DUE GIACCHE IN GOROTEX ( CIG Z10213F98A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>787.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F213F652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI PER OPERE ELETTRICHE LA VARIAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA PAOLO VI ( CIG Z5F213F652)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3707.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3707.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB3213FA55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAMERATE - OPERE ELETTRICHE ( CIG ZB3213FA55)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16351.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>16351.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10213F98A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE IN SINTEL PER I LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAMERATE - OPERE EDILI ( CIG Z10213F98A)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29755.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>33001.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9321386D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGHGIUDICAZIONE GARE PER LA SISTEMAZIONE DEI BAGNI DELLE SCUOLE MATERNE DI CA DE BOSIO E COSTORIO ( CIG Z9321386D6)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10259.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8921392D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( CIG Z8921392D9)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21172.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>21172.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2138D67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA SINTEL PER I LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADALE ( CIG ZAF2138D67)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21089.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23389.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0221388EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER I LAVORI STRAORDINARI DA IDRAULICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z0221388EF)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13671.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13671.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7213FCFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE ORDINE MEPA PER LA FORNITURA DI LASTRE IN PLASTICA RECICLATA ( CIG ZA7213FCFB)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMONTI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMONTI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2120.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2120.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601F62C81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER INTERVENTI IDRAULICI SUL TERRITORIO COMUNALE ( CIG Z601F62C81)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7377.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32213FFC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ( CIG Z32213FFC3)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2459.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1FA578F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI ( CIG ZEF1FA578F)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00015380983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00015380983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10815.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10251.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9213FE80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ABBATTIMENTO E SUPERAMENTO BARRIRERE ARCHITETTONICHE ( CIG ZA9213FE80)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591990179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.O.S. ASFALTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591990179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.O.S. ASFALTI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6450.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7315.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82137FC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROEDURA IN SINTEL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPAINTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ( CIG ZA82137FC0)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER DI MERLI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2490.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2490.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F213FEF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORIDNARIA DELLO SPARGISALE  E SABBIA DI PROPRIETA' COMUNALE ( CIG Z2F213FEF4)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>990.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37213FC35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO ( CIG Z37213FC35)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D213784A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AI CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG Z0D213784A.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>202169D79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BOCCIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE- CIG 202169D79-.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>C216A4D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER LA FONITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIGC216A4D2.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D1E2B395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE  POSTALI E DI SPEDIZIONE INTEGRAZIONE  ANNO 2017   (CIG  Z4D1E2B395).</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>267959.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F218E55B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CORRIERE ESPRESSO. CIG Z8F218E55B.</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802780989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802780989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A1EAADAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROOCEDURA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2019 ( CIG Z3A1EAADAE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5350.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5350.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32169767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> REALIZZAZZIONE DI UNA GIORNATA INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E D.LGS 150/2009 IN TEMA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO. (C.I.G. ZC32169767)</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBRCLD67H67B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIS CLAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBRCLD67H67B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIS CLAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1020.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDE21B55A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PROIEZIONE DI DUE FILMS IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1050.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>920.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATS DI BRESCIA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>50.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D21E73AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>SAPIDATA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>SAPIDATA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1712.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5221EF80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA FESTA DEL CARNEVALE 2018 ( CIG ZD5221EF80)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>720.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551E074BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI MINISTERIALI E LIBRI DI TESTO DI IMPORTO  INFERIORE A 1.000,00 (ART. 1, COMMA 502 LEGGE N. 208/2015). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z551E074BE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1158.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7391060FA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>308688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489356.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI EDITORE SPA PER L'ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AD: "APPALTI E CONTRATTI" (CIG ZC62239014)
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>149.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC17C8BA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO LEGALCOM (EASYMAIL, PROXY E LOG ADS) ANNO 2018. CIG ZAC17C8BA7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2388.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7164.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3615ADEF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI KEY ALL PERIODO 2018-2019. CIG Z3615ADEF1.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>31806.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4022A49F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZINOE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 ( CIG Z4022A49F1 - ZDD22A4A19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>16672.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD22A4A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZINOE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 ( CIG Z4022A49F1 - ZDD22A4A19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>551.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A22A6654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA MOBILITA' PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE A LED DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C21B9E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSA E SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA E ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17670.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z60226FE8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA SEDI DI SEGGIO ELETTORALE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>340.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>340.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B21B3931</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA MANIFESTI COMIZI REGIONE LOMBARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>193.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>193.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB92277E75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI DEL 4.03.2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI PER PERSONE CON DISABILITA' O DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>115.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3722C0C7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE  ALL'ANCITEL  PER L'ANNO 2018   </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1199.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SERVIZO CIVILE  PER IL RMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>95.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO PER LA FOTORIPRODUZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE  PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>190.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>828.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5722A66B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIOE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO NUOVO CONTAINER DA UTILIZZARE COME UFFICI TEMPORANEI IN VIA RIZZARDI 61 ( CIG Z5722A66B1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5610.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5610.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0222CB0A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DUE INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATIZZAZIONE PRESSO LA SALA ALBERINA E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA DE BOSIO ( CIG Z0222CB0A7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>720.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>720.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC228C369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO ( CIG ZAC228C369)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3840.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC222DAE61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO GOMME PIU' PER LA FORNITURA DI NUOVE GOMME PER I MEZZI COMUNALI ( CIGZC222DAE61)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B22C59D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTALE PER IL LAVORI DI VERIFICA CAMPIONATURA PAVIMENTAZIONE SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIG Z0B22C59D8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02041700747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02041700747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>70.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51274822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DI VIGILANZA GROUP, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA CIG ZE51274822.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>33480.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF22E4E2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, EMESSI A CARICO DI SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO. CIG. ZDF22E4E2B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRAFICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRAFICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>17751.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5938744694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S. - C.I.G. 5938744694.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>376637.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5322EC93B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE MAILING LIST, GESTIONE VARI DOMINI WEB COMUNALI E SPAZIO FTP ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>656.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4022D08F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA,   SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO   E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLEGRG65P11C948J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLEGRG65P11C948J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>880.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA,   SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO   E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422300739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTALE PER IL LAVORI DI VERIFICA CAMPIONATURA PAVIMENTAZIONE SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIGZ422300739)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02041700747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02041700747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1232748E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO WC PER LE FESTE IN COLLABORAZIONE CON QUESTO ENTE ( CIG ZE1232748E)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>570.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B22F2469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.T.A. S.R.L. PER LA FORNITURA DELLA LICENZA D’USO “MUA – MODELLO PRIVACY”, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI DPO - DATA PROTECTOR OFFICER .  CIG Z7B22F2469. PERIODO 2018- 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14243311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14243311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SCHEDA UPS SALA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8922EC623</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE NEL PORTALE SERVIZI ON LINE DEL SERVIZIO SPID GEL (SPID GATEWAY ENTI LOCALI) DI REGIONE LOMBARDIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54233506A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALL'ASSOCIAZIONE FOXPOL PER LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z54233506A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97497880159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FOXPOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97497880159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FOXPOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>80.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36230BB56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SICRAWEB ALLE NUOVE PROCEDURE DI SIOPE+</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1550.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO ONLUS PER LE ATTIVITA' DI PRESENZA CONTINUATIVA E DI SORVEGLIANZA NELLE AREE E NELLE STRADE ADIACENTI ALLE STRUTT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6946.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA PROROGA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE (CIG. 6768023D40).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA PROROGA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE (CIG. 6768023D40).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO ALLO SPORTELLO ACB CONTRATTI PER L' ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>225.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4753110673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L'ANNO 2018 - C.I.G. 4753110673</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>922131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9487647.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC62361E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER LA FORNITURA DI  PIASTRE /ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI ( CIG ZC62361E73).
</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>650.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>499.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z89237F648</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>598.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>598.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40237E58C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA COTTALI PER I LAVORI DA FALEGNAMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11237C05E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'UTILIZZO DEI DISPENSER PRESSO I CIMITERI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>376.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>516.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7233AA0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ANNUALE DI SMALTIMENTO ANIMALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>20.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7211982BCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19 - C.U.P. D41B16000220003  CIG 7211982BCF - LP 526</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359470.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359470.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2350449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN MULTIFUNZIONE RICOH MP5055SP E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DELLA DURATA DI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7597.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2350449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN MULTIFUNZIONE RICOH MP5055SP E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DELLA DURATA DI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7597.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832323BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13629.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12301.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZDE1D7B28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO AL PORTALE ONLINE DELL'ENTE LOCALE" PAWEB" ANNI 2018/19 ( CIG   ZDE1D7B28F)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE923850DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE ANAGRAFICO PER LE NUOVE PROCEDURE DI  POPOLAMENTO ANPR FASE DI SUBENTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1546976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE E LEGALE ANNI 2018/2019. CODICE C.I.G. ZEE1546976.
</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLMRA57C10H055K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALLERINI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLMRA57C10H055K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALLERINI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4405.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE823AFBFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE BANCHE DATI IMU E TASI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2350449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) DELL' L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN MULTIFUNZIONE RICOH MP5055SP E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DELLA DURATA DI 48 MESI (</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7597.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC23C1902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA-AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI- PER FORNITURA DI CARTA IN RISME. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019-2020 (C.I.G. ZDC23C1902).</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8329.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62361E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IREDEEM SPA PER LA FORNITURA DI PIASTRE/ELETTRODI  PER I DEFIBRILLATORI POSIZIONATI PRESSO GLI IMPANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>650.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>499.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF122DAE4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZOMA PER LA MANUTENZIONE DEI NOSTRI MEZZI AGRICOLI ( ZF122DAE4D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8123C7DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO MULTIFUNZIONE MPC6501 SP BIBLIOTECA,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z8123C7DFB)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3092.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2308A39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO E MODULISTICA SPECIALIZZATA,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.ZDD2308A39)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>516.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4723CA63C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO E MODULISTICA SPECIALIZZATA,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C S.P.A.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.Z4723CA63C)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1100.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97106EDEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA CONTRATTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE STAMPANTE E PLOTTER MULTIFUNZIONE (CIG Z97106EDEF - Z7A1158937)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97116600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97116600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18014.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>28583.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A1158937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA CONTRATTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE STAMPANTE E PLOTTER MULTIFUNZIONE (CIG Z97106EDEF - Z7A1158937)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908460171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO C SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01908460171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO C SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4494.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9622A6606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRASFORM PER LA FORNITURA DI N. 3 BACHECHE IN PLASTICA RICICLATA ( CIG Z9622A6606)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMONTI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMNGCR58D14B201E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMONTI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>966.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3423D548A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARICOOP PER IL TAGLIO DEL VERDE ( CIG Z3423D548A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>20491.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5223F2681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCALVENZI PER LA MANUTENZIONE COMPATTATORI PER L'ANNO 2018 ( CIG Z5223F2681)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736330174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALVENZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01736330174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALVENZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>219.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B23E6B82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SPARGISALE E SABBIA PER L'ANNO 2018 ( CIG Z2B23E6B82)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE23E68C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDAM PER IL LAVORI DI VERIFICA CAMPIONATURA PAVIMENTAZIONE SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIG ZDE23E68C5)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>780.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>530.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z41236647E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIOBNE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( CIG Z41236647E)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16729.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>19188.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5236647E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIOBNE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( CIG Z41236647E)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5840739A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA SINO AL 31/12/2018 (C.I.G. 5840739A4A).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>31479.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882327805</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER I LAVORI STRADALI SU TUTTO IL PIANO STRADALE COMUNALE ( CIG Z882327805)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9836.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543273CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDCAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI ( CIG Z543273CF)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8862.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8862.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7210406742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE 1^ STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO  NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI-ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE) -   C.U.P.  D45I16000090004   CIG  721</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02890290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPIESSE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPIESSE S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490820.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466365.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1223E6AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO IN SINTEL PER I LAVORID MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ( CIG Z1223E6AA7)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8789.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8789.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z89237A0FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE PROCEDURA APERTA  SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL)  DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRON MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRON MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1249.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CIVITAS SRL PER LA GESTIONE DI ALCUNE ATTIVITA’ DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE E DI RILIEVO SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CIVITAS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIVITAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ CIVITAS SRL PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI CARATTERE CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710760980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVITAS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710760980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVITAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>7209.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22402E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEL TERRITORIO DI CONCESIO, PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z4523EBA17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE PROCEDURE MEPA  DEL SUPPORTO GESTIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO T.A.R.I ALLA DITTA F.APOLL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2800.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7923EF244</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO PER REDAZIONE DEL DOUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2019 (C.I.G. Z7923EF244).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z0F23F01D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE "RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2018" (C.I.G. Z0F23F01D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z6023C995D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA-AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI- PER FORNITURA DI  CANCELLERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019-2020 (C.I.G. Z6023C995D).</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1486.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B23EF528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVI PER REDAZIONE DELLA  RELAZIONE AL RENDICONTO 2017  E DELLA  NOTA INTEGRATIVA (C.I.G Z8B23EF528)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>740.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC2411E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE  POSTALI E DI SPEDIZIONE.  ANNO 2018  (CIG ZAC2411E36).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>9578.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE BIANCHE. CIG Z75242668D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01271880179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01271880179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC24264E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SEDIE  CON SCRITTOIO – RIBALTINA.  CIG ZDC24264E6.
</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998060988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUSTINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998060988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUSTINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96241E533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER I LAVORI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE  SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIG Z9621E533)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548100175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAVIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548100175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAVIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14490.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14481.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B241E562</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER I LAVORI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIG Z1B241E562)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA123E68FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI PULIZIA SCOLI MONTANI " SGRIGLIATORI" ( CIG ZA123E68FF)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485970988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02485970988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E23E6D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI BAGNI  E MAGAZZINO RSA CONCESIO ADIBITI AI LOCLAI CUCINA ( CIG Z9E23E6D17)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2640.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8923E6C55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SEPSA PER LA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVA PER I CIMITERI COMUNALI ( CIG Z8923E6C55)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO E. &amp;  C.S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC723C1163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEL MONTAFERETRI PRESSO  IL CIMITERO DELLA PIEVE ( CIG ZC723C1163)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2260.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2260.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0523E6B12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE LUCI EMERGENZA NEI PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE ( Z0523E6B12)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8823287B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DOPO OFFERTA GARA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI SPURGO SU TUTTO IL PIANO VIARIO STRADALE DEL COMUNE DI CONCESIO PER L'ANNO 2018 ( CIG Z8823287B5)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03511270179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SPURGHI S.A.S. DI RIZZI NICOLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03511270179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SPURGHI S.A.S. DI RIZZI NICOLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD423E6AFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GUASTO ALLA LINEA DI ILLUMINAIZONE PUBBLICA IN VIA XX SETTEMBRE , VIA XXV APRILE DI PROPRIETA' COMUNALE  ( CIG ZD423E6AFA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLZMRZ81B24D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM SYSTEM DI PELIZZARI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLZMRZ81B24D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM SYSTEM DI PELIZZARI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z03242F463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI AGUIA, IN USO NEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL RILEVAMENTO DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DI ACCESSO AL TERRITORIO COMUNALE CIG Z03242F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF23F8756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA LICENZA OMBRELLO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PROIEZIONE DI SUPPORTI HOMEVIDEO ORIGINALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CONCESIO. CIG ZDF23F8756</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>476.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>476.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4231C76E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONATE PER L'ANNO 2018 ( CIG ZD4231C76E)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>34219.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4231C726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONATE PER L'ANNO 2018 ( CIG ZD4231C76E)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4166.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE722DAEBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARMI MARCHESINI PER LAVORI DA MARMISTA PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG ZE7722DAEBC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL TESSUTO URBANO DI CONCESIO PER UNA RIQUALIFICAZIONE INTITOLATA AL BEATO PAOLO VI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C24777D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA LAURA ZILIANI PER LA VALUTAZIONE DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO DEL VERSANTE INTERESSATO DALLA PORZIONE SUD DEL MAPP.356 , NFG 17 ,VIA CASELLO DEL COMUNE DI CONCESIO ( CIG Z0C24777D8)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZLNLRA51S60B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZILIANI LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZLNLRA51S60B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZILIANI LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2856.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2856.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF245F19F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA  STRAORDINARIA DEI LOCALI SCOLASTICI. CIG ZDF245F19F.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE FINO AL 31/12/2018 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  (CIG. 6768023D40).
</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8245916B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI ACI - PRA DI ANCITEL PER L'ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1160.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122366397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER LE OPERE DA FABBRO DA ESEGUIIRE SUGLI EDIFICI COMUNALI E SULLE STRADE CIG Z122366397</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4918.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E23E6A28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KUWAIT PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2018 CIG Z4E23E6A28</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2321.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2523E6CD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COME DA ORDINE IN CONSIP PER LA FORNITURA DI BICCHIERI E LE ANALISI DELLE ACQUE DEI REFRIGERATORI COMUNALI CIG Z2523E6CD5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>794.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>515.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3241E462</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER I LAVORI PER IL AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMOZIONE PAVIEMNTAZIONE SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIG ZE3241E462)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02748800980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCOLI ACHILLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02748800980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCOLI ACHILLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21040.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>21040.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D24B216F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E24A0D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI EDILI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CIG (Z5E24A0D36 )</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35512.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>35512.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7249FFBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42249FFC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24336.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30130.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25249FFCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14760.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14760.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC323E6A51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI IDRAULICI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZC323E6A51)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>75771394E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DEI CIGLI STRADALI NLE COMUNE DI CONCESIO DAL 15/07/2018 SL 14/07/2019 ( CIG MASTER 7461977A36 - CIG 75771394E8)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>164142.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>223198.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B24A4351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485970988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02485970988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6324A4381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494180171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. DI MAIOLO COSIMO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11620.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11620.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1724A439C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00822270989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI ADOLFO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00822270989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI ADOLFO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7542.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7542.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B24A43B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C24A43C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19454.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>19454.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC724A43FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4055.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7423E699D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI SU TUTTO IL TERRIORIO COMUNALE ( CIG Z7423E699D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6512.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0088574592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DA CORRISPONDERE NELL'ANNO 2018 E 2019 ALLA SOCIETA' PALESTRE 53, AI SENSI DELL'ART. VII DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 6.6.2008</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03064040987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALESTRE 53 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03064040987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALESTRE 53 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>930853.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C24C196A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AL NUOVO PARCO PAOLO VI ED AL PARCO "SKATEPARK", CON CONTESTUALE SPOSTAMENTO DEL PONTE RADIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14124.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7591733043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SUPPORTO  ALL’UFFICIO TRIBUTI CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA, RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI,  BONIFICA BANCHE DATI. POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE TARI. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. RIS</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>935.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19249BBDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO CIMITERIALE - FUNERALI PER L'ANNO 2018 ( CIG Z19249BBDD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>ASP SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>ASP SCS ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1694.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7630247703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LP 537 - C.U.P.  D43D18000130004 -  C.I.G. 7630247703</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124304.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>133253.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF424A860A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO ( CIG ZF424A860A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F24BAD35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INFOCLIP SRL TRAMITE PORTALE ARCA SINTEL PER L'ATTIVAZIONE DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z0F24BAD35</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1575.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1575.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA24A0D7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CIG (ZBA24A0D7E)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14008.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14008.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA24A0D7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA IN SINTEL PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CIG (ZBA24A0D7E)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14008.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D23E6A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA SINTEL PER OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z8D23E6A78)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGENERAL ZAMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15352.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15352.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22251F565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>995.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7591733043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA, RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI,  BONIFICA BANCHE DATI. POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE TARI. FORNITURA MATERIALE DI CO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>935.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>75771394E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 349 DEL 07/08/2018 AVENTE AD OGGETTO: “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DEI CIGLI STRADALI NLE COMUNE DI CONCESIO DAL </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>163934.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>223198.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC624F5AC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE FORMULA TELEMATICA DENOMINATA “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRCOLA R.C. AUTO ED A.R.D. ,  DEL COMUNE DI CONCESIO PER IL PERIODO 31.10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757980923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757980923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>41197.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI DOTECOMUNE PER L'ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB424781D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLE ILLEGALITA’ ED ALLE INCIVILITA’ ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB424781D4).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698050980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9413.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1252A75B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER SBOBINATURA DIBATTITO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.2018 AD OGGETTO: «CANONIZZAZIONE DI GIOVANBATTISTA MONTINI – PAPA PAOLO VI». (CIG: ZE1252A75B).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03442540179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERTECH DI FERRARI ROBERTO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03442540179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERTECH DI FERRARI ROBERTO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI  SPA  DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE PROCEDURE MEPA  DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4068.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE823AFBFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE DI 'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO  PER LA GESTIONE  DELL' APPLICATIVO IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI -C.I.G. ZE823AFBFC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4800.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017 MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATIO ELETTRONICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744230232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02744230232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6256790F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( ARCA SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI ARTOTECA DELLA BIBLIOTECA </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <tempiCompletamento/>
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      <cig>Z0F24BAD35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( ARCA SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CONCESIO PER L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1575.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1025761CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95257BA95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ARCA SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DAL LAVORO DI STAMPA DEL MATERIALE GRAFICO PUBBLICITARIO PER IL SERVIZIO DI ARTOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>398.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>766991888E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA, RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E BONIFICA BANCHE DATI. POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE TARI. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IN RISPETTO DEI</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>209450.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F257624B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VERBALE DI ATS BRESCIA  PER I LAVORI INTEGRATIVI DI RIMOZIONE PAVIEMNTAZIONE E TINTEGGIATURA DELLA  SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIG Z7F257624B  - CIG ZBE257629B)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02748800980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCOLI ACHILLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02748800980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCOLI ACHILLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9248.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9248.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE257629B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VERBALE DI ATS BRESCIA  PER I LAVORI INTEGRATIVI DI RIMOZIONE PAVIEMNTAZIONE E TINTEGGIATURA DELLA  SCUOLA MATERNA CA DE BOSIO ( CIG Z7F257624B  - CIG ZBE257629B)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1640.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42258A12C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVICE AUDIO-LUCI, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL 01/12/2018 "GALA' DELLO SPORT 2018" (CIG Z42258A12C).</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1130.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1252A75B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.424 DEL 05/10/2018 AVENTE AD OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER SBOBINATURA DIBATTITO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.2018 AD OGGETTO: «CANONIZZAZIONE DI GIOVANBATTISTA MONTINI – PAPA PAOLO VI». (CIG: ZE125</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03442540179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERTECH DI FERRARI ROBERTO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03442540179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERTECH DI FERRARI ROBERTO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D25960C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI DI DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26257D297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A CARATTERE D'URGENZA PER LA RICERCA DI GUASTO E SUCCESSIVA SISTEMAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI S.VIGILIO ( CIG Z26257D297)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>685.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2591BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPECIALIZZATA PER L'INTERVENTO A CARATTERE D'URGENZA SIA PER L' ISPEZIONE E LO SPURGO A SEGUITO  DELLO STRARIPAMENTO IN ABITAZIONE PRIVATA DEL FIUME CELATO IN LOCALITA' CAMPAGNOLE - VIA BASSEDA  ( CIG Z4A2591BED)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485970988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02485970988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3269.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3269.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7325A97A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ANZIANI E RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO  ( CIG Z7325A97A2)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ROVETTA S.A.S. DI ROVETTA ANDREA E MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ROVETTA S.A.S. DI ROVETTA ANDREA E MARCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2750.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z062576FC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALCAREL PER IL NOLEGGIO DI MULETTO E OPERATORE PER LO SCARICO DELLA SALGEMMA ( CIG Z062576FC3)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP68P22D453V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGROTTERIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP68P22D453V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGROTTERIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B25D79BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL PER IL PERIODO DAL 20/11/2018 AL 19/11/2019. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z6B25D79BB</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>630.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5425D561E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER  L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER N. 2 EDIFICI COMUNALI – CIG Z6825</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D25BE1D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAGGIONATO  PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z2D25BE1D0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>198.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C25B865C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER  L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ NON STRUTTUTURALE E REDAZIONE DI VERIFICA SISMICA PER N</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7279.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0025D6A9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEROY MERLIN PER LA FORNITURA DI CORNICI PER IL PROGETTO ARTOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z0025D6A9E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>147.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6256790F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUTTI LUCA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL SERVIZIO DI ARTOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZB6256790F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>810.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95257BA95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONGRAFIC DI CEFIS AMELIO PER IL LAVORO DELLA STAMPA DEL MATERIALE GRAFICO PUBBLICITARIO PER IL SERVIZIO DI ARTOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z95257BA95</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>398.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE E DOTECOMUNE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VAIGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>327.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D25960C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO  PER LA GESTIONE  DELL' APPLICATIVO IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI -C.I.G.  Z5D25960C7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE SAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D25D8D4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C S.P.A.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.Z7D25D8D4A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>206.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92557A5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO "TRIO" DI  DELFINO &amp; PARTNERS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7423E699D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI SU EDFICI PUBBLICI COMUNALI ( CIG Z7423E699D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6512.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9725D7BC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C S.P.A.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.Z9725D7BC9)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>269.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5725F9A62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA DITTA SARTORIA GUSSONI PER IL VESTIARIO ADEGUATO PER LE FUNZIONI CIMITERIALI DEL TUMULATORE ADDETTO AI CIMITERI (CIG Z5725F9A62)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>262.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5725F9A62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA DITTA SARTORIA GUSSONI PER IL VESTIARIO ADEGUATO PER LE FUNZIONI CIMITERIALI DEL TUMULATORE ADDETTO AI CIMITERI (CIG Z5725F9A62)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>262.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791944F71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTIS PER L'ACQUIATO DI VESTIARIO PER L'ANNO 2018 8CIG Z791944F71)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1611.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3770.51</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD225F8792</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C S.P.A.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.ZD225F8792)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>49.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3925B6E69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8170.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z42258A12C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DEL GALA' DELLO SPORT 2018 CIG Z42258A12C</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1130.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2925E4391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORNICI DI CORRADINI VITTORIO PER LA REALIZZAZIONE DI CORNICI SU MISURA PER IL SERVIZIO DI ARTOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z2925E4391</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRRVTR63C07L339I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADINI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRRVTR63C07L339I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADINI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1025761CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO LA BILBIOTECA COMUNALE CIG Z1025761CA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z752616772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 200 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI  DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [Z752616772]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>766991888E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO ART. 63 D.LGS. 50/2016 S.M.I  INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ ACC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>209450.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA  DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE FINO AL 30/06/2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  (CIG. 6768023D40).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE126205FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE ALLA GARA D'APPALTO PE RIL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E REPERIBILITA'  DELLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 10/12/2018 AL 10/03/2019 (CIG ZE126205FA)</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>36885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25262C385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRIXIA RINNOVA PER L'ELIMINAZIONE DI SCIRTTE VANDALICHE PRESSO IL PARCO DI VIA MONTEVERDI ( CIG Z25262C385)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTLSE89A44B157T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIXIA RINNOVA DI BERTUCCHI ELISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLSE89A44B157T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIXIA RINNOVA DI BERTUCCHI ELISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF025E6A7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO FLUSSO TARI E ACQUISTO SERVIZI NOTIFICA. CIG Z4525FE00C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>993.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>767112194D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480926.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095974.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842183ABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DSU/ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018'. CIG Z842183ABB E ZAF2183B89. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08016170964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1351.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2183B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DSU/ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018'. CIG Z842183ABB E ZAF2183B89. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72617E54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE DELLE COLONNINE PER LA FORNITURA DI ACQUA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE72617E54. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>372.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8262A104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER LA PROIEZIONE DI N° 2 FILMS D'ANIMAZIONE. CIG - ZC8262A104</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2617C9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE -CIG Z5A2617C9A.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>267.7</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA'ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "LIBERI E SOGGETTI" PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DA EFFETTUARSI IN BIBLIOTECA DAL TITOLO "4 CHIACCHIERE (ANZI 5) SULLA STORIA DEL ROCK.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98197020179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERI E SOGGETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98197020179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERI E SOGGETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MANOR MUSIC VILLAGE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERATA DEDICATA A GABRIELE D'ANNUNZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98185820176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANOR MUSIC VILLAGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98185820176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANOR MUSIC VILLAGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA  DELL'APPALTO  DEI  SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI FINO AL 30/06/2019. CIG 727609036A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z9D266EE42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZI 2018/2019/2020. -C.I.G. Z9D266EE42. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <cig>ZDF2665477</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO MANEGGIO ARMI E PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO PER L'ANNO 2018 (LEGGE 28/05/81 N. 286) - CODICE C.I.G. ZDF2665477</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE TERMICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SNAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066160621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>640.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEL MODULO WEB SERVICE DI COLLEGAMENTO TRA IL  PROTOCOLLO E IL GESTIONALE  KEYREF.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043020548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSMOSIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.99</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>787.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>350.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC525F25F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>110.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D26524F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>612.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22264665A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>600.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1125FCC26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>308.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3262FB0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI GESTIONE USERFUL. CIG F3262FB0B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>914.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>914.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7525FD283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZE AUTODESK IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. CIG Z7525FD283.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1170.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A263BF47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LETTORI PRESENZE SEDE POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO. CIG Z3A263BF47.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z912629522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE KRONOS 2018-2019. CIG Z912629522</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2922.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332683C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  IL SERVIZIO INTERVENTO PER LA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI  DEPOSITO DELL'UFFICIO COMMERCIO E DEL VERSAMENTO PERIODICO. CIG Z332683C76

</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>8199.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SEPSA PER LA SISTEMAZIONE LASTRA DI MARMO ACCIDENTALMENTE ROTTA IN UN RIENTRO CENERI A FAVORE DELLA SIG. P.A. ( CIG ZE22663ACD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDRNNL63A51B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRETTI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDRNNL63A51B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRETTI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF926AFCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARINI PE RLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO  (CIG ZF926AFCB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>GASPARINI S.P.A. FORNITURE IDRAULICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>GASPARINI S.P.A. FORNITURE IDRAULICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA  DI SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO DI INTEGRAIONE NORMATIVA L.R.6/2015 NELLA SEDUTA DEL 11/09/2018 A TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DELLA SALUTE ( CIG Z21265F427)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212658752</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESAPER INTERVENTO A CARATTERE D'URGENZA PER LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA S.ANDREA ( CIG Z212658752)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>346.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E265AD22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A CARATTERE D'URGENZA PER I LAVORI DI FORNITURA E SOSTITUIONE DELLA CALDAIA DELLA SIG. VALOTTI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E EDELLE CALDAIE PRESSO IL CENTRO CULTURALE ( CIG Z7E265AD22)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03674930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1747.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1747.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3925C3C4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LATTONERIA FERRAGLIO PER LA MESSA IN OPERA DI TUBO E CURVE PRESSO LA FONTANA DELL'ACQUA IN VIA PASCOLI 10 ( CIG Z3925C3C4F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>170.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z81265918Z</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A CARATTERE D'URGENZA PER LA RICERCA DI GUASTO DELLA CALDAIA DEL SIG. SCALVINI PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI S.VIGILIO ( Z812659182)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ROVETTA S.A.S. DI ROVETTA ANDREA E MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ROVETTA S.A.S. DI ROVETTA ANDREA E MARCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1F26714DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA  PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CA' DE BOSIO,  IN VIA BEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA  PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA SKATE PARK, CENTRO FARO NORD, VIA EUROPA (CIG ZD02672FF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE4265F4BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ( CIG ZE4265F4BF)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>926.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE126205FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  L’AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 10/12/2018 AL 10/03/2019 CIG ZE126205FA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27265F3CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER LA CONVENZIONE DEGLI ESTINTORI A FAVORE DELLA DITTA BELLERI PIETRO PER LA SISTEMAZIONE DELLE MANICHETTA AL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO ( CIG Z27265F3CF)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>562.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D265900A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO  DI RIMOZIONE TERRA DA SCAVO E ANALISI PRESSO IL CIMITERO DELLA PIEVE CON NOLEGGIO DI ESCAVATORE (CIG Z6D265900A)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3265.0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFF. MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAFCO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFCO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2267E0FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078530171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078530171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z01264ACE0</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMUSIX.COM PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DAL TITOLO I TEMPI CAMBIANO DA EFFETTUARSI IN BIBLIOTECA-CIG Z01264ACE0.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98148680170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMUSIX ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98148680170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMUSIX ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 2019 - QUOTA B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2850.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE DI N.  18 EDIFICI CO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER  L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI N. 18 EDIFICI C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>ZA0267445E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI ASSIMILATI E DEGLI AMMINISTRATORI, PER L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09024820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA GENERALI SERVIZI S.N.C DI CREMASCOLI  ITALO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09024820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA GENERALI SERVIZI S.N.C DI CREMASCOLI  ITALO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6700.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC8262A104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE DI N° 2 FILMS D'ANIMAZIONE.                   CIG - ZC8262A104</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D266EE42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZI 2018/2019/2020. -C.I.G. Z9D266EE42.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6690.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A26641AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA PER I LAVORI DA IDRAULICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z1A26641AF)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13607.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92664102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO I CIMITERI COMUNALI 
(CIG  ZA92664102)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11540.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12415.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2672BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA  PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI COSTORIO,  IN VIA S. GIUL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z04267127A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA   PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO CULTURALE IN VIA RODOLFO DA CONCESIO (CI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE326712C6</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA   PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO CULTURALE IN VIA RODOLFO DA CONCESIO (CI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA   PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO CULTURALE IN VIA RODOLFO DA CONCESIO (CI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA   PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO CULTURALE IN VIA RODOLFO DA CONCESIO (CI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA   PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO CULTURALE IN VIA RODOLFO DA CONCESIO (CI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA   PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO, VIA ALDO MORO (CIG Z6A2672DF8 - ZA5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE  AD ATTIVITA' FORMATIVE TENUTE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI.  CIG Z7D268DBA2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA  PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER STUDIO DI GEOLOGIA PER LE INDAGINI CONOSCITIVE DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO (CIG Z6B268CEF0 - ZF2268</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>6500.0</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSA  PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER STUDIO DI GEOLOGIA PER LE INDAGINI CONOSCITIVE DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO (CIG Z6B268CEF0 - ZF2268</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>5017.31</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZD6268C87B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA E DITTA SPECIALIZZATI IN MATERIA DI SICUREZZA SISMICA PER INTERVENTO A CARATTERE D'URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI COSTORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>DOTT. ING. BOCCHI GIANPIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>DOTT. ING. BOCCHI GIANPIETRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2704.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2704.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2268C895</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA E DITTA SPECIALIZZATI IN MATERIA DI SICUREZZA SISMICA PER INTERVENTO A CARATTERE D'URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI COSTORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03576100980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFEDIL SNC DI MAFFI GIUSEPPE E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03576100980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFEDIL SNC DI MAFFI GIUSEPPE E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10368.85</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>11500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5D2678D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02485970988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6578.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6578.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC52678E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12325.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12325.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE2678BFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30086.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>30086.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68265A53E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50265A5A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4943.79</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>4943.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4265A8AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1304.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB4265A90F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>715.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD265AA81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>859.48</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>859.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TLASLD61S04B157H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA OSVALDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TLASLD61S04B157H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA OSVALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9393.78</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPIESSE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPIESSE S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14000.0</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03818500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.0</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZA62678C94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE SPECIALIZZATE A FRONTE DI CALAMITA' NATURALE DEL 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02667370981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.C.T. DI CONSOLINI TIZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02667370981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.C.T. DI CONSOLINI TIZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0265F025</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI FALEGNAMERIA COTALI DI COTALI ROBERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN LEGNO DA INTEGRARSI NEL SOTTOSCALA INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZA0265F025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLRRT68C28B157O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTALI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLRRT68C28B157O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTALI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC2411E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE  POSTALI E DI SPEDIZIONE  ANNO 2018  INTEGRAZIONE. (CIG ZAC2411E36).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9578.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302684B57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CORRIERE ESPRESSO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802780989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802780989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1268E942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE. CIG.ZA1268E942</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1096.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE AL PROGETTO OPEN DATA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>35-PARTERNARIATO PER L’INNOVAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DA PROVINCIA DI BRESCIA PER LE ATTIVITA' MATERIALI CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI DELLA VELOCITA' - ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE726841D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIPRODUZIONE DEL PGT SU PANNELLATURA DBOND STAMPATA COMPRENSIVA DI MONTAGGIO PRESSO L</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1910.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2507.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF268423B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER L'ANNO 2018, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPONENTI DI ARREDO IN LEGNO/METALLO E PVC DELLE AREE VERDI A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30876.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>25609.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4125C369F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIP PER LA TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE DI CONCESIO PER IL DECORO URBANO ( CIG Z4125C369F)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSFN88A28D918V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.P. DI VASSALINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBA25C3CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAIOLA F.LLI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIE OPERE STRADALI  PER IL IL DECORO URBANO  ( CIG ZBA25C3CC3)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TLASLD61S04B157H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA OSVALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TLASLD61S04B157H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA OSVALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6311.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6311.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF925C3B1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANZA CESARE &amp; C. S.N.C.  PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA OPERE DA FABBRO  PER IL IL DECORO URBANO  ( CIGZF925C3B1D)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4016.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4016.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3025C3BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRO &amp; LIFT PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIE OPERE DA ELETTRICISTA PER IL IL DECORO URBANO  ( CIGZ3025C3BD8)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902300983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO &amp; LIFT DI ZITO EVA FRANCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1516.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB02607E4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL  PER LA LOCAZIONE DI N.2 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CIG. ZB02</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03483920173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03483920173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>38400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B26F4D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE PER IL SERVIZIO FUNEBRE PER L'ANNO 2019 ( CIG Z4B26F4D08)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4256.06</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB2268C895</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA  IMPEGNO DI SPESA N. 59860 A FAVORE DELLA  DITTA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI SICUREZZA SISMICA PER INTERVENTO A CARATTERE D'URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI COSTORIO CIG ZB2268C895)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03576100980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFEDIL SNC DI MAFFI GIUSEPPE E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03576100980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFEDIL SNC DI MAFFI GIUSEPPE E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11500.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B26DC474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIDUZIONE  CIG Z9713AEB8B, ESTENSIONE CIG ZF1135E8D6  PER LA FORNITURA DI CARBURANTE IN PROROGA AL 31/01/2019  ED IMPEGNO DI SEPSA A FAVORE DELLA DITTA PONTARA ( CIG Z3B26DC474)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTCDL52S19C948P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTARA CLAUDIO LEONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTCDL52S19C948P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTARA CLAUDIO LEONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12467.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1FA5793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ECONOMIA DI SPESA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DIESEL DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE ( CIG Z4F1FA5793)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6934.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2326F0A5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO CONTAINER UTILIZZATO COME UFFICI TEMPORANEI IN VIA RIZZARDI 61  ( CIG Z2326F0A5D )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6120.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8745.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741CB13C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL TRIENNALE PER IL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019 - CIG Z741CB13C7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>22500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>766991888E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA M.T. S.P.A.  DEL SUPPORTO GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA, RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E BONIFICA BANCHE DATI. POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE TARI. FORNITURA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>209450.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z11132819D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNI 2019/2020.   C.I.G   Z11132819D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4162.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNI 2019/2020.   C.I.G   Z11132819D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DSU/ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3925B6E69</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF126B1046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON UN CONDUCENTE PER LA VISITA AL CARNEVALE DI VENEZIA PROGRAMMATA PER IL 17/02/2019 (CIG ZF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>820.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C26F77DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTELLI STRADALI DA APPORRE NELLE ZONE INTERESSATE DAL PROGETTO "CONTROLLO DI VICINATO" - AFFIDAMENTO DIRETTO - SMART CIG.Z5C26F77DA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>549.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5226F771E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA  SISTEMAZIONE DEL CANCELLO ELETTRICO DL CIMITERO DI COSTORIO  ( CIG Z5226F771E )</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>445.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI, ANZIANI E PERSONE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA’, RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO 2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9535.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA326F9D9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASECAR PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER LA FORMAZIONE DI NUOVO IMPAINTO SEMAFORICO PEDONALE  ( CIG ZA326F9D9E )</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF126B1046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON UN CONDUCENTE PER LA VISITA AL CARNEVALE DI VENEZIA PROGRAMMATA PER IL 17/02/2019. -C.I.G. ZF126B1046.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>820.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>820.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC26C4BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE  PROCEDURA ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AI CONTROLLI EFFETTUATI SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG ZCC26C4BD1.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2800.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DI UN ARTISTA OSPITE DEI GIOVEDI DI ARTOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MROTMS88P05F257U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORI TOMMASO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MROTMS88P05F257U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORI TOMMASO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>53.53</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z72273409A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE. CIG Z72273409A. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>690.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>680.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC8262A104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA CIPIESSE SRL DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE DI N° 2 FILMS D'ANIMAZIONE. CIG - ZC8262A104</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z72273409A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE 2019. CIG Z72273409A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>680.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>680.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7227B7F8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI APPLICATIVI PER REDAZIONE DELLA  RELAZIONE AL RENDICONTO 2018 DELLA  NOTA INTEGRATIVA PER LA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ANNO 2019 (C.I.G Z7227B7F8D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1261.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72273409A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE ALLA DITTA OLLI SCAVI SRL. CIG Z72273409A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608340178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLLI SCAVI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608340178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLLI SCAVI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>680.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF126B1046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON UN CONDUCENTE PER LA VISITA AL CARNEVALE DI VENEZIA PROGRAMMATA PER IL 17/02/2019. -C.I.G. ZF126B1046.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>820.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE BIANCA DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI CONCESIO ORGANIZZATO PER IL 03/03/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA6274179D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI ACI - PRA DI ANCITEL PER IL BIENNIO 2019-2020. ACQUISTO TRAMITE  PIATTAFORMA MEPA. SMART CIG ZA6274179D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2158.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2239.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAD277CE98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE DI INCHIOSTRO ED ETICHETTE  PER L'AFFRANCATRICE MODELLO IS – 420.  CIG.  ZAD277CE98.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>399.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0F279621F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA ( P.I. 02044501001) DI POMEZIA, AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE PROCEDURE MEPA DELL'ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z0F279621F).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>970.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E26F78C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDAM PER IL LAVORI DI VERIFICA CAMPIONATURA PAVIMENTAZIONE  SCUOLA ELEMENTARE MENSA, PALESTRA ELEMENTARE COSTORIO E PALESTRA EX CENTRO CULTURALE ( CIG Z6E26F78C8 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>572.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB26F6B9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMEGNO DI SPESA PER IL COMODATO D'USO GRATUITO PER I DISPENSER NEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA DI CARTA E SAPONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG ZCB26F6B9C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z011CA801B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E 2020 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI AFFIDATO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL NEL  QUADRIENNIO 2017-2020 ( CIG Z011CA801B  -  Z001CAB0DC)
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9885.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23394.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7413811660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S. A POSTE ITALIANE SPA, PER IL PERIODO DAL 03/04/2019 AL 02/07/2019 (CODICE C.I.G. 7413811660).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>235733.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B26DC474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIDUZIONE  CIG Z9713AEB8B, ESTENSIONE CIG ZF1135E8D6  PER LA FORNITURA DI CARBURANTE IN PROROGA AL 31/01/2019  ED IMPEGNO DI SEPSA A FAVORE DELLA DITTA PONTARA ( CIG Z3B26DC474)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTCDL52S19C948P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTARA CLAUDIO LEONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTCDL52S19C948P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTARA CLAUDIO LEONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12467.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO DOTT.SSA ANTONELLA REBUFFONI PER IL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO "AMBITO PIEVE" DEL COMUNE DI CONCESIO" ( CIG Z8027BF9F6)
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241125.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE72617E54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE  PROCEDURA ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE COLONNINE PER LA FORNITURA DI ACQUA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE  CIG ZE72617E54.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>372.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2713988</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPECIALIZZATA, A CARATTERE D'URGENZA PER LA FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE TUBAZIONI A SEGUITO DI RUBINETTO ROTTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO ( CIG ZDA2713988)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03674930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2713E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPECIALIZZATA, A CARATTERE D'URGENZA PER LAVORI SISTEMAZIONE DELLA CALDAIA DEGLI SPOGLIATOI  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAMERATE ( CIG ZEF2713E36)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ROVETTA S.A.S. DI ROVETTA ANDREA E MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ROVETTA S.A.S. DI ROVETTA ANDREA E MARCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1347.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE726841D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPRODUZIOPNE DEL PGT SU PANNELLATURA DBOND STAMPATA COMPRENSIVA DI MONTAGGIO PRESSO L'UFFICIO TECNCIO ( CIG ZE726841D6)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLTSNO51B58B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLETTI SONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLTSNO51B58B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLETTI SONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1910.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2507.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95272319F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE  DELL'IMPIANTO ELETTRICO E MICROFONICO PER LA FESTA DEL CARNEVALE 2019 ( CIG Z95272319F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMTT77D02B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM IMPIANTI ELETTRCICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CASTRIANNI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>720.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L' ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80199930589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2617C9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE  PROCEDURA ARCA SINTEL DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z5A2617C9A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>267.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>267.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z35276427F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ARCA SINTEL CON ID DI PROCEDURA 105243209 ALLA FALEGNAMERIA COTALI DI COTALI ROBERTO PER LA REALIZZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN LEGNO DA INTEGRARSI NEL SOTTOSCALA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z35276427F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLRRT68C28B157O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTALI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLRRT68C28B157O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTALI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF268423B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MACAGI SRL  PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPONENTI DI ARREDO IN LEGNO/METALLO E PVC DELLE AREE VERDI ATTREZZATE DISLOCATE SUL  TERRITORIO COMUNALE  (C.I.G.ZCF268423B).</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01065270421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACAGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01065270421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACAGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30876.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>25609.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7227B05F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE A QUESTO ENTE,  PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 ( CIG Z7227B05F9)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. ZOMA DI GIACOMELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2272.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB926BCB28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2019 - C.I.G. ZB926BCB28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE727B0331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DA GOMMISTA PER TUTTTO IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 ( CIG ZE727B0331)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3187.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5427A9CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL GRUPPO OPERAI DI QUESTO ENTE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 ( CIG Z5427A9CD2)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIS GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5201.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1427A9B42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA DELL'ISOLA ECOLOGICA DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 ( CIG Z1427A9B42)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>113.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F275BCB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO E MODULISTICA SPECIALIZZATA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.Z0F275BCB7).</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>425.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB27C9C25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ADESIONE PER L'ANNO 2019  AD ANCI, ANCITEL ED A.C.B..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1199.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47277C4C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  E PUBBLICAZIONE  NECROLOGI, ANNO 2019. CIG  Z47277C4C0.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>308.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>195.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DEDICATO ALLA FIGURA DELLA DONNA DA EFFETTUARSI IN BIBLIOTECA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SGUARDI DI DONNA 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNLRT82P06B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINO ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNLRT82P06B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>180.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82718E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARGANELLI A CREMAGLIERA PE RLA RETE DI PALLAVOLO UTILIZZATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO ( CIG ZD82718E4B)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2723A2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPECIALIZZATA EPR IL NOLEGGIO DI PALCO E TRIBUNA PER IL CARNEVALE  2019 ( CIG ZBC2723A2C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPIESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492723A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAIZONE DELLA PARETE DIVISORIA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MATERNA PAOLO VI A CAUSA DI DANNI DA IGNOTI ( CIG Z1027AEA94  - Z492723A8D)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSSMRZ59C10B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUSSAGO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSSMRZ59C10B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUSSAGO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>348.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1027AEA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAIZONE DELLA PARETE DIVISORIA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MATERNA PAOLO VI A CAUSA DI DANNI DA IGNOTI ( CIG Z1027AEA94  - Z492723A8D)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487070173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZA CESARE &amp; C. S.N.C. - CARPENTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3327A9DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DA VETRAIO PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 ( CIG Z3327A9DBB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHZMRI62P25L919G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIZZARDI IMERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHZMRI62P25L919G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIZZARDI IMERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1760.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4227C28FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCALA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO ( CIG Z4227C28FB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBCRL84L13B157X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRBCRL84L13B157X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5064.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5072.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>1067337A58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE ANNO 2019 - C.I.G. 1067337A58</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3287467.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1281F61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO URGENTE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LOCALE MESCITA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CA DE' BOSIO - CIG ZE1281F61B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSSMRZ59C10B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUSSAGO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSSMRZ59C10B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUSSAGO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1535.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64281F8B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PIASTRA  ADULTI PER HEARTHSTART FRX - CIG  Z64281F8B1
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>51.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>51.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26266C55C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ARCA SINTEL  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA – ASSISTENZA AL RUP - PER LA STESURA ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, RSA, CDI, ASILO NIDO E PASTI A DOMICILIO (CIG     Z8326CC459)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436010171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03436010171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DSU/ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021. CIG Z3925B6E69. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO DAL  30/04/2019 AL 30/04/2021 ALLA  COMPAGNIA ASSIUCURATIVA REALE MUTUA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZA KASKO PER IL PERIODO DAL  30/04/2019 AL 30/04/2022 ALLA  COMPAGNIA ASSIUCURATIVA UNIPOL-SAI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AON S.P.A.INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA  PER: 1) MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI  E DEI TABELLONI  PER LA PROPAGANDA ELETTORALE; 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA  PER: 1) MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI  E DEI TABELLONI  PER LA PROPAGANDA ELETTORALE; 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA  PER: 1) MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI  E DEI TABELLONI  PER LA PROPAGANDA ELETTORALE; 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCABELLI GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03418380980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCABELLI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DA UN RELATORE PER L'INCONTRO "PER VIRTU' D'ERBE E D'INCANTI" DA EFFETTUARSI IN BIBLIOTECA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MDRRSN72E50E648R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADERNA ROSSANA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA,   SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO   E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA,   SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO   E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TENDA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01741260986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO  AL DOTT. MARCO NOCIVELLI DI ASSISTENZA EX. ART. 12 DEL D.LGS 546/92 PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRESCIA.  CIG ZE7284D131.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO  AL DOTT. MARCO NOCIVELLI DI ASSISTENZA EX. ART. 12 DEL D.LGS 546/92 PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRESCIA.  CIG ZE7284D131.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCVMRC62T13B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCIVELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCVMRC62T13B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCIVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COSP DI BOVEZZO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CORRI, SALTA, LANCIA”, PROGRAMMATA PER IL 16 MAGGIO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SITUAZIONE DI RICOVERO OSPEDALIERO A FAVORE DELLA MINORE N. MATRICOLA 176.001.13. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA IL GINEPRO, CON SEDE A BRESCIA. CIG ZEB284D340</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03433730987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GINEPRO ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03433730987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GINEPRO ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3556.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13283681B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  RINNOVO DEL CERTIFICATO MANEGGIO ARMI PER TRE OPERATORI DI P.L.  E ISCRIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI MANEGGIO ARMI PER DUE NUOVI AGENTI  E  PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO PER L'ANNO 2019 (LEGGE 28/05/81 N. 286</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 200 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [Z66286C8B3]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2860A46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BILANCIAI - SOCIETA' COOPERATIVA  PER LA SISTEMAZIONE URGENTE DELLA PESA ALL'ISOLA ECOLOGICA (CIG Z2B2860A46)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3180.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6283F4B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FILTRO INTERNET ALL'ASSOCIAZIONE DAVIDE.IT  SULLE LINEE DATI . CIG ZA6283F4B7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97621130018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA COMUNICAZIONI - ASSOCIAZIONE DAVIDE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97621130018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA COMUNICAZIONI - ASSOCIAZIONE DAVIDE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>960.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6287A3ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAINETTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE LUCI DI EMERGENZA NEI PLESSI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI ( CIG ZA6287A3ED)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2525.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2920.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B27B0284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA MANUTENZIONE  E LE ANALISI DELLE ACQUE DEI REFRIGERATORI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 - CIG Z7B27B0284</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02512100989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02512100989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4728.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4513.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4526EEE45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA  E MANUTENZIONE APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2019 (C.I.G. 4526EEE45).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5781.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE288AB14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ORDINARIE CHE L'UFFICIO TECNICO DEVE SVOLGERE - CIG ZDE288AB14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4930.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F2851413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE MAILING LIST, GESTIONE VARI DOMINI WEB COMUNALI E SPAZIO FTP ANNO 2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE28218CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE MAILING LIST, GESTIONE VARI DOMINI WEB COMUNALI E SPAZIO FTP ANNO 2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKET LOSS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>656.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2727084EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>869.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372873B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 LAVATRICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PAOLO VI E CA' DE BOSIO - CIG Z372873B7E</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9728841A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI N.2 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE  CIG.Z9728841A9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01456700291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01456700291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9288DD4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AD ATTIVITA' FORMATIVA DEL GIORNO 19/06/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC9288DD4E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>290.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9288DD4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AD ATTIVITA' FORMATIVA DEL GIORNO 19/06/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC9288DD4E</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MJTMHL70L22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>290.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB926BCB28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITVA  DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2019 ALLA DITTA SOLUZIONE SRL -(CIG ZB926BCB28).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6647969D8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO  DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY PER IL PERIODO DAL 30-04-2019 AL  30-04-2022.(C.I.G. 6647969D8E) </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>100780.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA DITTA MYO SPA A DESENZANO IL 06 GIUGNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>260.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF28A1A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI, A CARATTERE D'URGENZA, PER IL TAGLIO DI PIANTE PERICOLOSE SUL TERRITORIO COMUNALE  - CIG ZEF28A1A6F</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D265900A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EIMOZIONE TERRA DA SCAVO PRESSO IL CIMITERO DELLA PIEVE - CIG Z6D265900A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1192.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4457.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A26641AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL PER LE OPERE DA IRAULICO PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z1A26641AF)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13607.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92664102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL PER LE OPERE DA ELETTRICISTA  PRESSO I CIMITERI  COMUNALI ( CIG ZA92664102)</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06029780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06029780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8287.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12415.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7228B9294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI, A CARATTERE D'URGENZA, PER LA PERDITA D'ACQUA IN VIA COTTINELLI FRONTE IL CIVICO N. 24 ( CIG Z7228B9294)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03821100983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.I.S. BRIXIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03821100983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.I.S. BRIXIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1308.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7228BEAD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 12 LAMPADE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO - C.I.G. Z7228BEAD2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3004.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3364.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF28B1CB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL  PARCO DI VIA MONTEVERDI E ALLO SKATEPARK  CIG ZAF28B1CB2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3928A4977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AD ATTIVITA' FORMATIVA DEL GIORNO 06/06/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3928A4977.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03269090407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDK EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269090407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDK EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>130.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F28D5C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI (C.I.G. Z5F28D5C3D).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC028C92EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO E PRESSO I GREST DEL TERRITORIO DI CONCESIO. CIG ZC028C92EA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6076.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A28C3E2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELL'ETILOMETRO PER IL  BIENNIO 2019/2020  CIG Z4A28C3E2A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>720.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5328C97DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO E PRESSO I GREST DEL TERRITORIO DI CONCESIO. CIG Z5328C97DA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4539.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7413811660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AD INFRAZIONI AL C.D.S.  E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI CHE IL PRESENTE UFFICIO INVIA MEDIANTE OPERATORE POSTALE (SMA INTEGRAZIONE SERVIZI POSTALI)  A POSTE ITALIANE SPA, PER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>235733.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A28E705D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURE MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z5A28E705D).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>781.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB928D5133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 ( C.I.G ZB928D5133)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <cig>Z4128ED57A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO (C.I.G Z4128ED57A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z1928D3CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNLI  - C.I.G.Z1928D3CA0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1545.5</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1162.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE. PROROGA DAL 01/07/2019 FINO AL 31/08/2019.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  (CIG. 6768023D40)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <cig>6768023D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE. PROROGA DAL 01/07/2019 FINO AL 31/08/2019.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  (CIG. 6768023D40)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1075586.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7428C788C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO, ASSISTENZA TELEFONICA, REMOTA ED AGGIORNAMENTO LEG@LCOM VIRTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2388.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2388.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB2913AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO DALL'ACB SERVIZI SRL DI BRESCIA "POLIZIA LOCALE COSA CAMBIA DOPO IL CCNL E IL D.L. 113/2018". CIG ZEB2913AFD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ACB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ACB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E28D319C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL MONTAFERETRI RAINERI LEM 215  - C.I.G. Z7E28D319C</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>811.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B2860A46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>980.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3180.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>75771394E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI , AIUOLE E CIGLI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE  DAL 15.07.2019 AL 31.12.2019  CIG 7461977A36</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>223198.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02923048</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA D'INGRESSO PRRINCIPALE E RIPARAZIONE PORTA SUL RETRO DEL BOCCIODROMO IN VIA ALDO MORO CIVICO 21 - CIG ZC02923048</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04038990984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE FERRO SNC DI STEFANA DIEGO E GNOCCHI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04038990984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE FERRO SNC DI STEFANA DIEGO E GNOCCHI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2740.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2740.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>767112194D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ATTIVITA' DI RELAMPING PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA PIERRE SRL - C.I.G. 767112194D</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>JRDJTH87D05Z103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOURDAIN JONATHAN PIERRE FERNAND</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03461050167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>JRDJTH87D05Z103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOURDAIN JONATHAN PIERRE FERNAND</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06289781004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03461050167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137767.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095974.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>727609036A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA  DELL'APPALTO  DEI  SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI FINO AL 30/06/2020. CIG 727609036A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>537999.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1029294E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI AGUIA, IN USO NEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL RILEVAMENTO DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DI ACCESSO AL TERRITORIO COMUNALE PERIODO DAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62934E6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESYS PER LA SISTEMAZIONE DEL PANNELLO LUMINOSO DI VIA COTTINELLI ( CIG ZA62934E6F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>742.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1FA5793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE  DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DIESEL  PER IL PERIODO DAL 01/11/2017 AL 31/10/2019 ( CIG Z4F1FA5793)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00517640173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1928.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6934.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851FA576C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE  DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI A BENZINA  PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019 ( CIG Z851FA576C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3606.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>21570.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5725F9A62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER L'ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE - CIG Z5725F9A62</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03442800987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>262.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A27B0A7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO POSIZIONATO SULLA SPBS345 - VIA EUROPA - CIG Z3A27B0A7D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246660985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6287A3ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LUCI DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI CIG ZA6287A3ED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2920.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF325C3B75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GHISA MESTIERI PER LA FORNITURA DI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GHISA PER L'ARREDO URBANO ( CIG  ZF325C3B75)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03818500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3060.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>786845781F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CONCESIO – PASTI A DOMICILIO – SERVIZI ASILO NIDO – R.S.A E C.D.I. (CENTRO DIURNO INTEGRATO) – PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022 – </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5966145.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219436.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332683C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO  PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO PER LA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UFFICIO COMMERCIO E DEL VERSAMENTO PERIODICO. ( CIG Z3326836C76).</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02841930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02841930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7934.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8199.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7528383A2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DAL 28/07/2019 AL 24 /01/2022  (CIG MASTER 7528383A2D E SMARTCIG Z8E28CF631)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29508.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17292F001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE 3D PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [Z17292F001]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03599560988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABULA 3D S.N.C. DI MARCO ARDESI E C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03599560988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABULA 3D S.N.C. DI MARCO ARDESI E C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>760.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A295356F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI STRADALI FINO AL 31/12/2019 (CIG  Z9A295356F)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2976D63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAX SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 (CIG ZEB2976D63) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744230232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02744230232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z48296D1AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ARCA/SINTEL) AI SENSI DELL'ART. 36 COMM A2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>590.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F294DFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI EDITORE SPA PER L'ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO DIGITALE DELLA DURATA DI 15 MESI AD: "APPALTI E CONTRATTI" (CIG Z7F294DFB8).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>173.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7630247703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.U.P.  D43D18000130004 - CIG 7630247703</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>133253.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z332930F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z332930F15).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2963BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE -  CIG. Z1D2963BD8.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078530171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078530171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1597.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1597.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0929A17AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA DI PIEGHEVOLI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA  XX SETTIMANA MONTINIANA. CIG Z0929A17AB.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>295.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB28C7C30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA VMWARE CIG. ZEB28C7C30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>296.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2626EA920</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PASSAGGIO DA CONVENZIONE MOBILE 6 A CONVENZIONE MOBILE 7 CIG DERIVATO Z2626EA920</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9516.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C29AA577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PONTE RADIO A SERVIZIO DELLE TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>977.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22986369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI, RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF22986369</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2472.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z772972AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI A CARATTERE D'URGENZA A SEGUITO DELL'INTERVENTO PER GUASTO ELETTRICO PRESSO  LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E PALESTRA ELEMENTARE COSTORIO - CIG Z772972AD3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>109.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD02998E1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI  SPECIALI  ALLA TELEVISIONE ANNO 2019. CIG ZD02998E1D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>815.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE329A0BDS</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AD ATTIVITA' FORMATIVA DEL GIORNO 10/10/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE329A0BD5.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z48296D1AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71CFBE97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO PER IL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI CIMITERIALI  2019-2020-2021 - CIG ZE71CFBE97</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDIZIONE BANDI 2018 2019 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO PER RECARSI A SCUOLA - ASSEGNI DI STUDIO  - BUONI LIBRO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>16850.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, PER IL PERIODO DAL 03/10/2019 AL 02/10/2021. CODICE CIG 802107507D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>802107507D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, PER IL PERIODO DAL 03/10/2019 AL 02/10/2021. CODICE CIG 802107507D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>238535.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7385974A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUTOVELOX RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019. CIG 7385974A8D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>86594.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI  DELL'ACQUA FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DI LEGIONELLA. INDIZIONE GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50.2016 E S.M.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775430980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775430980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>688.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7461977A36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI , AIUOLE E CIGLI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE  DAL 15.07.2019 AL 31.12.2019 -  CIG 7461977A36</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29546.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7134.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4329A4A99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CAMPATE 17 E 18 NEL CIMITERO DELLA PIEVE - C.U.P. D49G19000290004 - CIG Z4329A4A99</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419780170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOTTI COPERTURE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419780170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOTTI COPERTURE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6373.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6366.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2953536</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL MONTAFERETRI RAINERI MATRICOLA N. 6489 UBICATO AL CIMITERO DELLA PIEVE  - C.I.G. ZAF2953536</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1364.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1364.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC229CDD63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DA ELETTRICISTA PER L'ADEGUAMENTO NUOVA MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA DE BOSIO (CIG ZC229CDD63)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>912.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>912.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F29C9662</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURE MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z7F29C9662).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>740.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD29D5BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO  PER FORNITURA DI  UNA  TARGA PER IL PREMIO PAOLO VI – CIVILTÀ DELL'AMORE – XX SETTIMANA MONTINIANA. CIG  ZCD29D5BE4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00090100173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOLLI A.S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00090100173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOLLI A.S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>53.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F29D9DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z4F29D9DF0).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>295.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC29CC600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO "IL SOLE 24 ORE" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG [ZDC29CC600]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>349.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>349.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB729D1B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. ZB729D1B22).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>35.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE126205FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA REPERIBILITA' PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2018-2019 ( CIG ZE126205FA)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7385974A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUTOVELOX RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/10/2020. CIG 7385974A8D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22203.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>86594.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA29E5BC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO DALL'ACB SERVIZI SRL DI BRESCIA "LA POLIZIA EDILIZIA E URBANISTICA". CIG ZEA29E5BC4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>160.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25271900D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CONCESIO - LP 524 - CUP  D41C190000</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12871750159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDO INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12871750159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDO INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3913.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3913.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A295356F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE STRADALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE  - CIG Z9A295356F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273860171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA F.LLI SNC DI TAIOLA OSVALDO E C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273860171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA F.LLI SNC DI TAIOLA OSVALDO E C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9629EC97D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REVISIONE/COLLAUDO DEL MEZZO FIAT PANDA TARGATO AA472GF IN DOTAZIONE ALLA RSA ( CIG Z851FA576C)   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F29D9DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE ADESIVE PER CONTRASSEGNI INVALIDI  (C.I.G. Z4F29D9DF0).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>295.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6229D062F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SEPARAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA ALDO MORO 8 - C.U.P. D43E19000100004 – CIG Z6229D062F </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03130610987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V-F COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03130610987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V-F COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27580.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SERVIZO DI SPURGO PRESSO GLI ALLOGGI ANZIANI DI S.VIGILIO  (CIG ZC229CDD63)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTODIRETTO DELLA  FORNITURA DI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA - DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA  C.U.P.  D43H19000580004 - CIG Z442A0E823 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DENOMINATO  “SPAZIO APERTO DI STUDIO” PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG ZF529AA5B7. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA  C.U.P.  D43H19000580004 - CIG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERITI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>587.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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      <cig>ZBA2A16EE4</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI RADIOMICROFONICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA A.MORO (CIG ZBA2A16EE4)AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ID LIMELIGHT DI F.LLI PINELLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03599690173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ID LIMELIGHT DI F.LLI PINELLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1609.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1609.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7630247703</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.U.P.  D43D18000130004 - CIG 7630247703</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5800.0</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>133253.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2A18848</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CARROBBIO CIV. N. 24 - SIG. CURCI ROSARIO ( CIG ZDE2A18848)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1675.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1675.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2A3154A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DA IDRAULICO PER LA REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA
DI SANT'ANDREA C.U.P. D43H19000580004 - CIG Z3A2A3154A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766220986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766220986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1232.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1232.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92A2A9F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER  LA FORNITURA E POSA DI STACCIONATA SUL PERCORSO CICLOPEDONALE DEL MELLA ( CIG ZA92A2A9F1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDRRCR65P30H699C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRETTI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDRRCR65P30H699C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRETTI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4520.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4520.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722A3B96A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALIZZATO PER UFFICIO ANAGRAFE (C.I.G. Z722A3B96A).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>170.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI  DELL'ACQUA FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DI LEGIONELLA. INDIZIONE GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50.2016 E S.M.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775430980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775430980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1052.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2A1242F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 452 IN DATA 8.10.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTGNN63S23B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERITI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTGNN63S23B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERITI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>623.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782A4BEDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) PER LA PROIEZIONE DI N° 4 FILMS. CIG - Z782A4BEDB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72A5D180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA  C.U.P.    D43H19000580004 DECRETO LEGGE CRESCITA (</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03621560170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO PAIARDI DI PAIARDI E RICARBONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03621560170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO PAIARDI DI PAIARDI E RICARBONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522A3588C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL LAVORO DI LUCIDATURA SULLA PAVIMENTAZIONE DELLE CHIESETTE DEI CIMITERI COMUNALI ( CIG  Z522A3588C) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPDRD66L24C948M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPLANI EDOARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPDRD66L24C948M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPLANI EDOARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2200.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512A58725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SPAZI PER ATTIVITA' LIBERE PRESSO LA SCUOLA MATERNA PAOLO VI. DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30940.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29490.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z011CA801B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI  - (CIG Z011CA801B)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2844.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23394.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D2A44D7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLO SPORTELLO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI ACB SERVIZI SRL. CIG Z2D2A44D7F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACB SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED2A2F814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI CARTACEI AD ALCUNI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CONCESIO CIG ZED2A2F814</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ATHESIS SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ATHESIS SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>420.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z022A5F82D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REVISIONE DI N. 3 AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DEL PARCO MEZZI DI QUESTO ENTE  (CIG Z022A5F82D) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03418200170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VALTROMPIA DI CORINI FRANCO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03418200170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VALTROMPIA DI CORINI FRANCO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>169.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2A3429C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PANCHINA  DI COLORE ROSSO  (CIG Z4D2A3429C )AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED297C23F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ( CIG ZED297C23F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03354810172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03354810172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5995.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2A6D5A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z6B2A6D5A1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>870.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2A54E6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE E LA CONDUZIONE  DEL  LABORATORIO "SBAGLIANDO S'INVENTA" ORGANIZZATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZEE2A54E6F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMRNNA93T60C618N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMERA ANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMRNNA93T60C618N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMERA ANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>50.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292A7405C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA IN C.A. PER LA REALIZZAIZONE DI NUOVA SCALA ESTERNA PRESSO LA SEDE CIVITAS DI VIA SABIN - LP 551 - C.I.G. Z292A7405C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLMTT84M30B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLIA MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLMTT84M30B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLIA MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>477.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE727B0331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO DI NUOVE GOMME ALLA FIAT PANDA BSE86186 ( CIG ZE727B0331)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3187.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492A6CE6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFERIATE ALLA PORTA DI INGRESSO PRESSO LA SEDE DELLA BANDA MUSICALE ( Z492A6CE6D) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03620790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C.S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03620790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C.S.A.S. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A26641AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 SM.I. ( CIG Z1A26641AF)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13607.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB26F6B9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CREAZIONE SOTTOIMPEGNO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'UTILIZZO DEI DISPENSER PRESSO I CIMITERI COMUNALE (CIG Z11237C05E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.38</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362A6EE90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 31.10.2019-30.04.2022 PROROGABILE DI UN'ULTERIORE ANNUALITA' (C.I.G. Z362A6EE90).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04027180985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINOVA S.N.C DI BONERA, GAZZOLI E TOGNOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04027180985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINOVA S.N.C DI BONERA, GAZZOLI E TOGNOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12570.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8093527DC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER IL BIENNIO 2019-2021 (CIG 8093527DC1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>69189.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242A6CD47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL CONTROLLO E VISITA PERIODICA DELLA GRU IDRAULICA MOD. V-705/3S ( CIG Z242A6CD47) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>853.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1266.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2A83004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPURGO DI TUTTE LE CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG ZEF2A83004)AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03511270179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SPURGHI S.A.S. DI RIZZI NICOLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03511270179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SPURGHI S.A.S. DI RIZZI NICOLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3211.04</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7F29EC34A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTO DISABILE, RESIDENTE A CONCESIO, PER IL PERIODO 2019/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7F29EC34A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9900.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>6000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7413811660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI PERIODO DAL 03/07/2019 AL 02/10/2019. INTEGRAZIONE - CIG 7413811660</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>235733.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8123C7DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO MULTIFUNZIONE MPC6501 SP BIBLIOTECA,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z8123C7DFB)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3092.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z541A1481F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO MULTIFUNZIONE RICOH MPC2003SP,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z541A148F)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13561.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF02AA254E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI  SPECIALI  ALLA TELEVISIONE . CIG ZF02AA254E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>534.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22AAF810</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CORRIERE ESPRESSO -  CIG ZB22AAF810.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802780989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802780989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1135E8D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE SOTTOIMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURAZIONE DELLA SOCIETA' KUWAIT ITALIA S.P.A. ( CIG ZF11358D6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6728.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7227B05F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 SM.I. ( CIG Z7227B05F9)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2272.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A CONCESIO, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO D.M.367 DEL 17/4/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>25227.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442A0E823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI EDILI  AGGIUNTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03375490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03375490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3727.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4674.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462A90E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO ADIACENTE ALLA STRADA PROVINCIALE SP 345 ( CIG Z462A90E22)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLLFNN63H09D453N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLELONGA FERNANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLFNN63H09D453N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLELONGA FERNANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>580.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2A52B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  LAVORI PER TAGLIO STRAORDINARIO DEL VERDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALEL ( CIG Z7D2A52B13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379660982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379660982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34035.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24808.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362AA0F9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA COTTINELLI N. 54  - SIG. SCALVINI CESARE ( Z362AAOF9B)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1622.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2AC2D41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA AL CENTRO SPORTIVO DI S.ANDREA - CIG ZAC2AC2D41</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVETTA TERMOIDRAULICA DI ANDREA E MARCO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVETTA TERMOIDRAULICA DI ANDREA E MARCO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4329A4A99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI  SISTEMAZIONE PORZIONE DI COPERTURA DEI PADIGLIONI 17 E 18 PRESSO IL CIMITERO DELLA PIEVE - C.U.P.   D49G19000330004 - CIG Z4329A4A99  - DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419780170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOTTI COPERTURE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419780170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOTTI COPERTURE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6366.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6366.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72AC99B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN CERO ALTO CM 90 -  DIAMETRO CM 10 PER LA RICORRENZA DELLA BEATA VERGINE IMMACOLATA. CIG ZA72AC99B8.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>175.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792ACCD0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE  POSTALI E DI SPEDIZIONE.   (CIG Z792ACCD0D).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13266.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82AA6087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI MARMI IN BOTTICINO IN VIA CAMERATE E VIA MARCHE ( CIG ZD82AA6087)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01742150988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMBALDINI MARMI DI RAMBALDINI PIERANGELO E IVANO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01742150988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMBALDINI MARMI DI RAMBALDINI PIERANGELO E IVANO SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782A4BEDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PAXFILMS DI STAGNOLI MARCO DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE DI N° 4 FILM. 
CIG - Z782A4BEDB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STGMRC73S11B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STGMRC73S11B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAGNOLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2A9EC50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI LA VALLE SNC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CIG Z0E2A9EC50</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105520173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105520173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2A981F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI E DI DUE AMMINISTRATORI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE: "TECNICHE DI SCRITTURA SUI SOCIAL PER L'ENTE PUBBLICO".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1402.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1402.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82ADCDA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - LP 553 - C.U.P.   D49E19000890004 - CIG ZC82ADCDA8 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03621560170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO PAIARDI DI PAIARDI E RICARBONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03621560170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO PAIARDI DI PAIARDI E RICARBONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A2AB47B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLO SPORTELLO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI ACB SERVIZI SRL CIG Z1A2AB47B1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2AE4275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA PORTA DI INGRESSO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI COSTORIO. CIG ZAF2AE4275</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2395.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2395.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462A90E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA DATI AGGIUDICATARIO PER MERO ERRORE , PER LA PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO ADIACENTE ALLA STRADA PROVINCIALE SP 345 ( CIG Z462A90E22)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>580.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>580.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA PRESSO LA SEDE DELLA CIVITAS DI VIA SABIN 3  - C.U.P. D43D19000230004 </oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18379.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2AA8E5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE GARA PER IL SERVIZIO FUNEBRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG Z0F2AA8E5C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524020985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524020985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18081.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872ADF8ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER IL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 30/04/2020 ( CIG Z872ADF8ED)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSLFNC96H27B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASOLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSLFNC96H27B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASOLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34036.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2320.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82ADFBBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/12/2019 – 31/12/2019. LAVORI  DA IDRAULICO  - CIG ZC82ADFBBD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBFLV69E23B157H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMBERTI FLAVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBFLV69E23B157H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMBERTI FLAVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3264.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2ADC9CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E GESTIONE COMPLETA DI N. 3 FOTOCAMERE IN VIA SPERIMENTALE PER 6 MESI ( CIG Z8E2ADC9CA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7780.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7780.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI BENI IMMOBILI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2B20900</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ( CIG ZCF2B20900)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03630830986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03630830986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DED IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2A5F893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA DAL 06/12/2019 AL 31/12/2020 ( CIG ZBD2A5F893)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418540173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA COLORIFICIO EUROPA SNC DEI F.LLI RONCHI DI RONCHI ADELMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12171.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7524A2319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP ANNO 2019 ( CIG Z7524A2319)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03899970986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.S.A. SAS DI DAVIDE PIANTONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03899970986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.S.A. SAS DI DAVIDE PIANTONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5524A234C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE  ANNO 2019 ( CIG Z5524A234C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03899970986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.S.A. SAS DI DAVIDE PIANTONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03899970986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.S.A. SAS DI DAVIDE PIANTONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4475.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492B0CD73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURE MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z492B0CD73).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>996.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2B0E380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NUOVE SEDIE PER LA SALA CONSILIARE – CIG ZAD2B0E380 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289590174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBIEMME SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289590174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBIEMME SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>1067337A58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE ANNO 2019 - C.I.G.1067337A58</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3287467.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B024A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL BOCCIODROMO IN VIA A.MORO. FORNITURA E POSA IN OPERA. CIG ZF72B024A5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916540172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTEMA DI PELIZZARI M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00916540172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTEMA DI PELIZZARI M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1160.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2AFDDD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE GARA PER IL RIFACIMENTO DELLA GRADINATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO ( CIG ZBC2AFDDD6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6650.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122AFF69C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE GARA PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ( CIG Z122AFF69C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15991.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>16100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>767112194D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI  2019 PER AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ATTIVAZIONE DI UNA STRUTTURA PER I SERVIZI DI SMART CITY – CUP D41C19000050004  - CIG 767112194D</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165456.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095974.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2B2AC61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DE-AFFISSIONE DI MANIFESTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONCESIO(CIG Z7A2B2AC61) . PERIODO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852ACCC5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FASOLMUSIC.COOP - SOCIETA' COOPERATIVA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO GOSPEL DA EFFETTUARSI PRESSO L'AUDITORIUM DI S. ANDREA. CIG: Z852ACCC5D </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516270137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLMUSIC . COOP - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516270137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLMUSIC . COOP - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362AA2E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DELL'APP M DESKTOP E DI 13 FIRME REMOTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1960.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2AF9520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI GESTIONE USERFUL. CIG Z1F2AF9520</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>914.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92B07DD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN CARNET DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE DELL'APPLICATIVO SICRAWEB. CIG ZF82AF8AFB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4508.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932B0814F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA VEEM CIG. Z932B0814F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732B268CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE PORTE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COTTINELLI 22. CIG Z732B268CD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4310.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4310.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22B27BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DI AUTOVETTURA COMUNALE. CIG ZB22B27BBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>215.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>215.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRESENZA CONTINUATIVA E DI SORVEGLIANZA NELLE AREE E NELLE STRADE ADIACENTI ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE E SU ALCUNE TRATTE DEL TRASPORTO D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2448.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022B34F26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL PER IL PERIODO DAL 16.12.2019 AL 15.12.2020. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z022B34F26</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>630.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7413811660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PERIODO DAL 03/07/2019 AL 02/10/2019 - INTEGRAZIONE CIG. 7413811660.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>235733.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2B2BB1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO ANIMALI ( CIG  Z0D2B2BB1F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284840170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284840170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>137.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2B2BB17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO ANIMALI ( CIG  Z0D2B2BB1F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284840170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284840170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>60.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82AF8AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DELLA VERSIONE AVANZATA DI MUNICIPIUM. CIG ZF82AF8AFB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6050.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2A71DA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE EQUITRAC OFFICE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZEC2A71DA8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1561.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2AA35EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI CARTACEI "LA GAZZETTA DELLO SPORT" E "CORRIERE DELLA SERA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG [Z8A2AA35EF]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>623.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712B2664D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE GARA LA FORNITURA E POSA DI GIOCO PER L'AREA VERDE ATTREZZATA DI VIA GALILEI E DI BACHECHE IN LEGNO DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE ( CIG  Z712B2664D)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF GMBH </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF GMBH </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>38450.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152B26509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI RESTI OSSEI NEGLI OSSARI COMUNALI NEI CIMITERI COMUNALI, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI  ( CIG Z152B26509)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39050.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>35429.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B26F4D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO FUNEBRE ( CIG Z4B26F4D08)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>175.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4256.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2AC2D41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DELL'ADDOLCITORE DEL CAMPO SPORTIVO DI S.ANDREA (CIG ZAC2AC2D41)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVETTA TERMOIDRAULICA DI ANDREA E MARCO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVETTA TERMOIDRAULICA DI ANDREA E MARCO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>767112194D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO PRESSO L'ARGINE DEL FIUME MELLA. CIG DERIVATO 767112194D </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12601.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1095974.47</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7461977A36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SFALCIO DEL VERDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE  AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 SM.I. ( CIG7461977A36)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4955.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7134.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2B4FE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO AFFISSSIONI E DEAFFISSIONI MANIFESTI BIENNIO 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10622.95</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>14723.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32B3FB91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L'ANNO 2020 DELLA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SICRAWEB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39850.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>39850.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2B48F11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5601.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5601.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2B49197</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>507.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342B4B2CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>84.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2B44D24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SANITARI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA  ( CIG ZEB2B44D24)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2674.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4445.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2A52B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TAGLIO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 SM.I. ( CIG Z7D2A52B13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379660982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379660982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34035.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24808.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92B27C42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL  PER SOSTITUZIONE DEL MOTORE ELETTRICO DEL CANCELLO DI INGRESSO PRESSO IL CIMITERO DI COSTORIO. CIG ZA92B27C42.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>507.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92B27C42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COTTALI IMPIANTI SRL  PER SOSTITUZIONE DEL MOTORE ELETTRICO DEL CANCELLO DI INGRESSO PRESSO IL CIMITERO DI COSTORIO. CIG ZA92B27C42.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>507.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2B2AC61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA   L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DE-AFFISSIONE  DI MANIFESTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONCESIO - CIG Z3F2B4FE54. PERIODO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023. 
AGGIUDICAZIONE DEFINI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132B44006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI COMUNALI - CUP D49F1900480004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNFNC64H28C948S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONCELLI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNFNC64H28C948S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONCELLI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2288.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI COMUNALI - CUP D49F1900480004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62060.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z142B55E97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBGNTN67L13B157R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBAGOTTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBGNTN67L13B157R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBAGOTTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7575.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8136.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612B173BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA ARIA SINTEL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - C.U.P.   D49E19000890004 - CIG Z612B173BC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02244790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM SAS DI MANENTI V &amp; C </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02244790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM SAS DI MANENTI V &amp; C </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40976.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>36277.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2B605FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SAN VIGILIO - C.I.G. ZBE2B605FD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03114050176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03114050176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9660.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9660.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.U.P.  D43D18000130004 -  CIG 7630247703</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CONCESIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CONCESIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123368.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A2B4CA32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER I LAVORI DA ELETTRICISTA NEGLI IMMOBILI COMUNALI  ( CIG  Z1A2B4CA32)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGPT63A27E271X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURATI GIAN-PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGPT63A27E271X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURATI GIAN-PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6620.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572B48B38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 285 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [Z572B48B38]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>399.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z182B5FB90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DUE ANTENNE STAFF PER IL SISTEMA  RFID DELLA BIBLIOTECA. CIG Z182B5FB90</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z691E55BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA DI CARTUCCE E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13712.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE02B60654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PORTALI KEY REF E CASSAWEB PER L'ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494230174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494230174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6640.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6640.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD2AF9DC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZE AUTODESK IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. CIG ZCD2AF9DC9.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB92B5E253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "FOIBE, STORIE NELLA STORIA" IN DATA 9 FEBBRAIO 2020. CIG ZB92B5E253.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98045890179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTUREALE PROGETTI E REGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98045890179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTUREALE PROGETTI E REGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2B4614E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ, FONIA VOIP ANNO 2020 CIG  Z4D2B4614E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31185.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>29536.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242B41395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO, ASSISTENZA TELEFONICA, REMOTA ED AGGIORNAMENTO LEG@LCOM VIRTUALE ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2388.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2388.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92B7C4B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' A FAVORE DELLA DITTA SAN MARCO SPA (C.I.G. ZB92B7C4B7).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>27319.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B78DDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. ZF72B78DDA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>360.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2B7EF92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E MODULISTICA SPECIALIZZATA (C.I.G. Z5D2B7EF92).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>424.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL SERVIZIO ACI-PRA PER IL BIENNIO 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E MODULISTICA SPECIALIZZATA (C.I.G. Z5D2B7EF92).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192BC2372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO IDRICO AL CIMITERO DI S.VIGILIO (CIG Z192BC2372)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>738.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2B988E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020 (CIG Z0B2B988E0) A FAVORE DELLA DITTA CENTRO REVISIONI VALTROMPIA CON SEDE IN VIA EUROPA N. 287/B  - 25062 CONCESIO (BS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03418200170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VALTROMPIA DI CORINI FRANCO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03418200170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO REVISIONI VALTROMPIA DI CORINI FRANCO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>509.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0088574592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ALLA SOCIETA' PALESTRE 53 - ANNO 2020 -2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03064040987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALESTRE 53 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03064040987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALESTRE 53 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>930853.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642BB66D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA GRU SU NOSTRO AUTOCARRO (CIG Z242A6CD47)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395430174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI VINCENZO DI MOLINARI CLAUDIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z012BB6797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA POSA E RIMOZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2020 ( CIG  Z012BB6797)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2BD97C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ANIMAZIONE ITINERANTE E DI UNO SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI CONCESIO, IN DATA 23 FEBBRAIO 2020 - CIG: Z4B2BD97C6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2BB6938</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI RESINA INVERNALE  (CIG Z8A2BB6938)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841240177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETTORI F.LLI DI ETTORI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01841240177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETTORI F.LLI DI ETTORI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652BCABA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA , POSA E RIMOZIONE DEL PALCO E TRIBUNA  PER LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2020 ( CIG Z652BCABA0 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTSNT49A27H256C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODUZIONI CIPIESSE DI SANTO BERTOCCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTSNT49A27H256C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODUZIONI CIPIESSE DI SANTO BERTOCCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z042BE8971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO SOCCORSO CONSOLI PER RECUPERO VEICOLO DI SERVIZIO RIMASTO IN AVARIA. CIG Z042BE8971
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03132090980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03132090980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272C0F4BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI  RACCOLTA E SMALTIMENTO  RIFIUTI  ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE- C.I.G. Z272C0F4BA.
</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2C0F2BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO IDRAULICO PRESSO LA CENTRALE TERMICA AL CENTRO SPORTIVO DI S.ANDREA ( CIG ZEF2C0F2BF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVETTA TERMOIDRAULICA DI ANDREA E MARCO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765030982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVETTA TERMOIDRAULICA DI ANDREA E MARCO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1335.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472C09E3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE PULIZIE DEGLI AUDITORIUM  PER LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2020 ( CIG Z472C09E3F  )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42C0B5EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPIANTO DI LUCI DI EMERGENZA PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA A.MORO CIVICO 21 ( CIG ZE42C0B5EF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916540172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTEMA DI PELIZZARI M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00916540172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTEMA DI PELIZZARI M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1372.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z000000001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020: PERIODO GENNAIO 2020. CIG 7195250C20.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>1067337A58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMOEGNO DI SPESA PER ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>324590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3287467.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512A58725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPAZI PER ATTIVITA' LIBERE PRESSO LA SCUOLA MATERNA PAOLO VI. - DECRETO LEGGE N. 34/2019, ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27897.3</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CONCESIO E DI  PASTI A DOMICILIO  –  PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA E OPZIONE SESTO QUINTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - CIG DERIVATO 7391060FA5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>51448.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVA INDEBITAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TECNICHE  ANNO 2019 PER GLI APPALTO DI PULZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI  (CIG 6995028FB3) E DELLO SFACIO DEL VERDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ( CIG 7461977A36)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TECNICHE  ANNO 2019 PER GLI APPALTO DI PULZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI  (CIG 6995028FB3) E DELLO SFACIO DEL VERDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ( CIG 7461977A36)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1266.35</importoAggiudicazione>
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      <cig>7528383A2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOTTOIMPEGNO FORNITURA CARBURANTE  CIG MASTER 7528383A2A E SMART CIG Z8E28CF631</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4883.94</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOTTOIMPEGNO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R: 22 OTTOBRE 2001 N. 462 IMMOBILE VIA G MONTINI N. 15 - CASERMA CARABINIERI ( CIG ZF62C18E91)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2C2B726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 100 COPIE DEL LIBRO "GUARDA CHE FACCIA" DELLA GIUNTI KIDS PER IL PROGETTO NUOVI NATI DEL COMUNE DI CONCESIO CIG Z5F2C2B726</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965900327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>270.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>325.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>81886797AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA ARIA SINTEL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI - C.U.P.  D49F19000480004   CIG  8173772A07</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54790.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>54790.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z642C378AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 COPRICALORIFERI SCUOLA MATERNA DI COSTORIO ( CIG Z642C378AB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12BD26A9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. ZF12BD26A9).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVA INDEBITAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>48.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D2BB6718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI BANDIERE DA ESPORRE NEGLI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z3D2BB6718)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170500316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AV FORNITURE NAVALI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170500316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AV FORNITURE NAVALI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>278.1</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA92664102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG ZA92664102)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06029780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06029780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12415.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA22C3C33A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA PER IL SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI ALLOGGI DI ANZIANI ( CIG ZA22C3C33A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126570179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIP S.N.C. DI DALLERA PIETRO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126570179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIP S.N.C. DI DALLERA PIETRO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762C48544</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO  E SANIFICAZIONE LOCALI  IN OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE SANITARIE NAZIONALI E REGIONALI IN TEMA DI CORONAVIRUS. CIG  Z762C48544 -  ZB12C4857B - Z2E2C48D50.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LZZGDU65A07B157Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI GUIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LZZGDU65A07B157Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI GUIDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>669.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB12C4857B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO  E SANIFICAZIONE LOCALI  IN OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE SANITARIE NAZIONALI E REGIONALI IN TEMA DI CORONAVIRUS. CIG  Z762C48544 -  ZB12C4857B - Z2E2C48D50.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>333.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2C48D50</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO  E SANIFICAZIONE LOCALI  IN OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE SANITARIE NAZIONALI E REGIONALI IN TEMA DI CORONAVIRUS. CIG  Z762C48544 -  ZB12C4857B - Z2E2C48D50.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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    <lotto>
      <cig>ZC92B43C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE (MC) COSI' COME DISCIPLINATO DAL D.LGS N. 81 DEL 09/04/2008 E S.M.I. PERIODO 2020 - 2021 CON EVENTUALE RINNOVO DI ANNI DUE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
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      <cig>Z6C2C6AC89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO_SANITARIO - MASCHERINE, GUANTI IN NITRILE E DISINFETTANTE BIO GERM -  IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA D'URGENZA NAZIONALE  E REGIONALE  IN TEMA DI CORONAVIRUS. CIG: Z6C2C6AC89.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>266.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z152B26509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA SINTEL PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEGLI OSSARI COMUNALI (CIG Z152B26509)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39050.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>35429.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52C6F945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA PER COVID-19 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SU TUTTO IL PIANO VIARIO COMUNALE ( CIG  ZE52C6F945)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1890.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872ADF8ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER LA TASSA DI GARA ANAC PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSLFNC96H27B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASOLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSLFNC96H27B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASOLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2320.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7528383A2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOTTOIMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER INGIUNZIONE ALLA KWUAIT PETROLIUM ITALISA SPA Z4E23E6A28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2326F0A5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E RIMOZIONE DEL CONTAINER DI VIA RIZZARDI AL CIVICO 61 FINO AL16/03/2020 ( CIG  Z2326F0A5D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07420020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8745.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8243226D47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO SULLA PROGETTAZIONE A SEGUITO DELL'ATTO DI TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO TRA CANESI LUCA, SERGIO GRASSELLI E L'ARCHITETTO RICCARDO GARDONI E IL COMUNE DI CONCESIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136115.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>81886797AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 103 IN DATA 26.2.2020 "AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI LP 552 - C.U.P.  D49F19000480004 - C.I.G.  81886797AD </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>54790.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54790.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2B605FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 711 IN DATA 30.12.2019 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI  RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9660.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72C513E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONEDELLA LATTONERIA PRESSO IL PUNTO ACQUA PRESSO VIA PASCOLI  10 ( CIG ZF72C513E3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603730175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA FERRAGLIO DI ZUCCA PIERANGELO, PEDRALI SANDRO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82AA6087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEI MARMI AL CIMITERO DELLA PIEVE ( CIG ZD82AA6087)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01742150988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMBALDINI MARMI DI RAMBALDINI PIERANGELO E IVANO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01742150988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMBALDINI MARMI DI RAMBALDINI PIERANGELO E IVANO SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVA INDEBITAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNLLDN40D09C948G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINELLI ALADINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNLLDN40D09C948G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINELLI ALADINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA62C9B01C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI COSTORIO E S.VIGILIO( CIG ZA62C9B01C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524020985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524020985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>4800.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2B474AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SINTEL) DELL'L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONE RICOH E PER IL SERIVIZO DI ASSISTENZA TUTTO INCLUSO  C.I.G. ZDA2B474AE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4234.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2A52B13</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO DEL VERDE SUL TERRITORIO ( CIG  Z7D2A52B13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379660982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z542C8A9CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CG709TC ( CIG Z542C8A9CB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1146.18</importoAggiudicazione>
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      <cig>6995028FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO A FAVORE DELLA DITTA ANDROPOLIS  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 28.08.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>179022.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A2C50BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA E LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO I SEGGI COMUNALI PE RIL REFERENDUM DEL 29.03.2020 ( CIG Z2A2C50BB2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1614.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2931.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332683C71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020: PERIODO FEBBRAIO 2020. CIG 7195250C20.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52C9D482</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 13/03/2020. CIG: ZB52C9D482.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1740.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C2CA436D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA -  SOMMA URGENZA COVID_19 - TUTE MONOUSO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z9C2CA436D.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>195.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42C4AD83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER  APPALTO MANUTENZIONE VEICOLI A BENZINA (CIG ZE42C4AD83)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22882.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12925.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8021253360</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CONCESIO – PASTI A DOMICILIO – SERVIZI ASILO NIDO – R.S.A E C.D.I. (CENTRO DIURNO INTEGRATO) – PERIODO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1154531.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362CAA66A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PERI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI  - C.U.P. D49H20000060004 - CIG Z362CAA66A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34538.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>36954.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA ANNO 2020  PER ACQUISIZIONE IMMOBILE DAL SIGNOR PELI PRIMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLEPNN61M61B157E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI PIERANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLEPNN61M61B157E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI PIERANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2CAB120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SOMMA URGENZA COVID_19 - PER LA FORNITURA DI N.500 MASCHERINE FFP2. CIG:Z3D2CAB120.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02381870985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L. - A.S.F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02381870985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L. - A.S.F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942CC5A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - LP 558 - CIG Z942CC5A91 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNNGTN70A07D952X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANINETTI AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNNGTN70A07D952X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANINETTI AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1497.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612B173BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - C.U.P.   D49E19000890004  - CIG Z612B173BC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7270.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36277.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42CAF093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE D'ACQUA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI S.ANDREA ( CIG ZB42CAF093)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03397730981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.B.A. DI RAMPINELLI A. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03397730981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.B.A. DI RAMPINELLI A. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3660.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6229D062F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SEPARAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA ALDO MORO 8 - C.U.P. D43E19000100004 LP 531</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5146.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31155.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7195250C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020: PERIODO MARZO - APRILE  2020. CIG 7195250C20.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>654481.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912CD4FDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE - SOMMA URGENZA COVID_19 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO_SANITARIO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI. CIG: Z912CD4FDB.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>90.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362CAA66A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - C.U.P. D49H20000060004 - CIG Z362CAA66A</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34538.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>36954.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22CD6616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DUE BANCALI DI ASFALTO A FREDDO ( CIG ZA22CD6616 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925560985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFLAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925560985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFLAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>703.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z722C4C7D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO- OPERE DA FALEGNAME  DAL 04.05.2020 AL 31.12.2021 ( CIG Z722C4C7D7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5904.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4898.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612C4C633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO- OPERE DA IDRAULICO  DAL 04.05.2020 AL 31.12.2021 ( CIG Z612C4C633)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>26097.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z000000004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CONCESIO – PASTI A DOMICILIO.  PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER L 'ESERCIZIO 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI GEMEAZ ELOIRSPA-MARKAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4753110673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2020 - C.I.G.4753110673.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9487647.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2C4C66A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER  LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE STRADALI   PER IL BIENNIO DAL 04/05/2020 AL 31/12/2021 (CIG Z9C2C4C66A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>
GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>
GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>37111.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62CB995D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE PER IL PERIODO DAL 04/05/2020 AL 31/03/2023 ( CIG ZA62CB995D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5066.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7195250C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020: PERIODO MAGGIO - GIUGNO  2020. CIG 7195250C20.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>654481.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2CE9EAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE - SOMMA URGENZA COVID_19 - ACQUISTO DI N.28 DISPENSER AUTOMATICI NOTOUCH CON PIANTANA SALVAGOCCIA E RICARICA DISPENSER PER LA TUTELA DELLA SALUTE. CIG: Z4A2CE9EAB.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4729.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2CE2FBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE_SOMMA URGENZA COVID_19_ PER LA FORNITURA DI PARATIE (PANNELLI PLEXIGLASS) A TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI NELLE AREE FRONT-OFFICE.  CIG: ZDB2CE2FBD. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLTSNO51B58B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLETTI SONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLTSNO51B58B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLETTI SONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1625.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>829488212C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - CUP D46B20000720001 - CIG -  829488212C - LP 558</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30059.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z962C4C6C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER  LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA PITTORE  PER IL BIENNIO DAL 04/05/2020 AL 31/12/2021 (CIG Z962C4C6C2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049830989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOFFI TINTEGGIATURE .R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049830989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOFFI TINTEGGIATURE .R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5004.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA22CCADC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA SINTEL PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, SERVIZIO DI SPURGO PER IL TRIENNIO DAL 04/05/2020 AL 31/03/2023 ( CIG ZA22CCADC2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10249.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2CC7405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA SINTEL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL PERIODO DAL 04/05/2020 AL 31/12/2022 ( CIGZ2E2CC7405)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925560985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFLAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925560985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFLAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11530.33</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD22C4C73E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, LAVORI DA FABBRO PER IL BIENNIO DAL 04/05/2020 AL 31/12/2021 ( CIG ZD22C4C73E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03976970982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRONSTELL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03976970982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRONSTELL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18852.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z652C4C842</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ALLARMI  PER IL BIENNIO DAL 04/05/2020  AL 31/12/2021 ( CIG Z652C4C842)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02149770980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY TRUST.IT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02149770980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY TRUST.IT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10896.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8248780498</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER  LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI   PER IL PERIODO  DAL 04/05/2020 AL 31/12/2021 (CIG 8248780498 - CUP: D48F20000010004)</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>43497.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762C4C5FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO- OPERE DA ELETTRICISTA  DAL 04.05.2020 AL 31.12.2021 ( CIG Z762C4C5FA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>37499.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72CF7656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PERIL DUPLICATO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO APE PIAGGIO TARGATO CG629SP ( CIG ZB72CF7656)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04127250985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA GLORIA DI GLORIA GIOACCHINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04127250985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA GLORIA DI GLORIA GIOACCHINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>767112194D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI  2020 PER AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ATTIVAZIONE DI UNA STRUTTURA PER I SERVIZI DI SMART CITY – CUP D41C19000050004  - CIG 767112194D</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247873.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095974.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232AFF454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI  DI ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA PRESSO LA SEDE DELLA CIVITAS DI VIA SABIN 3  - C.U.P. D43D19000230004   - Z232AFF454</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717800179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717800179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18748.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18748.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z000000012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2020. CIG Z89237A0FB. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRON MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRON MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772C5866B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI, ANZIANI E PERSONE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA’, RESIDENTI A CONCESIO. CIG Z772C5866B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4970.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA – SEDE TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2711820.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8243226D47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA – SEDE TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>136115.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792D0EECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE - URGENZA COVID_19- PER LA FORNITURA DI PANNELLI SEPARATORI E PARATIE (PANNELLI IN PLEXIGLASS) PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI. CIG: Z792D0EECB.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2740.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492C4C59D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E DI  COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI ANNI  2020-2022. CIG Z492C4C59D.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741260986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741260986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2555.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>2682C6B05C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO MICROFONICO PRESSO LA SALA ABERINA ( CIG 2682C6B05C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03599690173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMELIGHT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03599690173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMELIGHT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>535.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582D2634D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI  PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA S.ANDREA CIG: Z582D2634D
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01950620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NITOR  SOC. COOP </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01950620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NITOR  SOC. COOP </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842D0EED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA SINTEL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE  PERIODO DA GIUGNO 2020 A OTTOBRE 2020 ( CIG Z842D0EED1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03018510986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGREEN LAB SR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03018510986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGREEN LAB SR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9857.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6884.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62D176DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURE MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG ZB62D176DA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>855.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672D26271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z672D26271).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>180.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912D28646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMA URGENZA PER LA PERDITA DI ACQUA PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E DALLE TUBAZIONI DEL LAVATOIO IN VIA BRUSAFERRI ( CIG Z912D28646)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03821100983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.I.S. BRIXIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03821100983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.I.S. BRIXIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1678.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1678.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72CBE715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UPGRADE LICENZA VPN CIG ZF72CBE715</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>472.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8164080BEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, DELLA QUOTA 2020 PRIMA FASE  PER LA “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CIG: 8164080BEF”- APPROVAZIONE GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70352.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>464681.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9164080BEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, DELLA QUOTA 2020 PRIMA FASE  PER LA “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CIG: 8164080BEF”- APPROVAZIONE GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3205.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3911.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32D102F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO E MODULISTICA SPECIALIZZATA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZA32D102F0).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>253.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVA INDEBITAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTSRG50T22B157T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERTICA SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTSRG50T22B157T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERTICA SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6229D062F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SEPARAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA ALDO MORO 8 - C.U.P. D43E19000100004 – DECRETO LEGGE CRESCITA D.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5146.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31155.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z000000002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SEPARAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA ALDO MORO 8 - C.U.P. D43E19000100004 – DECRETO LEGGE CRESCITA D.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>V-F COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03130610987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V-F COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETEMINAZIONE N. 217 IN DATA 30.4.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DVT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA  C.U.P. D43H19000580004  - D.L. N. 34/2019, ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA  C.U.P. D43H19000580004  - D.L. N. 34/2019, ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA  C.U.P. D43H19000580004  - D.L. N. 34/2019, ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERITI GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRTGNN63S23B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERITI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>587.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'ANDREA  C.U.P. D43H19000580004  - D.L. N. 34/2019, ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03766220986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1232.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1232.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  E PUBBLICAZIONE  NECROLOGI, ANNO 2020. CIG  Z242C8E75F.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z362CAA66A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CUP D49H20000060004 - CIG  Z362CAA66A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DVT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03828270987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35962.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>36954.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F2D4678B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA -  N. 10 TERMOMETRI AD INFRAROSSI NO CONTACT - AL FINE DI TUTELARE LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE VIGENTI. CIG:Z4F2D4678B.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <cig>Z5D2D49966</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI LASTRE IN PLASTICA RICICLATA PER I LOCULI CIMITERIALI ( CIG Z5D2D49966)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02712230180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENOVATIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02712230180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENOVATIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1050.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z000000123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMPIANTI AERAULICI (CONDIZIONATORI). CIG: ZD92D55E8F.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>7195250C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMODULAZIONE CONTRATTO “ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI - PERIODO 01/09/2017-31/08/2020" PER SERVIZIO ESTIVO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ARIA SINTEL, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO BIBLIOTECA ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI -  C.U.P.   D46B20000720001 - CIG 829488212C - LP 558</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107560983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARGNONI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03107560983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARGNONI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21720.34</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>30059.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2D5D7CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO MUA (MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD82D5DACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO MUA (MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282D6F4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLI PER BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2499.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2A52B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FINALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO DEL VERDE SUL TERRITORIO ( CIG  Z7D2A52B13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379660982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379660982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24808.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42C6F7A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 13/03/2020. CIG: ZD42C6F7A1.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332683C41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE SESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA PRESSO LA SEDE DELLA CIVITAS DI VIA SABIN 3  - C.U.P. D43D19000230004  </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717800179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717800179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>67004233FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA  DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI”  PER IL PERIODO DAL 30/06/2020 AL  31/10/2020. (C.I.G. 67004233FA ).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ R.A S. S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ R.A S. S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>146935.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952D73B5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2°, LETT. A) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CONCESIO, PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2022 (CIG Z952D73B5E).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30877.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30040.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382D79213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA PER LA SPESA DELLE UTENZE TEMPORANEE DELLE FESTE ORGANIZZATE DA QUESTO ENTE ( CIG Z382D79213)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>335.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7195250C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA COMUNE DI CONCESIO E R.T.I. ELEFANTI VOLANTI S.C.S. E FUTURA S.C.S. PER LA RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO DI "ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>654481.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2D7ADF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTINI POSTALI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E LAMPADE VOTIVE (CIG Z7B2D7ADF0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCOPOSTA - POSTE ITALIANE SPA LAMPADE VOTIVA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCOPOSTA - POSTE ITALIANE SPA LAMPADE VOTIVA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6699.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2D7F0F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETRMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 (QUATTRO) FOTOCAMERE PER IL CONTROLLO DELLE ISOLE ECOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DURATA DI SEI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9720.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9720.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262D8C6F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MERENDE PRESSO SERVIZIO ESTIVO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z262D8C6F9</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1180.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682D82847</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ( SMALTO -TEMPERA ECC) PER IL PERIODO GIUGNO 2020 A GIUGNO 2022  ( CIG Z682D82847)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03685010989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA COLORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03685010989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA COLORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>904.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282D6F4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS IL TELAIO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI IN DATA 10 LUGLIO E 24 LUGLIO 2020 - CIG: Z282D6F4CF  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TEATRO TELAIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TEATRO TELAIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2499.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332683C79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 DEL 18.06.2020, INERENTE IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI. CIG: ZD92D55E8F.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514910173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514910173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02D8317D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVICE DI APERTURA E GESTIONE UTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA ALDO MORO A CONCESIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 – CIG: ZA02D8317D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2D85971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVO  IMPIANTO ALLARME PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE ( CIG ZAA2D85971)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340270176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SURVEYE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340270176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SURVEYE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1476.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2CE1A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPLICATIVI PER REDAZIONE DELLA  RELAZIONE  E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2019   C.I.G ZBB2CE1A5E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>740.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z692D9B3AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPLICATIVI PER REDAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ANNO 2020   C.I.G Z692D9B3AD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>521.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212D8328E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO SEDE EX FORESTALE IN VIA G.GALILEI ( CIG Z212D8328E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053220988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3380.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3380.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12C4B3F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA SINTEL PER LA MANUTENZIONE VEICOLI DIESEL PER IL PERIODO 2020-2023 ( CIG ZC12C4B3F4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>16152.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262D8C6F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 373 DEL 06/07/2020 – CIG Z262D8C6F9 – </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1180.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z541A1481F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO MULTIFUNZIONE RICOH MPC2003SP,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 . (C.I.G. Z541A148F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13561.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4526EEE45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DELLE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PRESSO L' UFFICIO POLIZIA LOCALE E  LA BIBLIOTECA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015 . (C.I.G. Z4526EEE45)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5781.66</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5F2D8C5AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESIARIO ED ACCESSORI AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 - CIG Z5F2D8C5AB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3676.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>727609036B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA  DELL'APPALTO  DEI  SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI FINO AL 30/06/2021. CIG 727609036A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362CAA66A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI  - C.U.P. D49H20000060004 - CIG Z362CAA66A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03828270987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03828270987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34176.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36954.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL  31/08/2020 AL 28/08/2023 ED INCARICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128877.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1309.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2D9E454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA FORNITURA E POSA DI CANCELLI E RINGHIERE PRESSO GLI ACCESSI DEL PARCO DI VIA G.GALILEI ( Z8C2D9E454)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796040984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE FERRO SNC DI CREMONESI G. E SALVINELLI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796040984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE FERRO SNC DI CREMONESI G. E SALVINELLI G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102D5DCCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TERMINAL SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3958.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3958.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7391060FA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TEMPORALE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI, SINO AL 30.11.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29399.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>489356.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2D8252D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NUOVE SEDIE DA UFFICIO PER LA SEDE MUNICIPALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI ( CIG ZEE2D8252D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332683C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CONCESIO -  ESTATE 2020: PERIODO GIUGNO - LUGLIO  2020. CIG 7195250C20.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2DAF51B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PERLA REALIZZAZIONE DI  CORSI DI FORMAZIONE BASE LAVORATORI (MODULO GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA) AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI. CIG Z1C2DAF51B.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862D98591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  IN MEPA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVE SEDIE PER L'UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE ( CIG  Z862D98591)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289590174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBIEMME SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289590174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBIEMME SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4260.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4260.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2C0AF6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PER IL BIENNIO GIUGNO 2020 A GIUGNO 2022 ( CIG Z3E2C0AF6E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18158.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2D983EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZATORI PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE ( CIG Z9D2D983EC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRKDVD61H13Z100Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKU DAVID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRKDVD61H13Z100Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKU DAVID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2D8897C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO GLI ALLOGGI ANZIANI DI VIA COTTINELLI 54 ( CIG ZAA2D8897C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02766430983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFTS  FABBRICA ASCENSORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02766430983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFTS  FABBRICA ASCENSORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7842.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2DB3CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ( CIG ZAB2DB3CFC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153830985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTALI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4495.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4986.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122DAB98B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI POSIZIONATI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE ( CIG Z122DAB98B)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNFNRC71P54B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNFNRC71P54B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3263.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2716.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242CF77E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI ROTTAMAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA CF263JJ ( CIG Z242CF77E5)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485350171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE BIGNOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485350171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE BIGNOTTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>98.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52DB3C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZC52DB3C26 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>785.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12DB3530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CA.OS.GROUP SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E ATTUAZIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE 5 SPETTACOLI MUSICALI NEL MESE DI AGOSTO 2020 PRESSO I PARCHI COMUNALI - CIG:ZC12DB3530</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10850.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10850.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO ON LINE “DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI”</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>50.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412DB5C39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI, PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LA VIA EUROPA/NATALI/SANGERVASIO (LOC. LEVATA)  - C.U.P. D47H20000670007 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCPLG65E13B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHETTI PIERLUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCPLG65E13B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHETTI PIERLUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8320.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8320.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872D8319D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA PAOLO VI ( CIG  Z872D8319D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662570175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA F.LLI ARICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42D9E54E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>426.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362D9E4AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>353.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>431.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02D9E7C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>703.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z112DABC37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE MAILING LIST, GESTIONE VARI DOMINI WEB COMUNALI E SPAZIO FTP ANNO 2020. CIG Z112DABC37</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>806.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542DBE7AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  IN MEPA PER IL NOLEGGIO DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85CV ( CIG  Z542DBE7AB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5301.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD82DA1444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI LUCERNARI PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA ALDO MORO ( CIG ZD82DA1444)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03138680982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS WORK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03138680982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS WORK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7350.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282D9E8C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO MANEGGIO ARMI E PER L'ESERCITAZIONE AL TIRO PER L'ANNO 2020 PER QUATTRO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z282D9E8C0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>580.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2DBA959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E LA POSA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CONCESIO DALL'0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18852.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24589.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6995028FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  FINO AL 30/09/2020 ED APPROVAZIONE NUOVA DOCUMENTAZIONE PER LA GARA -  PERIODO DAL 01.10.2020 AL 30.09.2023 - INCARICO ALLA CUC PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA STESSA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROPOLIS AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4507.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>179022.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CUP  D47H20000010004 -  CIG  8364017D2A
</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38298.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1819.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8364017D2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CUP  D47H20000010004 -  CIG  8364017D2A
</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226710168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIUDICI SPA
GIUDICI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226710168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIUDICI SPA
GIUDICI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60062.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>91951.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612DA2F05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI E STACCIONATE PRESSO I PARCHI COMUNALI ( CIG Z612DA2F05)
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03164750170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164750170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15653.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15653.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272C0F4BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUANTIFICAZIONE A CONSUNTIVO DELLA SPESA SOSTENUTA PER AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE -CIG.Z272C0F4BA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>690.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22C2D9DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PRESSO L'UFFICIO TECNICO -SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE -  CIG ZF22C2D9DE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNVNA75M65C618C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINELLI VANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNVNA75M65C618C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINELLI VANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6137.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9360.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2DE9DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI IL PERSONALE OPERAIO: FORMAZIONE GRU PER AUTOCARRO, FORMAZIONE MACCHINE MOVIMENTO A TERRA, FORMAZIONE ADDETTI SEGNALETICA STRADALE. CIG:Z2F2DE9DAC.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVA INDEBITAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTMRZ51A08E884U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTMRZ51A08E884U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z052DE5C6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LA VIA EUROPA/NATALI/SANGERVASIO (LOC. LEVATA)  - C.U.P. D47H20000670007 - CIG Z052DE5C6D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMSM69P01G264Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARELLA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMSM69P01G264Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARELLA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>867.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362CAA66A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - C.U.P. D49H20000060004 - CIG Z362CAA6A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03828270987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03828270987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34538.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>36954.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82C562FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO AL PORTALE ONLINE DELL'ENTE LOCALE" PAWEB" ANNI 2020/22 ( CIG   ZB82C562FE)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2019.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62BC9556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE GARA IN SINTEL PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ANTINCENDIO POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNLI ( CIG ZB62BC9556)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>26925.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z532DEA279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONEFORNITURA DI BAGNI CHIMICI PER LA FESTA DEL 05.09.2020 ( CIG Z532DEA279)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882DEA20D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ( CIG Z882DEA20D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FENICE SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611530985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENICE SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5320.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522DEADF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE SUB APPALTO PER  LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA PAOLO VI ( CIG Z522DEADF8  )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03244550160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA ANTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03244550160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA ANTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z452C01A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA D'APPALTO  DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILIO   - C.U.P. D47D18000220005 -CIG 8323291504</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03645510136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MERCURIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03645510136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MERCURIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9360.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8424.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8323291504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA D'APPALTO  DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILIO   - C.U.P. D47D18000220005 -CIG 8323291504</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1808154.59</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2075146.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA D'APPALTO  DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILIO   - C.U.P. D47D18000220005 -CIG 8323291504</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633969.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z912D1BC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA D'APPALTO  DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILIO   - C.U.P. D47D18000220005 -CIG 8323291504</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985350170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLAB S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01985350170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLAB S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8243226D47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA D'APPALTO  DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILIO   - C.U.P. D47D18000220005 -CIG 8323291504</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135720.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>136115.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z012DE9B14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE TECNICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DEL VERSANTE DI MARCIAPIEDE  - LOCALITA' LEVATA - COMUNE DI CONCESIO ( CIG Z012DE9B14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCGLC83A11E704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI GIAN LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCGLC83A11E704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI GIAN LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2DE8110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO AI FINI  DELL'ARCHIVIAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE. CIG: Z5A2DE8110.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>167.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22DE7F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE MODIFICHE DELLE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO  A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID -19 ( CIG ZD22DE7F17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4664.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4664.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2DACC30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NUOVE PORTE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ( SALA SINDACO /BAGNO/GIUNTA/ E CONSIGLIO ( CIG Z6D2DACC30)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPNG60T31B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORNACCHIARI PIERANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNPNG60T31B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORNACCHIARI PIERANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZF22DE59A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESA   ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA DITTA NEOPOST. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCE DI INCHIOSTRO  PER L'AFFRANCATRICE MODELLO IS – 420.  CIG.  ZF22DE59A2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8381547F60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – CUP  D43D20000290002 -  CIG  8381547F60</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764710980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764710980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99073.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>104989.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2DF4635</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z7B2DF4635).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E NORMA SCUOLA DELL'INFANZIA  CA' DE BOSIO – OPERA FINANZIATA CON  DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14 GENNAIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSMRC76D03B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTINI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSMRC76D03B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTINI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8365780C0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E NORMA SCUOLA DELL'INFANZIA  CA' DE BOSIO – OPERA FINANZIATA CON  DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14 GENNAIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107560983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARGNONI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03107560983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARGNONI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34016.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>35562.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>840458314D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 FINO AL 31/08/2023. CIG  840458314D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555182.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882DF5675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIEGHEVOLI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA  XXI SETTIMANA MONTINIANA. CIG Z882DF5675</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>561.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DELL'AREA FESTE DEL COMUNE DI CONCESIO NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312DE3B2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO (GIACCHE A VENTO) DESTINATO AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CONCESIO (C.I.G. Z312DE3B2F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2011.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2011.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332683C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO PER LA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UFFICIO COMMERCIO E DEL VERSAMENTO PERIODICO. ( CIG Z332683C76).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02841930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02841930981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142DFC461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI MUSICALI IN DATA 21 AGOSTO E 29 AGOSTO 2020 – CIG:Z142DFC461.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986710980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICA...E'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986710980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICA...E'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2DEA3BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI A 11 E A 7 DEL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO ( CIG Z5F2DEA3BF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03276030172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARADELLO GREEN S.N.C. DI BERTAZZOLI &amp; BROCCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03276030172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARADELLO GREEN S.N.C. DI BERTAZZOLI &amp; BROCCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13350.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13350.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692DF56ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ( CIG Z692DF56ED - Z7C2DF591B - Z292DF584E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2DF591B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ( CIG Z692DF56ED - Z7C2DF591B - Z292DF584E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773110305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2H S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02773110305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2H S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14030.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14030.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292DF584E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ( CIG Z692DF56ED - Z7C2DF591B - Z292DF584E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF GMBH </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF GMBH </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452DF93D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI NUMERAZIONE CIVICA DI ESTERNA CHE INTERNA PER IL PERIODO 2020-2024 ( CIG Z452DF93D1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2756.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1378.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812DF9352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEBLATIZZAZIONE E DERATIZZAZIONE IN DIVERSE AREE COMUNALI ( CIG  Z812DF9352)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2DF6981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DELLA SCARPATA FRANATA LUNGO LA VIA BATTISTI ( CIG Z7B2DF6981)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612DF9385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI BANDIERE  E ASTE DA POSIZIONARE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ( CIG Z612DF9385)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2E0577B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI PER SMALTIMENTO RIFIUTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZCA2E0577B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>829488212C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - C.U.P.   D46B20000720001 - CIG  829488212C - LP 558</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRRDNL83R69F704R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDELLI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRRDNL83R69F704R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDELLI DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30059.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22CF9362</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REVISIONE DEL MEZZO CB007FX ( CIG ZB22CF9362)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03826710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA RAFFAELE SNC DI BIENA ANNAMARIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03826710984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA RAFFAELE SNC DI BIENA ANNAMARIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522DEADF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE SUB APPALTO PER  LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA PAOLO VI ( CIG Z522DEADF8  )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03244550160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA ANTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03244550160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA ANTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2E0E7A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO AL FINE DI OTTEMPERARE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 E S.M.I.. CIG: Z0D2E0E7A7.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03469030179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA S.VIGILIO DEI DOTTORI BONTEMPI ALBERTO E MAURO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03469030179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA S.VIGILIO DEI DOTTORI BONTEMPI ALBERTO E MAURO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1009.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932E09EF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI, PER ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID - CIG Z932E09EF0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03304960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNAL BRIXIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03304960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNAL BRIXIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>81886797AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI - CUP D49F19000480004 - CIG  81886797AD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>54790.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54790.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>767112194D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUBAPPALTO  ATTIVITÀ DI VERIFICA SOSTEGNI E CERTIFICAZIONE STATICA SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1095974.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2E11E06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: ZDE2E11E06.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03469030179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA S.VIGILIO DEI DOTTORI BONTEMPI ALBERTO E MAURO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03469030179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA S.VIGILIO DEI DOTTORI BONTEMPI ALBERTO E MAURO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>885.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82E16C9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI PANNELLI SEPARATORI E PARATIE (PANNELLI IN PLEXIGLASS) PER
LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI. CIG: ZA82E16C9D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1005.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62E1F815</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI  SPECIALI  ALLA TELEVISIONE ANNO 2020. CIG ZC62E1F815</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>407.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2E2AEEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE VETRATE AL CIMITERO DI COSTORIO ( CIG ZCF2E2AEEA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHZMRI62P25L919G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIZZARDI IMERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHZMRI62P25L919G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIZZARDI IMERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1160.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672E32303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE IN OCCASSIONE DELLA  XXI SETTIMANA MONTINIANA ( CIG  ZE62E2F0EC   E   Z672E32303  ).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62E2F0EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE IN OCCASSIONE DELLA  XXI SETTIMANA MONTINIANA ( CIG  ZE62E2F0EC   E   Z672E32303  ).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662E322BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO  PER FORNITURA DI  DUE   TARGHE  PER LA  XXI SETTIMANA MONTINIANA. CIG  Z662E322BE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00090100173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOLLI A.S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00090100173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOLLI A.S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652E36CFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN TOTEM SMILE IN CUSTOMER SATISFACTION</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2E3968C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA  DEL SERVICE DI APERTURA E GESTIONE UTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA ALDO MORO A CONCESIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO DAL 14 AL 25 SETTEMBRE 2020 (C.I.G. ZED2E3968C).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2E42271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LP 555 - CUP  D47H20000010004 -  CIG ZAE2E42271</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02767220987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAPPAEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02767220987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAPPAEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02E3A6A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE INERENTI GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E LA FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO. CIG: ZE02E3A6A7.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942E20514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO E ASSISTENZA TECNICO/SPECIALISTICA IN MATERIA DI NORMATIVA EX D.LVO 152/2006 E S.M.I. DI COMPETENZA ALLA POLIZIA LOCALE E ASSISTENZA GENERALE NELLE MATERIE SANZIONATORIE DI COMPETENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711730331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTEROSA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711730331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTEROSA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192E3BF74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 15 BIDONI DA 120LT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA UTILIZZARE PRESSO TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI ( CIG Z192E3BF74)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>467.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662E3E0F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI, RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG Z662E3E0F4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6754.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9680.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12E3F5C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO A N. 3 LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 BENEFICIARIE DELLA QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI STABILITA DAL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO N. 267 DEL 04/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLSU59D47D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03700940988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLOUNO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSSNCL81B07B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLSU59D47D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700940988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLOUNO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSSNCL81B07B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9999.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2E41518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA COMPERIO SRL, PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO ACCESSI BIBLIOTECA CON TECNOLOGIA VIDEO 3D. CIG [Z3B2E41518]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB32E51BD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 541 IN DATA 9.9.2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN VIGILIO - LP 539 - CIG Z362E1D91D - D47D18000220005</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644140984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDDYS DI SACA EUGENIU &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03644140984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDDYS DI SACA EUGENIU &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E NORMA SCUOLE DELL'INFANZIA - OPERA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE XI/3075 DEL 20.4.2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14362.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2066.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2E76CC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CONCESIO (CIG. Z8A2E76CC4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1635.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2DFCAD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CESTINI DOGTOILET DA POSIZIONARE NELLE AREE VERDI SU TUTTO IL TERRITORIO ( CIG Z2C2DFCAD9)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>845034554B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CONCESIO ( BS)  - PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2023 - CIG MASTER : 8393543ACB- CIG DERIVATO 845034554B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127014.23</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>100319.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CONCESIO ( BS)  - PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2023 - CIG MASTER : 8393543ACB- CIG DERIVATO 845034554B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1863.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1309.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z112D9C137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LICENZE DI OFFICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03050740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSONAL DATA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03050740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSONAL DATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>825.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52E68FFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVICE DI APERTURA E GESTIONE UTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA ALDO MORO A CONCESIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 DAL 28 SETTEMBRE AL 18 DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52D4A8AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVE LASTRE IN MARMO BOTTICINO PRESSO I CIMITERI DI S.VIGILIO E DELLA PIEVE ( CIG ZC52D4A8AF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMNNGL43C23H477L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMINI ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMNNGL43C23H477L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMINI ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>765.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z902E8356B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN AMIANTO - RIFIUTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z902E8356B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03002420168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03002420168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>430.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMERA MORTUARIA R.S.A. - OPERA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE XI/3075 DEL 20.4.2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - C.U.P. D46G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822EA5F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTO RINVENUTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z822EA5F88</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471290987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALU S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471290987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALU S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF2EA86EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DELL'ANTENNA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA E PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE A CAUSA DI MALFUNZIONAMENTO DELL'APPARATO PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DELLE VIDEOCAMERE (CIG: ZCF2EA86EA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1067.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1067.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2EC497A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG: Z4E2EC497A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03166250179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03166250179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1226.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2E3D950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PULIZIA DEGLI SGRIGLIATORI E SCOLI MONTANI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG Z1E2E3D950)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00181480179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPIRECO SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00181480179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPIRECO SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8450447976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI APLIAMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA DELLA R.S.A. DI CONCESIO OPERA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE XI/3075 DEL 20.4.2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - C.U.P. D46G2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428470161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428470161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98847.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>105911.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8450499461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E NORMA SCUOLE DELL'INFANZIA OPERA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE XI/3075 DEL 20.4.2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". CUP D46B20000800002 - CIG 8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138794.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>159322.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02ED0547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA PER UTENZE TEMPORANEE PER LE FESTE ORGANIZZATE DA QUESTO ENTE MODIFICHE E SPOSTAMENTO NUOVI CONTATORI ( CIGZ382D79213 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>202.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192EC0D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COOPERTURE DELLE 24 BACHECHE IN LEGNO SUL TERRITORIO ( CIG Z192EC0D1C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03954510982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAFEDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03954510982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAFEDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2880.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2760.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2EE3CC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI. CIG:Z1C2EE3CC9.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>870.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD2EC7B65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO DA EFFETTUARSI IN BIBLIOTECA SULLA FIGURA DI RAFFAELLO IN OCCASIONE DEI CINQUECENTO ANNI DALLA MORRTE DELL'ARTISTA A CURA DI LAURA BAZZANA CIG [ZCD2EC7B65]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZLRA82D54B157C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAZZANA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BZZLRA82D54B157C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAZZANA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>240.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2ED0733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATIZZAZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ( CIG Z3A2ED0733)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01814870984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01814870984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862E21CC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  2021-2023 (CIG. Z862E21CC2).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>410.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2E55F0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522E5AF3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03050740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSONAL DATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03050740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSONAL DATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7894.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7894.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2E6BFB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1725.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1725.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA IN VARIANTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  LP 555 - </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39085.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1819.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A2EFC374</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO  DEGLI OPERAI ( CIG Z1A2EFC374 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.N.C. DI GASPARINI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1024.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752EF81C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTENDIMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SPOSTAMENTO DI PUNTI LUCE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ( CIG Z752EF81C7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28997.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>28297.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892F11347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z892F11347).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>991.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>677.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2F207B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. ZBD2F207B4).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>799.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2F19F45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA VERIFICA PERIODICA FINALIZZATA PER LA MESSA IN OPERA DELL' ASCENSORE PRESSO GLI ALLOGGI ANZIANI DI VIA COTTINELLI ( CIG Z4E2F19F45)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV. INFORT.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>180.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492F1555E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MONTAFERETRI FERRETTI PRESSO IL CIMITERO S.VIGILIO E PIEVEB ( CIG Z492F1555E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1760.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZF12F207F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. ZF12F207FE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2F1C8D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: ZAE2F1C8D5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637000047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL IN 1 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637000047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL IN 1 SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1078.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8496830DEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER IL BIENNIO 2020-2021-2022 ( CIG  8496830DEB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSLFNC96H27B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASOLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSLFNC96H27B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASOLINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69683.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER IL BIENNIO 2020-2021-2022 ( CIG  8496830DEB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1116.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1032.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2EFFB0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVE TENDE PER LA SALA CONSIGLIO ( CIG Z5E2EFFB0A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610380988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LALEONESSATENDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610380988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LALEONESSATENDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1672.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1672.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z062EDA9AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIPAIEDE - LOCALITA' LEVATA- CIG Z062EDA9AB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7118.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7118.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132F15971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA, POSA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA PAOLO VI - VIA PASCOLI E VIA MONTINI ( CIG Z132F15971)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLPMSM67L27B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPINI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLPMSM67L27B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPINI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022F349E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ANUTEL – ARUBA PEC S.P.A. PER FORNITURA PEC AI CONTRIBUENTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03506450174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANUU MIGRATORISTI CONCESIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03506450174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANUU MIGRATORISTI CONCESIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2F38498</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A DUE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATI DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTI IN "VIDEOCONFERENZA" IL 25/11/2020 E 11/12/2020 (CIG. Z9E2F38498).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>140.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322F42F80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TRASCRIZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 61 DEL 30.09.2020 ( CIG Z322F42F80)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2F609AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008. CIG: ZCD2F609AA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12F207FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z842F58D14).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>51.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762F4ED69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO E MODULISTICA SPECIALIZZATA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z762F4ED69).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>261.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412F19FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA REVISIONE PERIODICA GRU IDRAULICA (CIG Z412F19FB0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709530988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709530988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2694.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1796.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802F4D5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI N. 4 BANCALI DI ASFALTO FREDDO ( CIG Z802F4D5A2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883390179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTREDIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883390179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTREDIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2040.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952F6E7D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN CERO ALTO CM 100 DIAMETRO CM 10 DIPINTO A MANO  E CANDELE  PER LA RICORRENZA DELLA BEATA VERGINE IMMACOLATA. CIG Z952F6E7D8.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVLCST72C31B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVELLI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVLCST72C31B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVELLI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>639.34</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB2F314CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA WEB (V.S.P.) E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI AGUIA, IN USO NEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL RILEVAMENTO DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DI ACC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11300.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z842F33603</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO DISPOSITIVO AGUIA PER IL MONITORAGGIO VEICOLARE NEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL RILEVAMENTO DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DI ACCESSO AL TERRITORIO COMUNALE. (CIG: Z842F33603)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10400.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E2F4CE70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 600 COPIE DEL LIBRETTO "NEMICI INVISIBILI" DELLA CASA ED. I NUOVI QUINDICI SRL PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DI CONCESIO. CIG[Z0E2F4CE70]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03313550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I NUOVI QUINDICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1060.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA92F2C377</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA SALA STUDIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIG: ZA92F2C377</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03451490175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.SERR.ALL. S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03451490175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.SERR.ALL. S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2850.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2F6CC58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO CONNETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO PER SVOLGIMENTO DAD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22F50507</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL'APPALTO PER LA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. (CIG. ZF22F50507)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22055.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>22055.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE22F6B6FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERE ATTE ALLA MITIGAZIONE DEI FENOMENI ALLUVIONALI INTERESSANTI LA VIA RAGAZZI DEL 99 IN LOCLAITA' SAN. VIGILIO DI CO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSNTN72C11B157S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PASQUALE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSNTN72C11B157S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PASQUALE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5148.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z712F57D2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PER  L'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE EUROPA/NATALI/SANGERVASIO - LP 564 - CIG Z712F57D2C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03875440988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTOOM SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03875440988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTOOM SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82F14F97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTO IN ACCIAIO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA TRA LE VIE EUROPA/NATALI/SANGERVASIO (LOC. LEVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPDNC91P13G791G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPESI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPDNC91P13G791G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPESI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3899.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2F7CB19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO ASSICURATIVO " R.C.T.O"  PER IL PERIODO 30.11.2020/31.10.2022 (C.I.G. Z5A2F7CB19)  PROROGABILE SINO AL 31.01.2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>46653.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42F4EA1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI DOSSO IN GOMMA PER VIA CADIZZONE ( CIG ZF42F4EA1D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>924.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92F52454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ASTE  E SUPPORTO DA POSIZIONARE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ( CIG ZF92F52454 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>186.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252F5079F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA FORNITURA E POSA DI RINGHIERE PRESSO  LE RAMPE DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE DI VIA ALDO MORO ( Z252F5079F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04038990984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE FERRO SNC DI STEFANA DIEGO E GNOCCHI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04038990984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE FERRO SNC DI STEFANA DIEGO E GNOCCHI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2340.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2F77FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 18/12/2020 (CIG.Z3D2F77FA1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97497880159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FOXPOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97497880159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FOXPOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>70.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972F7FFD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE.CIG:Z972F7FFD1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STPMSM63S06E801I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.L.C. DI STOPPA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STPMSM63S06E801I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.L.C. DI STOPPA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1425.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472F764E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA E  MODULISTICA PACCHETTO POLA, SISTEMA DI VALUTAZIONE E MAPPATURA DELLE ATTIVITA' NELLO SMART WORKING DISTRIBUITO DA PUBLIKA SRL. CIG: Z472F764E9.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>56.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>8545164C66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIA SANTA GIULIA - COSTORIO
CIG 8545164C66</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>45901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>50124.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2F19F92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE  ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI COSTORIO ( CIG Z0A2F19F92)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNFNRC71P54B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNFNRC71P54B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z752F87813</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI (PARTE ECONOMICA) E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE – RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI MENSILI”. CIG:Z752F87813.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2F8D81F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLO SPORTELLO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI ACB SERVIZI SRL CIG Z0F2F8D81F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92F6AB8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' APPALTO PER LA FORNITURA E L' INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'ASILO COMUNALE PAOLO VI. (CIG: ZA92F6AB8B)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02607120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE S.R.L.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02607120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE S.R.L.  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8789.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8789.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752F5F6D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO DA REALIZZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8216.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8216.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332FA4B9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MAGGIOLI S.P.A. PER IL PERIODO DI 36 MESI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z332FA4B9E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3660.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92F94C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI GESTIONE USERFUL. CIG ZF92F94C23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>914.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>914.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2F635CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DURANTE LE FESTE NATALIZIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (CIG Z2D2F635CD).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611530985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENICE SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611530985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENICE SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4751.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4730.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02FA6AC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA ABBONAMENTO ANNUALE INI-PEC DI INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC02FA6AC2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2795.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>566.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52F808E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA RELATIVA ALLE AREE AFFERENTI IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CIG ZB52F808E2) . </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>540.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LL.PP. N. 563 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SANT'ANDREA - C.U.P.  D48H20000560004 CIG ZC22F5DA94</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3513.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22F5DA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LL.PP. N. 563 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SANT'ANDREA - C.U.P.  D48H20000560004 CIG ZC22F5DA94</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL

</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16977.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15979.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8558154C16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PERLE OPERE DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA LL.PP.573 - C.U.P. D46B20000800002 - CIG 8558154C16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>39618.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>855665356E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO - C.U.P D45H20000110006 ( CIG 855665356E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71803.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>78182.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2FC8B48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DEI PRESIDI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO ( CIG ZED2FC8B48 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FSLSFN77L19B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FSLSFN77L19B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>520.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12FC1C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE , SISMICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO SUL TERRIORIO ( CIG ZC12FC1C65)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZBNMRA69T14D918A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBANI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZBNMRA69T14D918A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBANI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1428.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1428.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082F8FC79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TIPOGRAFIA FB DEI FRATELLI PAOLO E MASSIMO FANTUZZO &amp; C. SNC" PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO ANTICO SUL SOPPALCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z082F8FC79</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06825140012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA F.B. DEI F.LLI MASSIMO E PAOLO FANTUZZO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06825140012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA F.B. DEI F.LLI MASSIMO E PAOLO FANTUZZO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72FC8F8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA FORNITURA DI 15 GAZEBI PIEGHEVOLI ( CIG ZE72FC8F8C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00911730174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI CAMPING SPORT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911730174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI CAMPING SPORT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1980.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502FA6610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA FORNITURA 3 BACHECHE IN LEGNO ( CIG Z502FA6610)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF GMBH </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF GMBH </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1839.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1839.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO L.R.12/2005, PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80012070175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA E FABBRICERIA PARROCCHIALE S GREGORIO MAGNO - S. VIGILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80010050179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S.ANTONINO - ORATORIO PAOLO VI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80012070175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA E FABBRICERIA PARROCCHIALE S GREGORIO MAGNO - S. VIGILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80010050179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S.ANTONINO - ORATORIO PAOLO VI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42FE6F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CONCESIO - CIG. ZE42FE6F2B -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392FE2F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE METEO E DI UNA METEOWEBCAM - CIG. Z392FE2F6E -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91023410177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE METEOPASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91023410177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE METEOPASS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1680.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CIVITAS SRL PER LA GESTIONE DI ALCUNE ATTIVITA’ DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE E DI RILIEVO SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI CONCESIO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710760980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVITAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710760980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVITAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>119973.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2FB86A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L'ANNO 2021 DELLA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SICRAWEB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>39900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932FA80F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CENSIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA" - QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3504.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4275.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192FF1028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ESCUZIONE DI LAVORI EDILI VARI SUL IL TERRITORIO - C.U.P. D48C20000240004- CIG Z192FF1028
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>29747.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42F066EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1069.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2F06B8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>876.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2F08ED2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.4</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2F0C258</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>296.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22FFC371</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE AD USO CAMERA MORTUARIA DELLA RSA ( CIG ZD22FFC371)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBFCLD72M66B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI CLAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBFCLD72M66B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI CLAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.97</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z332FC7690</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03996270157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIDIESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03996270157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIDIESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>788.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>ZE62F60C7B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03050740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSONAL DATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03050740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSONAL DATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2140.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z382F61287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832F60A4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE GARA SINTEL  PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE E ATTREZZATURE LUDICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE E OPERE EDILI VARIE (CIG Z832F60A4F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741260986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741260986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23162.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>85690381DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ( 3LIVELLI) , DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA PER PORTARE A COMPIMENTO L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA " RIQUALIFICAZIONE CENTRO CULTURALE " ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LSTUDIO DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072820982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZINELLI &amp; VEZZOLI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072820982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZINELLI &amp; VEZZOLI ARCHITETTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30948.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30948.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342D4A3EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NUOVO ASCIUGAMANI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ( CIG Z342D4A3EB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>212.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE12FF307E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMA URGENZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI S. ANDREA (CIG ZE12FF307E).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4830016D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ( P.E.B.A. ) - PRIMA FASE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602FFD0D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (CIG Z602FFD0D6).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8947.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02FA980D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "PROMAL S.R.L." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN LEGNO DA COLLOCARSI NELL'AREA BANCO PRESTITI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZF02FA980D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05173030015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMAL ARREDAMENTO MULTIFUNZIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05173030015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMAL ARREDAMENTO MULTIFUNZIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2899.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2899.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812FF11B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO, ASSISTENZA TELEFONICA, REMOTA ED AGGIORNAMENTO LEG@LCOM VIRTUALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4380.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4380.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682F95AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ, FONIA VOIP ANNO 2021 CIG  Z682F95AFB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30220.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30872.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22FFFC4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA NUOVA CENTRALE TELEFONICA E DI TELEFONI DA SCRIVANIA PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3731.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3731.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02FFF870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA NUOVA CENTRALE TELEFONICA E DI TELEFONI DA SCRIVANIA PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12588551007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMENTE TLC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12588551007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMENTE TLC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2341.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2341.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2FD81A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE CONCERNENTE I SOGGETTI NOMINATI PREPOSTI AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008. CIG: ZEE2FD81A6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>997.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29301D668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITA', ANZIANE O IN TEMPORANEA DIFFICOLTA', RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL' ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, CON UTILIZZO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSP- CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSP- CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7875.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9334.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3016934</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z4C3016934).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>830.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z063029FC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI ANALISI,  RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z063029FC6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03029260985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SNC. DI CAVUOTO E PIERROTTET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03029260985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY SNC. DI CAVUOTO E PIERROTTET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>490.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E3027BB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO ANIMALE PER IL PERIODO 2021-2025 ( CIG Z0E3027BB1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284840170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284840170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>419.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL CONSORZIO GENERALE FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA PER ACQUISIZIONE ARRE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19 - C.U.P. D41</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80048550174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GEN. FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80048550174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GEN. FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>465.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56304DF4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILMATO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTI E REGIE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL 27 GENNAIO 2021. CIG [Z56304DF4D]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98045890179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTUREALE PROGETTI E REGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98045890179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTUREALE PROGETTI E REGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z021E82439</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015,  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DELLE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PRESSO IL SETTORE TECNICO.  (C.I.G. Z021E82439)</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6694.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5305BE5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS), ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI IL PERSONALE OPERAIO QUALI: FORMAZIONE CARRELLI ELEVATORI IND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4304C574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO  ING.STEFANO FASOLINI PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA "EX AUCHAN" VIA EUROPA - CIG ZD4304C574</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FSLSFN77L19B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FSLSFN77L19B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1040.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19303CDFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2021 - 2022 CIG: Z19303CDFA..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03106690179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MUSTANG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03106690179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MUSTANG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13866.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z633066AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE DI SCRITTE ADESIVE PER I MEZZI DEL SETTORE TECNICO (CIG Z633066AFE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>169.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9307F078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVICE DI APERTURA E GESTIONE UTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA ALDO MORO A CONCESIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 DALL'8 FEBBRAIO AL 26 MARZO 202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2049.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98301A5E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P.  AREA TECNICA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – MANUTENZIONI -  CIG  Z98301A5E3 PER IL PERIODO  GENNAIO 2021-SETTEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VVNMLN72T65B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENZI MILENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VVNMLN72T65B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENZI MILENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1022.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23212.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462FF30E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO FUNEBRE CONCERNENTE GLI ANNI 2021 - 2022 - CIG: Z462FF30E0.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02239850981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE, SOLIDARIETA', PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4245.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVA INDEBITAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>43.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5309E983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL  DELLE ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE – RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE E CONTROLLO 1 PER IL PERIODO  01.05</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>21783.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA230BBBA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER ANALISI E   RACCOLTA E SMALTIMENTO  RIFIUTI  DA INCENDIO.CIG.ZA230BBA3C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3804.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3804.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B309E380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA  E SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29230.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>25244.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42D9B8CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 2021-2022-2023 ( CIG ZA42D9B8CB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNGJNL80C25Z2N2L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER CAR WASH DI SING JAMAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNGJNL80C25Z2N2L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER CAR WASH DI SING JAMAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8605313OF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG 8605313OF0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B30DAAD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE RELATIVA AL CAMPIONAMENTO (RILEVAZIONE E MISURAZIONE) DI GAS RADON SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 101/2020. CIG: Z0B30DAAD5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B30D75B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG:Z2B30D75B0. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03166250179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03166250179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>380.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8430CA162</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS PER L'ANNO 2021. CIG: Z8430CA162.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>211.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9630D9F46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  TEST RAPIDI ANTIGENICI RELATIVI AL VIRUS SARS_COVID_2_19 AL PERSONALE DIPENDENTE.  CIG: Z9630D9F46.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04007700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04007700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>452.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB130EFEB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA  DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIA SANTA GIULIA (CIG  ZB130EFEB2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBFCLD72M66B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI CLAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBFCLD72M66B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI CLAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z53309C412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMA URGENZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA COTTINELLI CIV. 54 (CIG Z53309C412).</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA730DFD14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI P.L. A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 12/03/2021  (CIG. ZA730DFD14).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>60.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF311A180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE PER ACQUISIZIONE DISPOSITIVI INDIVIDUALI (MASCHERINE FFP2) A TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG:ZCF311A180.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E311C90E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z1E311C90E).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>779.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB310511A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VERIFICA DELLA LINEA VITA ESISTENTE DEL BOCCIODROMO DI VIA ALDO MORO - PER GLI ANNI 2021-2022-2023 (CIG ZCB310511A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03138680982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS WORK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03138680982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS WORK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18311083F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA  IMMOBILE DENOMINATO "CASA REGGIA" - CIG Z18311083F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1575.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB230F3EB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMA URGENZA INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.VIGILIO - (CIG ZB230F3EB2) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3106F38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER FRAZIONAMENTO E VARIE PER ESATTA IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI  VIA CA DE BOSIO - CIG Z1F3106F38</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE310DAFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A DUE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATI DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTI IN "VIDEOCONFERENZA" IL 25/03/2021 , 30/03/2021 E IL 02/04/2021 (CIG.                   ZEE310D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>182.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2431098C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI ACI - PRA DI ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2021 - CIG. Z2431098C4 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1160.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383109A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI DI BASE "ANCI RISPONDE" DI ANCI DIGITALE PER GLI ANNI 2021 E 2022 -  CIG. Z383109A3C </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2158.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2158.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2431097C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO MANEGGIO ARMI E PER L'ESERCITAZIONE AL TIRO PER L'ANNO 2021 PER QUATTRO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE – CIG. Z2431097C9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>580.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42311A79E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE DATABASE DEI DATI RELATIVI AL COMUNE DA TRASMETTERE AL NUOVO CONSULENTE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. CIG:Z42311A79E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09024820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09024820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C312B8BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z1C312B8BB).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8642865DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE "ALTRI USI" PER IL PERIODO 1.04.2021 - 31.03.2023. CIG 8642865DD0</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256931.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>375231.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE "ALTRI USI" PER IL PERIODO 1.04.2021 - 31.03.2023. CIG 8642865DD0</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4025.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153112B37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI  RILIEVO TOPOGRAFICO A SEGUITO DI PRESUNTA FRANA IN VIA CASELLO -  CIG.Z153112BB7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>602.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>735.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2231406BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DA PARTE DEL COMANDO VVF PER L'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE ( CIG Z2231406BA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80219290584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80219290584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>216.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE309820C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INSTALLAZIONE SERRATURA ELETTRICA PORTA ARMERIA POLIZIA LOCALE ( CIG ZDE309820C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71FC530E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALLO STUDIO TECNICO  ING. BOCCHI  PER IL MONITORAGGIO FESSURE NEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2020 - CIG ZB71FC530E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BCCGPT53E25L380Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI GIANPIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGPT53E25L380Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI GIANPIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11090.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>42134.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5312CF57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO  - RIFIUTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZB5312CF57</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03002420168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03002420168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233133337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  SMALTIMENTO DOCUMENTI ARCHIVIO -   CIG Z233133337.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329360170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - COOP. SOC. A. R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03329360170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - COOP. SOC. A. R. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9313ED56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI P.L. A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 13/04/2021  (CIG. ZF9313ED56).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>62.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913107E42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER  LA FORNITURA DI LAMPADE FARI PROIETTORI IN SOSTITUZIONE   PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA A.MORO  (CIG Z913107E42)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03630830986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DED IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03630830986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DED IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3497.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3595.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE731050CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVA RINGHIERA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA A.MORO - CIG ZE731050CE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03884110986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG CARPENTERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03884110986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG CARPENTERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5430.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5430.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3125BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PORTALI KEY REF E CASSAWEB PER L'ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03206430542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS &amp; SOCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03206430542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS &amp; SOCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6640.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6640.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>865045554A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LA VIA EUROPA/NATALI/SANGERVASIO (LOC. LEVATA) - C.U.P. D47H20000670007 - CUI L00350520177202100006 - CIG : 865045554A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504130178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE IMMOMEC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01504130178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE IMMOMEC S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>143200.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LA VIA EUROPA/NATALI/SANGERVASIO (LOC. LEVATA) - C.U.P. D47H20000670007 - CUI L00350520177202100006 - CIG : 865045554A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1277.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8684562F03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA   " LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  DEL MUNICIPIO"  ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG 8684562F03 - CUI L00350520177202100002 - CUP D45E20005980006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>59280.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>41054.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA331672D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL BANDO DI GARA: “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA, BIDIREZIONALE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEL SUPERAME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12328591008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12328591008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>482.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45303D1FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SUL TERRITORIO - LAVORI DA FABBRO PER IL BIENNIO 2021 - 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03884110986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG CARPENTERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03884110986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG CARPENTERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18990.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1630DEC8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI BANDIERE  DA POSIZIONARE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (CIG Z1630DEC8C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>155.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9631594B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVICE DI APERTURA E GESTIONE UTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA ALDO MORO A CONCESIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 DAL 26 APRILE AL 30 GIUGNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324270986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBIDABO S.S.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2748.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2748.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE 2 SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LOCALITA' SAN VIGILIO  CODICE ARES BS611083 - C.U.P. D47D18000220005   CUI L00350520177202000001 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543157EFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I. CIG: Z543157EFA.

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>68.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA" - QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2021
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5931.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7236.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z3E2C0AF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI  SEMAFORICI COMUNALI ( CIG  Z3E2COAF6E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z60313865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPLICATIVI  PER LA  REDAZIONE DELLA  RELAZIONE  E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2020,  DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ANNO 2021 C.I.G. Z603138654.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23180F89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNI 2021/2026   C.I.G. ZD23180F89.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1098.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23180361</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. ZC23180361).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2331803AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z2331803AA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>293.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z733182308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI POSIZIONATI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNFNRC71P54B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNFNRC71P54B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONFREDINI ENRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5592.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5580.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211454C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA DELLA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER IL PERIODO 30/04/2021-31/05/2021 ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA XL INSURANCE COMPANY SE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON SPA INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON SPA INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18376.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25318F857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE  SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO BANDO D'ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE  IMMOBILE DENOMINATO CASA ARIASI/REGGIA ( CIG Z25318F857)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>792.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LINEACONFORT MEDICALI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI POSIZIONATI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2022. CIG:Z733182308</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4532.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3335.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>747112194D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI  2021 PER AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ATTIVAZIONE DI UNA STRUTTURA PER I SERVIZI DI SMART CITY – CUP D41C19000050004  - CIG 767112194D- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>172649.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613OD166E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO MULTIFUNZIONE RICOH BIBLIOTECA,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z613OD166E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5131815F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ACQUISTO CARTUCCIA  ED ETICHETTE PER  MACCHINA AFFRANCATRICE   C.I.G. Z5131815F2.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>206.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C31AB2A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN BOX AUDIO CON RADIOMICROFONO E ASTE DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI  RICORRENZE E CERIMONIE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CONCESIO. CIG Z5C31AB2A6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>376.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>376.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E30D80E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA COTTINELLI  E VIA RODOLFO DA CONCESIO   ( CIG  Z6E30D80E2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03244550160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA ANTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03244550160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA ANTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14563.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14563.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F30DEC6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER TAGLIO LAPIDI CIMITERO DI S.VIGILIO (CIG Z2F30DEC6C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593170986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMI E GRANITI DI MARCHESINI PAOLO E MARCO S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2550.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19319271C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LTA SRL DELLA LICENZA D'USO MUA PRIVACY COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DPO - DATA PROTECTOR OFFICER FINO AL 31/12/2022. CIG Z19319271C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14243311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14243311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2331AE10E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI CONCESIO - ANNO 2021
CIG Z2331AE10E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMNCS34A08I433Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5731AF6EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DELLE  SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE.  (CIG  Z5731AF6EA). </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F31B5E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 150 COPIE DEL LIBRO "GUARDA CHE FACCIA" GIUNTI KIDS EDITORE PER IL PROGETTO NUOVI NATI DEL COMUNE DI CONCESIO CIG Z6F31B5E73</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965900327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965900327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2D2170B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI “RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE”. CIG Z102D4BE7E. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRON MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRMSM58E15B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRON MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2605.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58317A22D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO  SITO MUNICIPIUM. CIG Z58317A22D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B31C556E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA SUL TEMA DELLA RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO AGLI IMMOBILI , DI PROPRIETA' COMUNALE -  SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO E BOCCIODROMO  CIG  Z6B31C556E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE31B0CCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE MAILING LIST, GESTIONE VARI DOMINI WEB COMUNALI E SPAZIO FTP ANNO 2021. CIGZBE31B0CCB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231490980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL42 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231490980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL42 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>806.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF316CAF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE NUOVE CONNESSIONI RADIO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DI ALCUNI PARCHI COMUNALI. CIG  ZEF316CAF9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>990.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  PER PAGAMENTO RATA ANNO 2021  PER ACQUISIZIONE IMMOBILE DAL SIGNOR PELI PRIMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLEPNN61M61B157E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI PIERANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLEPNN61M61B157E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI PIERANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6631CE727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INDAM LABORATORI SRL PER ANALISI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA  PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - (CIG   Z6631CE727)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>288.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER I SERVIZI PREVISTI NELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA PER I SERVIZI DI SMART CITY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D301BBD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE SUL PIANO STRADALE COMUNALE E AREE VERDI PER IL BIENNIO  2021-2022 ( CIG Z9D301BBD3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565160989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LDDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565160989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LDDS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17734.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15728.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>87365079A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2021 – CUP  D47H21000890001 -  CIG 87365079A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>120934.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>109391.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2021 – CUP  D47H21000890001 -  CIG 87365079A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>681.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE PER DIRIMERE LA VERTENZA TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'IMPRESA MINELLI TIZIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGMRA81M68C618W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGOMI MARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03388570123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLFNC54R28L840C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGMRA81M68C618W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGOMI MARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03388570123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLFNC54R28L840C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7318.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2392.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2F4EE0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA FORNITURA DI FIAT PANDA  CITYCROSS SERIE 3 1.0 70 CV HYBRID CITY CROSS (ZDA2ED0D11)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01678370170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BOSSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01678370170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BOSSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11536.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9531CCC9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI GESTIONE USERFUL. CIG Z9531CCC9A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>914.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>914.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7531D30CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO  DESTINATO AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CONCESIO (C.I.G. Z7531D30CF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>127.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3231CC587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA  DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ADEGUAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA (CIG  Z3231CC587)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3675.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3675.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB331AFC1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN FIREWALL  WACHTGUARD M470 COMPLETO DELLA LICENZA TOTAL SECURITY TRIENNALE . CIG ZB331AFC1A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7181.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7181.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3184DC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DEL SISTEMA SICRAWEB CON IL MODULO DEL CONTROLLO DI GESTIONE. CIG Z3B3184DC9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3600.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD231D45F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DECRETO D'ESPROPRIO  PER ACQUISIZIONE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ZAMMARCHI LP 526 - CUP D41B16000220003 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CONSEGUENTI  - CIG:ZD231D45F4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>752.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>837.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2431F363C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI  IMPIANTO ELETTRICO E MICROFONICO PER LA FESTA DELLA SCUOLA MEDIA DI S.ANDREA ( CIG Z2431F363C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939370983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI MAGIK S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1820.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006  - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA ALDO MORO, 8 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98162450179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98162450179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>292.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC131E9B7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI P.L. A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 14/06/2021 (CIG: ZC131E9B7A).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>60.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB31AFB1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE ANCHE ONLINE. ANNO 2021.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ATHESIS SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ATHESIS SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9931FA62B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA E DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ALLO STUDIO DEL DOTT. MARCO NOCIVELLI  SINO AL 31/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCVMRC62T13B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCIVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCVMRC62T13B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCIVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5020.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D31FC282</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER  RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE DI VIA A.MORO - CIG Z6D31FC282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02607120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE S.R.L.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02607120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE S.R.L.  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – CUP  D47H21000890001 -  CIG 87365079A4 - DITTA BIOS ASFALTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>681.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA031F9B4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBGNTN67L13B157R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBAGOTTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBGNTN67L13B157R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBAGOTTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2704.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6760.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1231C8118</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 ( CIG Z1231C8118)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3556.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3556.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283222C3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI N. 50 COPIE DELLA GUIDA “VALLE TROMPIA – I TESORI NASCOSTI” - CIG: Z283222C3C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00405160987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMS PHOTO RODELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00405160987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMS PHOTO RODELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>625.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75321B8B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL  DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO E RIPRISTINO RETE DI ADDUZIONE INTERRATA IMPIANTO IDRICO ED ANTINCENDIO, NONCHÉ IL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SU TUTTO IL PERIMETRO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ( CIG Z75321B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01636030163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.F S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI FRATTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636030163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.F S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI FRATTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13393.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14854.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80321083E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CARROBBIO 24 ( CIG Z80321083E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766220986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766220986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1595.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1595.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE332138F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL  DEI LAVORI FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E COMPLETAMENTO RETE DATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO ( CIG ZE332138F0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01625160161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.I.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01625160161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.I.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22322.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24757.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE32372F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI BANDITE (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D E ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO CAT. C). 
INCARICO DI SANIFICAZIONI ED IGIENIZZAZIONE SEDE CONCORSO CIG:ZBE32372F6.
INCARICO PER L'E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>356.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF323733B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI BANDITE (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D E ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO CAT. C). 
INCARICO DI SANIFICAZIONI ED IGIENIZZAZIONE SEDE CONCORSO CIG:ZBE32372F6.
INCARICO PER L'E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04007700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04007700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FGF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>164.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613237363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI BANDITE (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D E ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO CAT. C). 
INCARICO DI SANIFICAZIONI ED IGIENIZZAZIONE SEDE CONCORSO CIG:ZBE32372F6.
INCARICO PER L'E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>407.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C3239B05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI SOLLEVATORE A PANTOGRAFO PER LA VERIFICA DEL TETTO , MAPPARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL CENTRO CULTURALE ( CIG Z7C3239B05)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>708.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13228C61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BICCHIERI DI CARTA PER GLI UFFICI PUBBLICI ( CIG ZC13228C61)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02512100989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02512100989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1049.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z93320E239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SACCHETTI DA INSERIRE NEI CESTINI DOGTOILET POSTI SUL TERRITORIO( CIG Z93320E239)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>676.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z143075C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME PER IL QUADRIENNIO 2021 - 2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02766430983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFTS  FABBRICA ASCENSORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02766430983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFTS  FABBRICA ASCENSORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11589.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6314.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10323BAB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CQC (CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) E DUPLICATO PATENTE DI GUIDA DEL DIPENDENTE SIG. BERTOLI VENANZIO. CIG: Z10323BAB3.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399760170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSCUOLA CENTRALE DI BENEDINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01399760170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSCUOLA CENTRALE DI BENEDINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>357.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823241928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI AREA PROPRIETA' VIA A.MORO SNC. CIG Z823241928.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329360170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - COOP. SOC. A. R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03329360170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - COOP. SOC. A. R. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1434.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003252CED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI  - CIG.Z003252CED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AD ATTIVITA' FORMATIVA NEL GIORNO 06/07/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>50.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24325FBB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z24325FBB4).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>756.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263260DE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TUTTO INCLUSO MULTIFUNZIONE RICOH MP5055SP,  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450 LEGGE N. 296/2006 E S.M.I..  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.Z263260DE4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>533.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  SERVIZIO ESTUMULAZIONI ORDINARIE ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>783.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB316E6EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO  COMUNALE -  CIG ZDB316E6EB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03871130989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI CONSUELO E LODA ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03871130989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI CONSUELO E LODA ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5486.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28325202D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, SICUREZZA,DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'  LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MURO DI CONTENIMENTO SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO  - CIG.Z28325202D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2912.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9332547CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER  INDAGINI DIAGNOSTICHE DEL MUNICIPIO  (CIG Z9332547CD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02625720160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;P CONSULTING ENGINEERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02625720160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;P CONSULTING ENGINEERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11445.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11445.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43262D4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA MONTINI 15 ( CIG ZB43262D4D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1060.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC327049C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO FUNEBRE PER IL PERIODO 12.07.2021 AL 31.12.2022 ( CIG ZD63266C64 - Z462FF30E0 - ZCC327049C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524020985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524020985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63266C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO FUNEBRE PER IL PERIODO 12.07.2021 AL 31.12.2022 ( CIG ZD63266C64 - Z462FF30E0 - ZCC327049C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18855.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11592.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76326962B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO  PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI TOMBAMENTO DEL FIUME CELATO CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E ATTREZZATURE AREA A VERDE PUBBLICO IN VIA SEGHERIA - CIG Z76326962B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FSLSFN77L19B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FSLSFN77L19B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1872.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1872.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B323B2DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOBINE IN PVC PER LA COPERTINATURA DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z6B323B2DF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854790173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELICAM SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854790173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELICAM SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC932791F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DI N.2 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) - CIG: ZC932791F8 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653690168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23327362A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,   AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020, ALLO STUDIO VENTURATO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 (CIG Z23327362A). ASSUNZIONE IMPEGNO DI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F328B1B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO  (PANTALONI) DESTINATO AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CONCESIO (C.I.G.Z9F328B1B1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>558.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893287DAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ED ACCESSORI AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021 – CIG: Z893287DAE
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4097.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4092.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43281F61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E LA POSA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CONCESIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>20485.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50329A425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDEMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILTIA' DI N. 3 OPERE PUBBLICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNCLD85E17D391Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINETTI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNCLD85E17D391Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINETTI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4097.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2799.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0532902BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTINI POSTALI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E LAMPADE VOTIVE (CIG Z0532902BE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>883264513D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - CUP D47H2100140002 - CIG 883264513D </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114754.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>74798.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4329DBEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S.P.345 - VIA RONCAGLIE  (CIG ZC4329DBEC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2080.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (CIG Z7632A26FC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B32AB552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> INCARICO ESTERNO TECNICO DI INFORMAZIONE AMBIENTALE ED IMPEGNO DI SPESA ( CIG Z9B32AB552)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNZFRC70T49D150P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZI FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNZFRC70T49D150P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2167.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4752.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AREA PROPRIETA' VIA A.MORO SNC. CIG  Z3F32A60B7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02082560174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02082560174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>87942561A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZION E STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI-  CUP : D43D20002210005 - CIG : 87942561A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163934.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>141536.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC031E3A24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEL CERTIFICATO DIGITALE X.509 CIG ZC031E3A24.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>120.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>88601456F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA RIZZARDI CON FORMAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI RIALZATI -  CUP : D43D21003750004 - CIG 88601456F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>74087.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC532BA030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE  SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO BANDO D'ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE  IMMOBILE DENOMINATO CASA ARIASI/REGGIA ( CIG ZC532BA030) -TERZO INCANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>170.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA230BBA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSUNTIVO SPESA PER  INCARICO PER ANALISI E   RACCOLTA E SMALTIMENTO  RIFIUTI  DA INCENDIO.CIG.ZA230BBA3C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>807.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B32CA7FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE ANNI 60/70/80 IN OCCASIONE DEL PIC NIC VINTAGE IN DATA 28 AGOSTO 2021 – CIG:Z8B32CA7FD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01463820934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESIBIRSI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01463820934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESIBIRSI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3832D15FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI UN BAGNO CHIMICO PER LA FESTA DEL 28/08/2021 - CIG Z3832D15FB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>180.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO AL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA PER POTER PRESENTARE LA SCIA PER LA SCUOLA MEDIA DI SAN VIGILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>973.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1188.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE32D59AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTYO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD132DC686</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AREA PROPRIETA' VIA A.MORO SNC. CIG  ZD132DC686.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02082560174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02082560174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>80.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C323FDDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE  LAVORI DI ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI CUI N. L00350520177202100009 CUP N. D47H21001400002 - CIG 883264513D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRZLRT71T07B157X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUZZINI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRZLRT71T07B157X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUZZINI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1632.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8432B657D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PEC AI CONTRIBUENTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA PEC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA PEC S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>610.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4832E24FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA DI PRIMO GRADO  DI S.VIGILIO ( CIG Z4832E24FB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01636030163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.F S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI FRATTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636030163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.F S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI FRATTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3950.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3332E2534</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO STRAORIDNARIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO  - CIG Z3332E2534</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2732D775E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NUOVE SEDIE DA UFFICIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG: Z2732D775E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2732E91BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PANNELLI  PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO  - CIG Z2732E91BE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03634390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI PUBBLICITA' SNC DI ALFIERI GIULIO E C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03634390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI PUBBLICITA' SNC DI ALFIERI GIULIO E C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC932D5B75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16342.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14817.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2532D4BB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.
LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z2532D4BB0).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>980.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1532E8316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TARGHE COMMEMORATIVE RICORDO  DA DONARE DURANTE I DIVERSI EVENTI ISTITUZIONALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2021 E 2022 ( CIG  Z1532E8316)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251410987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02251410987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO INAUGURAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO S.VIGILIO_ IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z5032EBD26.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422640983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRAMONTI L'ALTRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422640983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRAMONTI L'ALTRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF32BFA89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DI UNA MOSTRA DEDICATA ALLA FIGURA DI DANTE ALIGHIERI E ALLESTITA IN BIBLIOTECA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DANTESCHE PREVISTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021CIG [ZDF32BFA89]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251770228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251770228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC632EC27B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI UN SERVIZIO TELEVISIVO SU CONCESIO IN DATA 13 SETTEMBRE 2021 – CIG:ZC632EC27B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZLRA82D54B157C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAZZANA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BZZLRA82D54B157C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAZZANA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON IL SERVIZIO DI TPL URBANO. GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI E SPECIALI DEL TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0132F6902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL NUOVO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO ( CIG  Z0132F6902 ) PER 4 ANNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08710640155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08710640155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1626.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>228.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE42760DA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6139.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z60330A4D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE RECINZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA S.ANDREA  - CIG Z60330A4D5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLMDNL76T28D918Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLMDNL76T28D918Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3150.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z083304F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAIZONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO ( CIG  Z083304F58)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>960.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD932E0578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CONCESIO (CIG: ZD932E0578)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02607120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE S.R.L.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02607120983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE S.R.L.  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4301.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA324B7FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILE  ADIBITO AD EX CANONICA ED AREA DI PERTINENZA  -  CIG ZAA324B7FD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCRRT65P57F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI ROBERTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCRRT65P57F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI ROBERTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5148.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E330C9C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE  COMUNALI  - CIG Z3E330C9C0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGLNDR71M03B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIARI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLNDR71M03B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIARI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2600.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z55330C720</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE  DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MURO DI CONTENIMENTO SCUOLA MATERNA DI COSTORIO  - CIG.Z55330C720</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTDBR68D10B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLI ADALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTDBR68D10B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLI ADALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB932CF905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN'INSEGNA LUMINOSA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: ZB932CF905</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03634390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI PUBBLICITA' SNC DI ALFIERI GIULIO E C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03634390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI PUBBLICITA' SNC DI ALFIERI GIULIO E C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>815.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C332A8DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E RICREATIVI QUALE MISURA DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE – D.L. 73 DEL 25/05/2021. CIG Z1C332A8DC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180410981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2833.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2962.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D331F28E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI NIDI DI VESPE PRESSO LE SCUOLE E DI TALPE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO ( CIG Z8D331F28E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA23339112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA SPECALIZZATA  (CIG ZA23339112).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8913201E23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA, PER IL PERIODO DAL 03/10/2021 AL 31/12/2024 - CIG 8913201E23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207953.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>105336.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3343CDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA TIMIFY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB331AAA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO NUOVO POLO SCOLASTICO SAN VIGILIO  (CIGZBB331AAA2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4030.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B332AFA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PRESSO IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. DI MOBILE E CORNICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [Z4B332AFA5]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1080.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5334BBEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG ZF5334BBEF).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>740.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z053351D06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA ABBONAMENTO INI-PEC DI INFOCAMERE PER 3 ANNI (01/12/2021 – 30/11/2024) - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z053351D06 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2590.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313364B1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> AGGIUDICAZIONE INCARICO PER ANALISI E   RACCOLTA E SMALTIMENTO  RIFIUTI  ABBANDONATI VIA SELVA CIG.Z313364B1A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>562.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0334C074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2021 CIG ZC0334C047 _ IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251410987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02251410987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>210.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3369D9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE DI PIAZZA PRIMO MAGGIO ( CIG ZCE3369D9E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323310983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACO ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323310983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACO ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1398.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19338E732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA POSA NUOVA UTENZA IN VIA EUROPA ( CIG Z19338E732)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE IL SIG.LNA PER LE SOMME ANTICIPATE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA NELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA ALDO MORO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNCNTN56A04E885F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE NOCI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNCNTN56A04E885F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE NOCI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC336B3A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LASTRE IN OSSIDO DI MAGNESIO PER LA COPERTURA LOCULI NEI CIMITERO COMUNALI ( CIG ZCC336B3A1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNGTR66E21I003O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENINI GUALTIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNGTR66E21I003O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENINI GUALTIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4957.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4957.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95337EE3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI S.VIGILIO ( CIG Z95337EE3E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3402.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3774.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3338D57A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA CENA CON DELITTO PROGRAMMATA PER IL 30/10/2021 – CIG:ZF3338D57A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNMCLR95C42B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI CLARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNMCLR95C42B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI CLARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA233ACA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA LIBRETTO CIG: ZA233ACA3C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01251520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01251520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4238.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4238.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z07337AB89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO A N. 4 LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 BENEFICIARIE DELLA QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI STABILITA DAL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO N. 191 DEL 24/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLSU59D47D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSSNCL81B07B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03700940988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLOUNO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLDFBA65A09E098U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EINAUDI LIBRERIA DI BALDASSI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLSU59D47D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSSNCL81B07B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700940988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLOUNO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLDFBA65A09E098U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EINAUDI LIBRERIA DI BALDASSI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9204.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>9204.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INCONTRO ORGANIZZATO ALL'INTERNO DEL PERCORSO "OBIETTIVO GIOVANI-ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO" DAL TITOLO NON CERCARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTFNC94A42B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOGLIO FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTFNC94A42B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOGLIO FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>150.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB733B06CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 8 TOTEM. CIG: ZB733B06CD </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080000981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H8 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080000981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H8 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2339E9B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA CONTATRAFFICO – CIG: ZA2339E9B5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2764.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2764.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B3390F23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA MANUTENZIONE  E LE ANALISI DELLE ACQUE DEI REFRIGERATORI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2021 A SETTEMBRE 2023 ( CIG Z9B3390F23)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4752.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2376.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1633AB335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA S.VIGILIO - PARZIALE COMPENSAZIONE SPESA DA SOSTENERE ( CIG Z1633AB335)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01636030163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.F S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI FRATTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636030163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.F S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI FRATTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3453.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1002.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6833A42FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NOLEGGIO E GESTIONE  COMPLETA DI N. 2 AFC FOTOCAMERE DI CONTROLLO AMBIENTALE ( CIG Z6833A42FC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI DOTECOMUNE PER IL SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE - AVVISO 4  DEL 2021 CON DECORRENZA DAL 11 NOVEMBRE  2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCILAB S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>859.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1048.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1633BB221</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ALLINEAMENTO DEL DEBITO SULLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC)- C.I.G  Z1633BB221
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A33DA578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER IL RIFACIMENTO DEI LUCERNARI FISSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PAOLO VI - CIG Z9A33DA578</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106160175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.G. INFISSI DI ROMEDA ZANOTTI E C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4620.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA339F31E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO DEGLI INCONTRI DA EFFETTUARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE RELATIVI AL PROGETTO "OBIETTIVO GIOVANI -ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO" PROMOSSO DALL'ASSESSORATO ALLE POLITIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891720175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TEMPO LIBERO ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891720175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TEMPO LIBERO ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>197.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4, COMMA  8, D.L. 41/202,1 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL' ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 119/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>517.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA33CF787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA SPECIALIZZATA (CIG ZDA33CF787).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1418.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0833E87D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI  DELL'ACQUA FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DI LEGIONELLA NEI FABBRICATI SCOLASTICI.
CIG: Z0833E87D3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775430980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775430980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>880.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3833F22EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z3833F22EE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>289.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2933E82FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO LUCI  "ROSSE" FRONTE  MUNICIPIO PER "LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"- CIG Z2933E82FE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>283.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA33D12FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA, POSA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA PAOLO VI - VIA PASCOLI E VIA MONTINI ( CIG ZDA33D12FB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLPMSM67L27B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPINI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLPMSM67L27B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPINI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683402ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PULIZIA VASCA SOTTOSTRADA  DI VIA MAZZINI ANGOLO VIA XX SETTEMBRE ( CIG Z683402ADE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE PER GLI INTERVENTI SULLA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO - CODICE ARES BS611083 - C.U.P. D47D18000220005 - CIG ZD633F1D79</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31150.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F33F2211</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DEL PARCO HARDWARE INERENTE IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4006.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DEL PARCO HARDWARE INERENTE IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5270.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5270.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E33FA33A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DEL PARCO HARDWARE INERENTE IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>909.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F33FA63D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DEL PARCO HARDWARE INERENTE IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>419.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI  REGISTRO A SEGUITO DI SENTENZA N. 1237/2012 AVENTE AD OGGETTO " DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIAZIONE  "</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLSGPP60T24B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOSINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLSGPP60T24B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOSINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11863.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14473.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6833563D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE GOSPEL IN DATA 19 DICEMBRE 2021 CIG: Z6833563D4</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516270137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLMUSIC . COOP - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516270137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASOLMUSIC . COOP - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2860.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9133BAB15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021. (C.I.G. Z9133BAB15).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1189.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8341D1D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICORRENZA DELLA BEATA VERGINE IMMACOLATA  CIG. ZC8341D1D5   AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CERA LIQUIDA </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVLCST72C31B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVELLI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVLCST72C31B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVELLI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40341CF7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA CORNICE.  CIG.  Z40341CF7E</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLLSN71R20H598B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AURA CORNICI DI SCALVENZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLLSN71R20H598B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AURA CORNICI DI SCALVENZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>142.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3415C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DOSSO VIA MAZZINI E POSA DI DOSSO IN VIA CADIZZONE ( CIG ZDB3415C65)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1280.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F341C7C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE AUDIO VIDEO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>508.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C33C5A6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA PEC MASSIMO PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3533D32FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZI 2021/2022/2023 SU APPLICATIVO IN USO ALL’ENTE (SICRAWEB) . C.I.G. Z3533D32FC .	</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2350.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9634171FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER  LA MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO A 5 E A 11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO  ( CIG Z9634171FF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03405820170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03405820170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8634030FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CESTINI DA POSIZIONARE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE ( CIG Z8634030FE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCO S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>28450.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D343CAF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA PELLICOLE SATINATE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO, VIA MAZZINI, 55- CIG Z4D343CAF5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03771690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>360.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E3419744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI  SISTEMAZIONE DELLA FIAT PANDA ( TARGA DN431MY) A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ( CIG Z1E3419744)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFFLSN80P30D918C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2071.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2071.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8705626DD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA, BIDIREZIONALE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' (AUTOVELOX) FISSO ED OMOLOGATI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25504.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA, BIDIREZIONALE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' (AUTOVELOX) FISSO ED OMOLOGATI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2697.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E345DF6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA SPECALIZZATA (CIG Z6E345DF6C).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD834478B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLO SPORTELLO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI ACB SERVIZI SRL CIG ZD834478B5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.B. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1300.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE   STATO FINALE PER I   LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA DELLA R.S.A. DI CONCESIO OPERA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE XI/3075 DEL 20.4.2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2021.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A343DCC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAIZONE PARCHI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z9A343DCC5 - CUP D47H21008450004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>33927.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673462A03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PULIZIA CADITOIE E TUBAZIONI IN VIA RAGAZZI DEL 99 S.VIGILIO ( CIG Z673462A03)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZC82ABE56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA GENERALE ALLA SOC. ANGELO STRAOLZINI  &amp; PARTNERS SRL, PER L'ANNO 2022. CIG ZC82ABE562.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200290983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200290983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423470869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZE AUTODESK CIG. Z423470869</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12272790150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12272790150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A346DBE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN FIREWALL  WACHTGUARD M470 COMPLETO DELLA LICENZA TOTAL SECURITY TRIENNALE . CIG Z5A346DBE5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1483.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1483.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1934657A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO MULTIMEDIALE PRESSO L'AUDITORIUM DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA MAZZINI 55 ( CIG Z1934657A9)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND S.N.C DI BARELLA A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND S.N.C DI BARELLA A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14550.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15880.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3466459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CARROBBIO 24 ( CIG Z80321083E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766220986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766220986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGNI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3780.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3780.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49347948B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI URGENTI DA ELETTRICISTA SUL TERRITORIO COMUNALE ( CIG Z49347948B)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3910.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3910.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z26346282E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER  LA FORNITURA DEL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE RICOH P 502 E PER IL SERIVIZO DI ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DELLA DURATA DI 36 MESI. C.I.G. Z26346282E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>483.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72342D11B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PROVA FUMI DELLA CALDAIA DEL CENTRO ANZIANI DI SAN VIGILIO  
CIG: Z72342D11B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>696.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA IN VARIANTE PER LAVORI DI RIQUALIFICAIZONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE   LP 562 - CUP D43D0000290002 - CIG 8381547F60</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43347.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC734778BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE E LA REALIZZAZIONE DELL'AREA CANI  IN VIA PAVONI CIG: ZC734778BC   CUP: D41B21004950004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18291.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A341F1F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO " ORTI SOCIALI " IN VIA PAVONI CIG: Z5A341F1F4   CUP: D41B21004240004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>25074.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF534891C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DESTINATO AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CONCESIO (C.I.G ZF534891C8.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1634.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B3455817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA', ANZIANE E IN TEMPORANEA DIFFI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A34988D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 36 DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME ACCIDENTATE – PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.   CIG Z9A34988D8 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02842770980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02842770980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9031664CE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA   " LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO S.ANDREA - CUP D46J20000550001 - CIG 9031664CE6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRMRC73E30B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONERA MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNRMRC73E30B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONERA MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23244.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04347D549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE ANALISI DI VULNERABILITA' STATICA SCUOLA   SECONDARIA DI 1° GRADO S.ANDREA - CUP D46J20000550001 - CIG Z04347D549</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00985740190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENCO ENGINEERING CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00985740190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENCO ENGINEERING CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6656.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED34988AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 36 DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO FUNEBRE PER I CADAVERI DI PERSONE I CUI FAMILIARI VERSANO IN CONDIZIONI D'INDIGENZA – PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2022.   CIG ZED34988AA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627840982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI IN VALLE S.N.C. DI RAMBALDINI E GATTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627840982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI IN VALLE S.N.C. DI RAMBALDINI E GATTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4147.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA  SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO - CODICE ARES BS611083 - C.U.P. D47D18000220005 - CIG ZF4349FC49</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB534426B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ALBERATE PUBBLICHE CIG  ZB534426B8 - ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTRRT68H26B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA ROBERTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTRRT68H26B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA ROBERTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>23970.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13486D6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ALLAGAMENTO SOTTOPASSO VIA RAGAZZI DEL 99 - CIG ZA13486D6A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15314.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>15314.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1034A0668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMERA MORTUARIA R.S.A.  CIG Z1034A0668
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2100.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A348E003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E CASI PARTICOLARI CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI LOCALI  ANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5534A24C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DEL MONUMENTO IN MENORIA DELLE VITTIME DEL COVID_19
CIG : Z5534A24C5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796040984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE FERRO SNC DI CREMONESI G. &amp; SALVINELLI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796040984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE FERRO SNC DI CREMONESI G. &amp; SALVINELLI G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4079.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE (ANNUALITA' 2020/2021) 
CUP : D47H21004260006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>60000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERIVIZI: C.U.C. - SUED – PRATICHE IN VINCOLO IDROGEOLOGICO - SPORTELLO UNICO ANTISISMICA – POLO CATASTALE PER L'ANNO 2020 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>22000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z263433B1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA WOODLAB  PER IL LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA A SCOMPARSA CON ELETTRODOMESTICI PER UN'AREA REFEZIONE E LABORATORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z263433B1A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766090983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOODLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766090983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOODLAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F349D0C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE CENTRALE TELEFONICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>459.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9434A07AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PORTALI KEY REF E CASSAWEB PER L'ANNO 2022. CIG Z9434A07AB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03206430542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS &amp; SOCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03206430542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS &amp; SOCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6640.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6640.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53488FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L'ANNO 2022 DELLA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SICRAWEB. CIG ZC53488FA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>39750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9030391266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA  FORNITURA E POSA PELLICOLE SATINATE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO, VIA MAZZINI, 55- CIG Z7634E3BFB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14405.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>90305651FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER OPERE DA IDRAULICO  PER IL PERIODO 2022-2024 ( CIG 90305651FD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14769.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>90304757B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER OPERE EDILI  PER IL PERIODO 2022-2024 ( CIG 90304757B6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60220.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2499.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D34EE393</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMA URGENZA LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO IN VIA COTTINELLI 24 ( CIG Z3034EE367 - Z2D34EE393)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA FIORE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1175.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1198.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3034EE367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMA URGENZA LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO IN VIA COTTINELLI 24 ( CIG Z3034EE367 - Z2D34EE393)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6534FADF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO PLANI- ALTIMETRICO AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA  CA' DE BOSIO   - CIG. Z6534FADF0 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076620982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACCIATORI DI BERSINI ANDREA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076620982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACCIATORI DI BERSINI ANDREA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2700.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9030517A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER
LE OPERE DA ELETTRICISTA  PER IL PERIODO 2022-2024 ( CIG 9030517A5E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460330176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZI FAUSTO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460330176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZI FAUSTO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>12333.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293505FE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENTE AL RUP PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DEL M.I.T.E. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI NELL'AMBITO DEL PNRR (MISURA M2C1.1..I.1.1 - LINEA A ) - CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04001370982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WASTE MANAGEMENT SPECIALIST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04001370982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WASTE MANAGEMENT SPECIALIST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C34C95A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z1C34C95A7).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>817.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9091841889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO  CUP D45E20005980006
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03175310980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEGIS SRL CANTARELLI &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03175310980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEGIS SRL CANTARELLI &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67080.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>67080.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF53520B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA CAMERATE 5  - CODICE ARES BS611082 - LP 566 - CUP D46J20000550001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03645510136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MERCURIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03645510136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MERCURIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPECIFICA IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE (ANNUALITA' 2020/2021) 
CUP : D47H21004260006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>60000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD34E8BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E DI IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DSU/ISEE PER IL TRIEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03586240172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE BRESCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7199.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3545444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO DI VARIANTE  DEFINITIVO - ESECUTIVO - INTERVENTI DI RISOLUZIONE " NEUTRO PROMISCUO"  - CIG ZCB3545444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12871750159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDO INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12871750159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDO INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1820.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3527232</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA 3CX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2071.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2071.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43529E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO ARTISTICO MUSICALE MIC CIRC FRATILOR  IN DATA 27 FEBBRAIO 2022 CIG: ZC43529E12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TELAIO SOC COOP SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TELAIO SOC COOP SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A351E01D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ( CIG Z6A351E01D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02908120989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTORAGGI PER L'ISO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02908120989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTORAGGI PER L'ISO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>255.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E3552392</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE A SEGUITO DI BANDO INFRATEL - PERIODO MARZO DICEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1859.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1181.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56359D605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z56359D605).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>994.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62359E214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z62359E214).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>252.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF359F4AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI N. 2  DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SINTEL (WEBINAR SINCRONI PIU' LABORATORI OPERATIVI).  CIG ZCF359F4AC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8457933B1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE (C.I.G. 8457933B1A).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1560.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F3448C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DEL COMUNE DI CONCESIO AI SENSI DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.780/2021 -CUP D42C21001800005 - CIG Z8F34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZLNLRA51S60B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZILIANI LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZLNLRA51S60B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZILIANI LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16584.0</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZBE35AA966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO E MODULISTICA SPECIALIZZATA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZBE35AA966).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>265.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1422.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2835A386A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  RINNOVO DEL CERTIFICATO MANEGGIO ARMI PER QUATTRO OPERATORI DI P.L.  E ISCRIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI MANEGGIO ARMI PER DUE NUOVI AGENTI  E  PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO PER L'ANNO 2022 (LEGGE 28/05/81 N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83002570170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI ACI - PRA DI ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2022. SMART CIG: Z5735A336F </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1160.13</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>9122779363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA "NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI"  RACCOLTA  - CIG. 9122779363 -  OO.PP. 583</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876200987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTM ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02876200987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTM ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88171.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C3597A4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTROSOFFITTATURA - POLO SCOLASTICO CIG. Z2C3597A4D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2635.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0635977E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER VOLONTARI "RIPULIAMO I PARCHI DI CONCESIO" CIG.Z0635977E7.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTMDM59B57B157Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRINI EMILIA DAMERIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTMDM59B57B157Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRINI EMILIA DAMERIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>208.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB235377C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE IKEA DI TAVOLI E SEDIE DESTINATI ALL'ALLESTIMENTO DELL'AREA REFEZIONE E LABORATORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [ZB235377C9]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>808.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>890.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  PER PAGAMENTO RATA ANNO 2022  PER ACQUISIZIONE IMMOBILE DAL SIGNOR PELI PRIMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLEPNN61M61B157E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI PIERANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLEPNN61M61B157E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELI PIERANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD230B5A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER  INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA E AMIBIENTE CIG ZD230B5A57</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNVNA75M65C618C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINELLI VANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNNVNA75M65C618C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINELLI VANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11985.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>18517.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8353C808</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INDAGINE SUPPLEMENTARE VENTENNALE GRU IDRAULICA (CIG : ZE8353C808 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709530988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03709530988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2528.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2528.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8351BAB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI LAVORI DA VETRAIO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 ( CIG: ZC8351BAB3 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03620790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C.S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03620790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C.S.A.S. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4735A1C7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO ELETTRICISTA - RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA LOC.LEVATA -  CIG.Z4735A1C7E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1730.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1730.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3544FA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIVESTIMENTI LATERALI DELLA SCULTURA IN LAMIERA GRECATA VERNICIATA - RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA LOC.LEVATA - CIG. ZCC3544FA2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03567780980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISEPPI SNC DI ISEPPI ANGELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03567780980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISEPPI SNC DI ISEPPI ANGELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE MERCATALE IN RISPETTO DEI CAM VIGENTI. PROCEDURA APERTA AI SENSI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B3596F3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE IN VIA RAGAZZI DEL 99 ( CIG Z7B3596F3D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>450.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97351C7F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PASSAGGIO DA CONVENZIONE MOBILE 7 A CONVENZIONE MOBILE 8 CIG DERIVATO Z97351C7F7</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4868.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1613.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC135D5D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATOREELETTRICO PER VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCO PUBBLICO DI VI AS.GIULIA ( CIG ZC135D5D70)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7735D8939</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER  IL TAGLIANDO DELL'AUTOVEICOLO YA866AK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE ( CIG Z7735D8939)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02634130989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02634130989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>150.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4935EBC75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI S.VIGILIO  - N . PRATICA 323014139</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88354ECCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OOP SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OOP SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>428.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D354C3FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01594430702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNOTEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01594430702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNOTEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3035F0428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA SAN GERVASIO 169 ( CIG    Z3035F0428)      </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.R.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD236161A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA FORNITURA DEL VESTIARIO PRIMAVERILE ED ESTIVO PER I DUE NUOVI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE – CIG: ZD236161A1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>990.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643618A93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE “FULL SUPPORT” E DI ACCESSO AL CLOUD FORNITO DALLA SOCIETÀ OPEN SOFTWARE DAL 01/05/2022 AL 30/04/2023 – CIG: Z643618A93</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1690.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F361C8C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONTENITORI IN POLIPROPILENE ALVEOLARE PER MINI ISOLE SCUOLE CIG. Z2F361C8C4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>504.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313560453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE  GOMME PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 ( CIG Z313560453 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03463930986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PIU' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>740.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE36290B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE POLIZIA LOCALE - AD UN CORSO ORGANIZZATO DA CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L.  SVOLTO IN VIDEOCONFERENZA IL GIORNO 05/05/2022 – CIG: ZAE36290B2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>197.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473633DEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG: Z473633DEE -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLTMSM63R26G535V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTARELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLTMSM63R26G535V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTARELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8965084D58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI RESIDENZA O SEDE IN ITALIA E DEI VEICOLI E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCLOUD TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCLOUD TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008750178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158340.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24945.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F3612BB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BAT BOX  PER IL PROGETTO "SALVAGUARDIA PIPISTRELLI" CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CONCESIO CIG.Z4F612BB1
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRAMTT81E11L388A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRAMTT81E11L388A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>400.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAVOLI PRESSO IKEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F3637D77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INDAM LABORATORI SRL PER ANALISI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA  PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - (CIG  Z3F3637D77)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE363EFE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ( CIG ZDE363EFE5)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04156610984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04156610984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ACQUISTO DEL PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA E PER IL PREZZIARIO ABI PER L'ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80046810174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00512800178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80046810174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512800178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA "GREENWAY DI VALLE TROMPIA" - QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7145.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67365106F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016  PER IL  SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. CIG Z67365106F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273860171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA F.LLI SNC DI TAIOLA OSVALDO E C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273860171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAIOLA F.LLI SNC DI TAIOLA OSVALDO E C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E28CF631</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ACCORDO QUADRO CARBURANTE AL 30.06. 2022 (  CIG MASTER 7528383A2D - CODICE SMART CIGZ8E28CF631)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>14016.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02361985C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PROTEZIONE PER LA RINGHIERA ALL'INTERNO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO ( CIG Z02361985C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2115.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2115.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90361908D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 DEL DLGS 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DEDICATO A FABRIZIO DE ANDRÉ PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PREVISTO PER IL 14 MAGGIO 2022; CIG [Z90361908D]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516270137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENOW - SCPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01225060167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516270137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENOW - SCPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01225060167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E365E069</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SISTEMAZIONE GAZEBO DELLA SCUOLA MATERNA DI CA DE BOSIO ( CIG Z9E365E069)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREDDU GROUP SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREDDU GROUP SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703666A06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA REXT SRL PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO CON OPERATORI SPECIALIZZATI PER LE GIORNATE DI SABATO 14 MAGGIO E SABATO 11 GIUGNO DURANTE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI IN LUOGO APERTO. CIG [Z703666A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03120750983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXT SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03120750983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXT SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E34E7348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI D'ALLARME DEGLI IMMOBILI COMUNALI  PER IL PERIODO 2022-2024 ( CIG Z5E34E7348)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04260300985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM SISTEMI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04260300985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM SISTEMI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3399.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593658A29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI "INTEGRAZIONE LANTERNE SEMAFORO VIA EUROPA 87 CONCESIO"  ( CIG   Z593658A29)      </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5445.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5445.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B36726E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI  NUOVO ALLACCIO  ACQUA ORTI SOCIALI ( CIG Z1B36726E5) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRLPLA64T29B157C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLINGHETTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRLPLA64T29B157C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLINGHETTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>ZCB365E89E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NELLE MORE DELL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7342.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6366CA26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI SPECIALI TELEVISIONE ANNO 2022. CIG ZD6366CA26</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z48367B763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z48367B763).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>924.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA363D586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAN MARCO SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA CANONE UNICO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2022- CIG  ZBA363D586.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30682.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F3679A17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPEA PER L'ACQUISTO DI 100 BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E RITORNO. ZONA 2 TARIFFA BS2;  CIG[Z7F3679A17]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>140.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3355074C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER  INDAGINI DIAGNOSTICHE INTEGRATIVE DEL SUL FABBRICATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO S.ANDREA   (CIG ZE3355074C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787860168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;P LMC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787860168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;P LMC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13060.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z773687294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - CIG Z773687294</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0363CB60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, CARICAMENTO DEL PUANO SU PPC ONLINE DI REGIONE LOMBARDIA E ATTIVITA' DIVULGATIVE PER LA POPOLAZIONE -  CIG ZC0363CB60</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02977330170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISORSE E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02977330170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISORSE E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7736805BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016,  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI PER I REFERENDUM DEL 12  GIUGNO 2022. CIG Z7736805BF  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56368D393</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03418380980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCABELLI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03418380980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCABELLI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7530.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7530.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91365D31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLE  SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE.  (CIG Z91365D31A.). </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5368974A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 12.05.2022 ( CIG ZC5368974A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353688707</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE E MONTAGGIO LAPIDI DEL CIMITERO DI COSTORIO ( CIG Z353688707)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3688728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAFORNITURA E POSA DI LAMPADE DI EMERGENZA E POSA FARI PER I PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI A SEGUITO DI REFERENDUM DEL 12.06.2022 ( CIG ZEF3688728)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460330176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZI FAUSTO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460330176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZI FAUSTO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3656.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4138.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5369607C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPPELLE LATO SUD - OVEST DEL CIMITERO DI COSTORIO  - CIG  ZA5369607C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNPFLV63M03Z614J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONOPANE FLAVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNPFLV63M03Z614J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONOPANE FLAVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1092.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8536A4B04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEBLATIZZAZIONE IN VIA LARGO GASPARO DA SALO' ( CIG Z8536A4B04 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186680983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC336920FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER ANALISI CAMPANE RACCOLTA DIFFERENZIATA POSIZIONATE AI PUNTI ISOLA SUL TERRITORIO COMUNALE BRUCIATE A SEGUITO DI  ATTI VANDALICI - CIG ZC336920FF
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E36AA12C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 16/06/2022 (SMART CIG: Z9E36AA12C).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9240421CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ASFALTI , RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIE VARIE ( CUP- D41C22000030001 - CIG 9240421CAD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC736B23D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, CON IMPEGNO DI SPESA, PER IL NOLEGGIO DI UN GIOCO GONFIABILE PER BAMBINI  . CIG ZC736B23D7 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03252870179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWEET SLIDE EVENTI SNC DI CAMOSSI  MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03252870179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWEET SLIDE EVENTI SNC DI CAMOSSI  MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB36AEECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, CON IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E  PREVENZIONE INCENDI . CIG ZEB36AEECB. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03120750983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXT SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03120750983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXT SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF336AF0F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, CON IMPEGNO DI SPESA, PER IL LAVORO DI INSTALLAZIONE DI UNO O PIU' IMPIANTI ELETTRICI.  CIG ZF336AF0F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428790980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO GP DI GALLINA C. E PAPA G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2060.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF736B880A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA  SOCIETA' BRESCIA TRASPORTI SPA FINALIZZATO A FAVORIRE LO SPOSTAMENTO DEI  RAGAZZI FREQUENTANTI I GREST.  CIG.ZF736B880A 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F36B576B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA   " LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO S.ANDREA - CUP D46J200</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRMRC73E30B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONERA MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNRMRC73E30B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONERA MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>20800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA936A49EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO " CENA CON DELITTO"  PROGRAMMATO PER IL 18 GIUGNO 2022.  CIG: ZA936A49EF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08030270014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANUBISQUAW S.N.C. DI PAVANELLO MARIELLA E CREMONINI BIANCHI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08030270014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANUBISQUAW S.N.C. DI PAVANELLO MARIELLA E CREMONINI BIANCHI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B36C60D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO ARREDI UFFICIO SEGRETERIA AL NUOVO POLO SCOLASTICO DI S.VIGILIO ( CIG Z0B36C60D8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400990176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30887.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>24567.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO AL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA PER LE PRATICE RIFERITE AL NUOVO  MUNICIPIO, SCUOLA MEDIA S.ANDREA E INTERRATO SCUOLA MEDIA S.VIGILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80219290584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80219290584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1050.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ACQUISTO DEL PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA E PER IL PREZZIARIO ABI PER L'ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80046810174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80046810174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6336E0898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICO POLO SCOLASTICO S.VIGILIO ( CIG Z6336E0898)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01625160161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.I.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01625160161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.I.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1433.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1433.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  LAVORI DI “ ADEGUAMENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LOC. S.VIGILIO „ - CUP D45E22000270004 ”
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03375490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8842.71</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  LAVORI DI “ ADEGUAMENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LOC. S.VIGILIO „ - CUP D45E22000270004 ”
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03375490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03375490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28862.2</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 23/06/2022 (SMART CIG: Z7536CB648).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO NOTAIO PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE AREA IN COMUNE DI CONCESIO DA E-DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA " NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE BATTISTI E KENNEDY PER LA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBFNNL65S51B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI ANTONELLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RBFNNL65S51B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI ANTONELLA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 162/99 PER IL PERIODO 2022-2024 CIG:Z96361AE9A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SVI CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03641990985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVI CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TRASLOCO COMPLETO SCUOLA SECONDARIA S.ANDREA ( CIG ZE036E12C1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14872.56</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA DELL'ISOLA ECOLOGICA DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 CIG: Z5336E4112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.0</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO PLANO- ALTIMETRICO DEL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO - AREA BOCCIODROMO CIG: Z9336E4C70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7936F88FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INDAM LABORATORI SRL PER ANALISI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA  PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - (CIG Z7936F88FC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>320.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD36F411C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO CENTRALINO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9136CCE7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DL N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 120/2020 E NOVELLATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N.108/2021  DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA EDIFICI COMUNALI -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4601.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3235BAFB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DL N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 120/2020 E NOVELLATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N.108/2021  DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA EDIFICI COMUNALI -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11717020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRED SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7166.39</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI " RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO"  - CUP D48I21000230001
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3381.15</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2677.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C369598E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  ED  ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DI STAMPANTI E FOTOCOPIATORI, PER IL PERIODO 2022-2024 C.I.G. Z5C369598E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03335740175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16267.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8701.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>840458314D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MPEGNO DI SPESA PER DPI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1333.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>555182.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>840458314D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER DPI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1333.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>555182.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C368E351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PASSAGGIO DA AOL A JCITY GOV ENTI TERZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.33</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z5D368E42B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE J-DEMOS CON ANPR PRATICHE DI RESIDENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>ZE636F58E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CONCESIO - CIG. ZE636F58E8 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>11000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F36FB490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DI N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 07/07/2022 (SMART CIG: Z9F36FB490).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>212.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC236FBFF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DI NUOVE PEC AL CITTADINO E RINNOVO DELLE ATTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA PEC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA PEC S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1037030C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED EVENTUALE INSTALLAZIONE/POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E PER LA  POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (CIG. Z1037030C7).
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03304960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNAL BRIXIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03304960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNAL BRIXIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23337.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>91769502B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO - SAN MARCO SPA - DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE MERCATALE NEL RISP</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F37096DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART.13 DELLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II. (CIG: Z1F37096DE) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>261.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9309235FBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINTEL, DEI   SERVIZI TECNICI IN FASE DI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE "ALDO MORO" - CUP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916951210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHISQUARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06916951210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHISQUARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102491.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINTEL, DEI   SERVIZI TECNICI IN FASE DI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE "ALDO MORO" - CUP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SUPPORTO GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA E  RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. BONIFICA BANCHE DATI E POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE TARI. FORNITURA MATERIALE DI </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9284470B03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PAOLO VI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE“ E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CUP: D42B22000640004 – CIG: 9284470B03</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRGRL93T11B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F PAVIMENTAZIONI DI GABRIELE FERRARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRGRL93T11B157V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F PAVIMENTAZIONI DI GABRIELE FERRARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85268.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PAOLO VI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE“ E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CUP: D42B22000640004 – CIG: 9284470B03</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>662.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA – SEDE TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINTIVO PER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z12373C8FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DELLA GUIDA NORMATIVA 2022 (CIG Z12373C8FF).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>359.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – CUP  D47H21000890001 -  CIG 87365079A4 - DITTA BIOS ASFALTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>681.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4326F90B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, ACQUISTO CIPPATRICE - MODELLO TP MOBILE PER PROTEZIONE CIVILE - CIG Z4326F90B6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01892210988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01892210988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC03736AB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE PER IL BIENNIO 2022-2023 CIG: ZC03736AB5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03549920175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINERI SERVICE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC374048B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E NUOVA PREDISPOSIZIONE ELETTRICA  PER GLI UFFICI SEGRETERIA POLO SCOLASTICO DI S.VIGILIO (CIG ZBC374048B) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223740170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO  C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10272.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10272.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5937522A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER  INCARICO PER ANALISI  E SMALTIMENTO  RIFIUTI ABBANDONATI VIA CAMPAGNOLA - CIG Z5937522A1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>570.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3759807</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  ONLINE DEL  QUOTIDIANO “ GIORNALE DI BRESCIA”. CIG   ZDB3759807 .
</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. 'GIORNALE DI BRESCIA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>153.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F374267F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PAOLO VI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE“ (LP 590) – CUP: D42B22000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9346438C9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA CIG  PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO PLANO- ALTIMETRICO DEL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO - AREA BOCCIODROMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRDRN75M28B157F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAMI RICCI ADRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA INFORMATICO DELLA COMUNITA' MONTANA ED AL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83001710173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6279.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF6375D14F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG ZF6375D14F).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>999.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78374B554</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,  AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020, ALLA SOCIETA' MAX SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2021-2022-2023 (CIG Z78374B554). ASSUNZIONE IM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744230232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02744230232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1750.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE PARROCCHIALE AD USO TRANSITORIO EMERGENZIALE SCOLASTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98005560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. ANDREA DI CONCESIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98005560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. ANDREA DI CONCESIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10873.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3077.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE AL SIG.G.F. DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI ORTI URBANI IN VIA PAVONI INDEBITAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CONCESIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNFBA98A10B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERINI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNFBA98A10B157I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERINI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>93548488C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO N°2 PER 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO “A. MORO“ - CUP: D42H22000300004 - CI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00403880172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00403880172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44575.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6377FC74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE  DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE PER IL TRIENNIO 2022-2024 CIG: ZD6377FC74</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLTBTS74M05B157G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLATTO BATTISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTBTS74M05B157G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLATTO BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1437845AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN BAGNO CHIMICO PER IL PICNIC DEL 02.09.2022 ORGANIZZATO DAL COMUNE ( CIG Z1437845AA )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02037780984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOILET SERVICE DI BERTAZZI MARCO E C S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02037780984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOILET SERVICE DI BERTAZZI MARCO E C S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>135.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013785A09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016,  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI PER LE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG Z013785A09. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98028090177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>93549393E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA  DELL'APPALTO  DEI  SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI FINO AL 30/06/2023. CIG 93549393E1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513620173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>30000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9246238CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DEL COMUNE DI CONCESIO PER LA ROTATORIA TRA LA VIA KENNEDY E LA VIA BATTISTI DLE COMUNE DI BOVEZZO  - CUP J81B21002420002 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00374120178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI BOVEZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00374120178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI BOVEZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>25000.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE PARROCCHIALE AD USO TRANSITORIO EMERGENZIALE SCOLASTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98005560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. ANDREA DI CONCESIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98005560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. ANDREA DI CONCESIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10027.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3077.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50378B3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELL'ETILOMETRO PER L'ANNO 2022  CIG Z50378B3F6                     
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB437931F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DI N. 2 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" IL 20/09/2022 (SMART CIG: ZB437931F1).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6436F95F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ACCORDO QUADRO CARBURANTE AL 01/07/2022 AL  30/11/2024 (  CIG MASTER 8742764516 - CODICE SMART CIG Z6436F95F4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1282.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>93031924E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  STUDIO FATTIBILITA', DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI  " RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO"  - CUP D48I21000240001 -CIG 93</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04873791216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTP SPI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04873791216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTP SPI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228848.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F376084C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP GEN 9  E RINNOVO LICENZA VEEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1608.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1608.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z103676E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERA DA FALEGNAME PER IL PERIODO 2022-2023 ( CIG Z103676E72 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLRRT68C28B157O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTALI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLRRT68C28B157O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTALI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933787C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO E ASSISTENZA TECNICO/SPECIALISTICA IN MATERIA DI NORMATIVA EX D.LVO 152/2006 E S.M.I. DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E ASSISTENZA GENERALE NELLE MATERIE SANZIONATORIE DI COMPETENZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711730331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTEROSA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711730331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTEROSA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613786F02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICOGNIZIONE A CONSUNTIVO QUADRO ECONOMICO PER LAVORI , SPESE TECNICHE E VARIE DELL'OPERA PUBBLICA " RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LOC. S.VIGILIO"  - CUP D47D18000220005</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7140.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7140.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603795A0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z603795A0D).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>841.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF23790EB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI DANZA AEREA IN OCCASIONE DEL  " HAWAIAN PICNIC" PRESSO PARCO MONTEVERDI,  PROGRAMMATO PER IL 02 SETTEMBRE 2022.  CIG:ZF23790EB0 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNDR94M27B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVADORI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNDR94M27B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVADORI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743796167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DEL  " HAWAIAN PICNIC" PRESSO PARCO MONTEVERDI,  PROGRAMMATO PER IL 02 SETTEMBRE 2022.  CIG: Z743796167</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04008670988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUSICAL BEAUTY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04008670988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUSICAL BEAUTY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0837862C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO INTEGRATIVO REDAZIONE P.S.C. PER LA RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLASCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO S. ANDREA - CIG Z0837862C9 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRMRC76B25B157A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONERA MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNRMRC76B25B157A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONERA MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13506.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>13497.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI " RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PIATTAFORMA TIMIFY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>300.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9395812558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE DEL BOCCIODROMO ED AREE ESTERNE ANNESSE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ALDO MORO - CIG: 9395812558</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985350170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLAB S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01985350170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLAB S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2330.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2330.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A3797705</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CIG Z8A37977</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7890.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>7890.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE63785225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016  PER IL  SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG ZE63785225 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02710310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5040.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>5040.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E37ADC66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG Z9E37ADC66.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01493560179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15137.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>25E3772BAO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER   L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FOOD-TRUCK CON AREA BIMBI E CONCERTO-TRIBUTO MUSICALE PER IL PERIODO DAL 09 SETTEMBRE AL 11 SETTEMBRE 2022. CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA COME DISCIPLINATA DALL'ART.36, C.2, LETT.A) DE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6500.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A37C6419</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DI N.10  ESTINTORI DA POSIZIONARE NEGLI EDIFICI COMUNALI (CIG Z8A37C6419)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLPTR47T06B157Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLERI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6237BA3EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 . CIG Z6237BA3EE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02272010345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE BIRICC@</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF537C4717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI ETICHETTE  IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 . CIG ZF537C4717. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>430.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93791999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO  TRIENNALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER GLI ANNI  2022-2023-2024 - CIG ZD93791999</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI  C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI  C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>320.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62AAE879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL MANUALE  'AMBIENTE 2019' (CIG ZB62AAE879).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>63.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C37BF252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022-2023 ( CIG Z4C37BF252 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3556.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2837BDDD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI - ' VIA CAMPAGNOLA - CIG Z2837BDDD5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03002420168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03002420168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1800.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC37EC130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NONNI  PRESSO AUDITORIUM "P.FURLANI" DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN VIGILIO, PROGRAMMATO PER I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLNV51D07E738V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI LUCIANO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLNV51D07E738V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI LUCIANO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12138740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUG-IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12138740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUG-IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1020.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>Z2037EC8C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (C.I.G. Z2037EC8C1).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613600178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILCAR TIPOLITOGRAFIA DI ROSELLI E FRANCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>482.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022. (C.I.G.Z8437D373E).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1165.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC338049E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESPLETAMENTO COLLAUDO STRADALE ED IMMATRICOLAZIONE  PER CIPPATORE  - MODELLO TP 165 MOBILE PER PROTEZIONE CIVILE - CIG ZC338049E4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01892210988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01892210988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIATA' E-DISTRIBUZIONE PER ACQUISIZIONE AREA IN COMUNE DI CONCESIO PER LA REALIZZAZIONE DI " NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE BATTISTI E KENNEDY - CUP. - J81B21002420002 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9375F471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA EDENRED , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE “BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER 
L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25536.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46380DD96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA  ALLA SOCIETA' INDAM LABORATORI SRL PER ANALISI DELL'ACQUA DEL POLO SCOLASTICO DI SAN VIGILIO - CIG Z46380DD96</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379190980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAM LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B38057D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI N. 5  DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "LE PRIORITA' PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NEI COMUNI".  CIG Z7B38057D2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481950984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE  GIUSEPPE ZANARDELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02481950984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE  GIUSEPPE ZANARDELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>200.0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z99380A876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 150 COPIE DEL LIBRO "GUARDA CHE FACCIA" ED. GIUNTI KIDS PER IL PROGETTO NUOVI NATI DEL COMUNE DI CONCESIO CIG [Z99380A876]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965900327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965900327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>450.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA – SEDE TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINTIVO PER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO  ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE PER ACQUISIZIONE AREA IN COMUNE DI CONCESIO PER LA REALIZZAZIONE DI " NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE BATTISTI E KENNEDY - CUP. - J81B21002420002 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F381EB7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TAGLIASIEPI PER IL GRUPPO OPERAI DEL COMUNE DI CONCESIO ( CIG Z1F381EB7D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04156610984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04156610984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI NARCISO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23375C87B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z59379D5AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A 4 LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 BENEFICIARIE DELLA QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E  ISTITUZIONI CULTURALI STABILITA DAL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLSU59D47D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLSU59D47D918W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2910.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>2910.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F379D585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A 4 LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 BENEFICIARIE DELLA QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E  ISTITUZIONI CULTURALI STABILITA DAL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSSNCL81B07B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSSNCL81B07B157U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2910.72</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2910.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A 4 LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 BENEFICIARIE DELLA QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E  ISTITUZIONI CULTURALI STABILITA DAL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLDFBA65A09E098U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EINAUDI DI FABIO BALDASSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLDFBA65A09E098U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EINAUDI DI FABIO BALDASSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1910.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1910.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A 4 LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 BENEFICIARIE DELLA QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E  ISTITUZIONI CULTURALI STABILITA DAL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02749320988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANICOMIX RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02749320988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANICOMIX RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1000.0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER IL BIENNIO 2022-2023-2024 ( CIG 9443415894)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70557.07</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503827B19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE STRUMENTAZIONE PRESSO ISOLA ECOLOGICA DI VIA ALDO MORO -  CIG: Z503827B19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC382D6C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO " CENA CON DELITTO", IN OCCASIONE DEL HALLOWEEN PARTY,  PROGRAMMATO PER IL 29 OTTOBRE 2022.  CIG: ZDC382D6C2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNMCLR95C42B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI CLARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNMCLR95C42B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI CLARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0638270F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - FOGLI E CARTELLINE PER LO STATO CIVILE - RILEGATURE REGISTRI - BUSTINE PER LE TESSERE ELETTORALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03159030737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVER SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03159030737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVER SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0137F5764</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA DEL CENTRO SPORTIVO DI S. ANDREA ( CIG: Z0137F5764 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03255350179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z063847C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO I CIMITERI COMUNALI ( CIG Z063847C87)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03375490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03375490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR DI SAIMON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2830.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922BE73E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S. NEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE - C.I.G. Z922BE73E8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNSFN78D51B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARONIO STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNSFN78D51B157L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARONIO STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO PER IL PERIODO 31/10/2022 AL 31/10/2025 C.I.G. 94637082E6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>25873.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>946369040B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY  PER IL PERIODO 31/10/2022 AL 31/10/2025 CON OPZIONE DI RIPETIBILITA' PER ULTERIORI TRE ANNI - C.I.G. 946369040B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
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      <importoSommeLiquidate>17897.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>DB23850DB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI IN MISSIONE (KASKO)  PER IL PERIODO 31/10/2022 AL 31/10/2025 CON OPZIONE DI RIPETIBILITA' PER ULTERIORI TRE ANNI C.I.G. ZD23850DB7. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 31/10/2022 AL 31/10/2025 CON OPZIONE DI RIPETIBILITA' PER ULTERIORI TRE ANNI C.I.G. 9463701D1C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04027180985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINOVA S.N.C. DI BONERA, GAZZOLI E TOGNOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04027180985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINOVA S.N.C. DI BONERA, GAZZOLI E TOGNOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>8425.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>946367687C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA  PER IL PERIODO 31/10/2022 AL 31/10/2025 CON OPZIONE DI RIPETIBILITA' PER ULTERIORI TRE ANNI C.I.G. 946367687C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>10440.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B382FC5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA AREA EX CANONICA PIAZZA 1 MAGGIO E NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE  - CUP D47H22002970004 - CIG Z2B382FC5A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02978840177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI B. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3369D95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE DI PIAZZA PRIMO MAGGIO ( CIG ZCE3369D9E)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323310983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACO ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323310983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACO ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>ZD738648D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DI PERSIANA IN LEGNO A DUE BATTENTI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA GEROLAMO SANGERVASIO 169 (CIG ZD738648D0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03620790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C.S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03620790984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C.S.A.S. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <cig>ZD8385AC35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E DI  COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBRFLV61T31C948W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTI FLAVIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBRFLV61T31C948W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTI FLAVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.0</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2B3830141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE  - CIG.Z2B3830141</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02977330170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISORSE E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02977330170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISORSE E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5928.0</importoAggiudicazione>
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      <cig>9457132037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO   DI  AFFIDAMENTO   INCARICO   DI  SUPPORTO   AL   RUP   PER RENDICONTAZIONE PROGETTI PUBBLICI PIANO  NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAIDAMENTO -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  DITTA E.GASPARI SRL- CIG 9457132037</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z093865EBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CONCESIO (CIG Z093865EBF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051680308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSS ITALIA SRSL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03051680308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSS ITALIA SRSL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2438677AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI ACI - PRA DI ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2023. SMART CIG: Z2438677AC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3867913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI SERVIZI DI BASE "ANCI RISPONDE" DI ANCI DIGITALE PER GLI ANNI 2023 E 2024 -  CIG: ZEA3867913 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2158.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIOA IN VIA EUROPA CON INTERSEZIONE SP 19 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GZZNCL72L09B157D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGAZZI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GZZNCL72L09B157D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGAZZI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6184.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6138766AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' IMPORTO DOVUTO ALLA SOCIETA' LND SERVIZI SRL PER ESAME PROGETTO E PARERE PREVENTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO N°2 PER N°11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE "A. MORO" – CIG: Z6138766A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LND SERVIZI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LND SERVIZI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD13864F0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PULIZIA VASCA SOTTOSTRADA  DI VIA MAZZINI ANGOLO VIA XX SETTEMBRE  E CANALE SERIOLA INTUBATO IN VICOLO VERDURA ( CIG ZD13864F0A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGO SPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F387E75F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CESSAZIONE DELLE UTENZE PER LA DEMOLIZIONE DELL' EX CANONICA  IN PIAZZA 1 MAGGIO ( CIG Z2F387E75F - ZC7387E729 - ZC5387E79A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03258180987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CICLO IDRICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03258180987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CICLO IDRICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7387E729</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CESSAZIONE DELLE UTENZE PER LA DEMOLIZIONE DELL' EX CANONICA  IN PIAZZA 1 MAGGIO ( CIG Z2F387E75F - ZC7387E729 - ZC5387E79A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNARETI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNARETI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5387E79A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CESSAZIONE DELLE UTENZE PER LA DEMOLIZIONE DELL' EX CANONICA  IN PIAZZA 1 MAGGIO ( CIG Z2F387E75F - ZC7387E729 - ZC5387E79A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA387C479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZEA387C479
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03159030737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVER SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03159030737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVER SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8188397E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CONCESIO PRESSO LA BIBLIOTECA E RITORNO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022-GIUGNO 2023. CIG [Z8138397E5]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSFNZ46H19I433S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PER INDAGINI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO ( CIG 9464089D4C) CUP OPERA D48I21000240001

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO P.L.P. S.R.L. CONSORTILE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05033030650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO P.L.P. S.R.L. CONSORTILE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO  DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DA PORRE A BASE DI GARA PER PROCEDURA IN PPP PER SERVIZIO ENERGETICO E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03645510136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MERCURIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIDICAZIONE DEFINITIVA DEL  SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA WEB (V.S.P.) E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI AGUIA, IN USO NEL COMUNE DI CONCESIO, PER IL RILEVAMENTO DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DI A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10611.16</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE TECNICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DEL CENTRO SPORTIVO S.VIGILIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <cig>Z59381BF50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE - CUP D47H22002960004 - CIG Z59381BF50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z1A3841516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>  IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI TRE VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO – SMART CIG: Z1A3841516</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE POLLINI DI POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02852030176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE POLLINI DI POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>801.5</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2A38B0616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE (C.I.G. Z2A38B0616).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA ERREBIAN SPA , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG Z6A38B1F2E).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1499.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z45386F443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE GOSPEL, PRESSO PALA 53, PROGRAMMATO PER IL 17 DICEMBRE 2022. CIG:Z45386F443 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540150980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVA APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02540150980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVA APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z323822C6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMI ANTINCENDIO PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A NOVEMBRE 2024 (CIG Z323822C6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02225700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO DOMENIGHINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02225700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO DOMENIGHINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3498.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA38A3ED6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GIAN PIETRO TURATI DEL SERVIZIO DI  ELETTRICISTA  OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE DENOMINATA " MERCATINI DI NATALE 2022" (CIG ZEA38A3ED6 ) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGPT63A27E271X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURATI GIAN-PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGPT63A27E271X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURATI GIAN-PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE CANONE PER UTILIZZO AREA A PARCHEGGIO VIA MONTINI E AREE VERDI VIA EMILIA E VIA VENETO A SEGUITO DI STIPULA DELL'ATTO DEI PERMUTA COMPENSAZIONE TRA COMUNE E PARROCCHIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80010050179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. ANTONINO - ORATORIO PAOLO VI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80010050179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. ANTONINO - ORATORIO PAOLO VI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6700.89</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>8175.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z283876701</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913430985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>878.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F3876BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09193250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1838762B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01269060180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO STUDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE MUSICALE DA EFFETTUARSI PRESSO LA BILBIOTECA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE A CURA DI MICHELA BOSIO CIG [Z5238A8895]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSOMHL91S50E884T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSIO MICHELA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSOMHL91S50E884T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSIO MICHELA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <cig>Z8C38A1BB2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESA D'ATTO GARA SINTEL DESERTA  (  CIG Z25356C23E), DETERMINA A CONTRARRE E NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI ESISTENTI DELLA SEDE MUNICIPALE ( CIG Z8C38A1BB2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39354.6</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZCC38AD78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ( APE ) DEGLI EDIFICI DEL CAMPO SPORTIVO DI S.VIGILIO CIG (ZCC38AD78C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02831130980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPCONSULTING - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>798.0</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE "ALTRI USI" PER IL PERIODO 1.04.2021 - 31.03.2023. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A2A CICLO IDRICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03258180987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CICLO IDRICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>73.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig> 1067337A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE "ALTRI USI" PER IL PERIODO 1.04.2021 - 31.03.2023. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421210153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A CALORE &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z64383243A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIBRI DI TESTO E MODULISTICA SPECIALIZZATA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z64383243A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC738662E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRO RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI - LP 583 - CUP: D41B21002830002" – CIG: Z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07497701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.12</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD389456F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLI IN METALLO PER INSTALLAZIONE AREA CANI MONTICELLO -  CIG.ZBD389456F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASECAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155560176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASECAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1852.8</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZE638B4A68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTODIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER 24 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>26160.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD938D06FA</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGS SRL DEL SERVIZIO DI RICALCOLO DEGLI ARRETRATI CCNL EE.LL. RELATIVI AGLI ANNI 2019/2020 (CIG. ZD938D06FA)  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>2200.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E38E48F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 14.11.2022 ( CIG Z3E38E48F4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLCU66L19B157N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5338F1F74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE INTRATTENIMENTI MUSICALI CON CORNAMUSE, IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE E DELLA FESTA DI NATALE PRESSO ORATORIO DI S.VIGILIO, PROGRAMMATI RISPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZLRT63T28B157G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIZZA ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BZZLRT63T28B157G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIZZA ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F38DD682</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DI N. 1 OPERATORE DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO SVOLTO IN "VIDEOCONFERENZA" - SMART CIG: Z3F38DD682</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0438D1A0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO “AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2023” </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B38D1707</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI SUPPLETIVI DI CITTADINANZA E DI MATRIMONIO ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5438EADFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO NOTAIO PER STIPULA ATTO PER LA CESSIONE GRATUITA DA PRIVATO A COMUNE CON CONSTITUZIONE DI SERVITU' A TITOLO GRATUITO ( CIG Z5438EADFD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBFNNL65S51B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI ANTONELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBFNNL65S51B157W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBUFFONI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2559.47</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZF238E4872</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA IN SINTEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE, GIOCHI E AD USO SPORTIVO, PRESENTI NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLE SCUOLE DI PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>REXDNL73H05I827L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE DANIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>REXDNL73H05I827L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13875.0</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z7238D8817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICORRENZA DELLA BEATA VERGINE IMMACOLATA CIG  Z7238D8817 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CERA LIQUIDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAVELLI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVLCST72C31B157M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVELLI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.6</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DA INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO  - SMART CIG:  Z1139134B0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.0</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO  ESECUTIVO  PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECODNARIA DI 1° GRADO S.ANDREA - SIMOG 9472329D29</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03645510136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MERCURIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03645510136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MERCURIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10608.0</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z783931377</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA OO.UU. ESTERNE AL P.A. N. 1 - INCARICO COMPRENDENTE COLLAUDO ROTATORIA S.P.345 - VIA RONCAGLIE  GIA' ESEGUITO (CIG Z783931377)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGNSVN74E10D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGNOLATTI SILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA39165F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZE AUTODESK CIG. ZDA39165F6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12272790150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEAM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12272790150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONE TEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8939293AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO DI CARPENTERIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE DELL'AREA CONVIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [Z8939293AF]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SG CARPENTERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03884110986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG CARPENTERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B385206D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI 30 COPIE DEL LIBRO "POETANDO DI ME" DI MARCO BASILE DA UTILIZZARE PER LE PREMIAZIONI DEI RAGAZZI BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO ASSEGNATA DAL COMUNE DI CONCESIO CIG [Z7B385206D]</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854780986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COMPAGNIA DELLA STAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854780986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COMPAGNIA DELLA STAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78393513C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7738F7F70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI  PALI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI ANNO 2022-2023  ( CIG: Z7738F7F70 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGIE SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1969.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD38F27D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ( APE )PER LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA MONTINI/TOBAGI ( CIG ZCD38F27D3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLSFRC89L02D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULAS FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLSFRC89L02D918B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULAS FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>955.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A3940DD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO 'IMPIANTO AUDIO CIMITERO DI S. VIGILIO (CIG Z9A3940DD3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3204.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E394FA37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DI LEGGE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG [Z9E394FA37]
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04036310235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHECKS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04036310235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHECKS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE" – CUP:  D45E20005980006</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2826549.18</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F3951DCA</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ( CIG  Z5038DD630 APPALTO 1 E CIG  Z5C38D38AO APPALTO 2 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTINI GIOVANNAMARIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MNTGNN49P48E654F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTINI GIOVANNAMARIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ( CIG  Z5038DD630 APPALTO 1 E CIG  Z5C38D38AO APPALTO 2 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. CINELLI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRIC- OLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02254010982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGR. CINELLI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRIC- OLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9200.0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO S.ANDREA - CUP D46J20000550001			
</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRENTARI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNGRG82C30C794U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRENTARI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5464.26</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO S.ANDREA - CUP D46J20000550001			
</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00350520177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>383848.42</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO S.ANDREA - CUP D46J20000550001			
</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DI COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO CIROMENOTTI SCPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DI COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO CIROMENOTTI SCPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3768665.1</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE CODICE DELLA STRADA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>36.39</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI  - CUP D41B21002830002 - CIG  9122779363 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      <cig>950661420D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO N°2 PER 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO A. MORO - CUP: D42H22000300004 CIG: 950661420D" </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>528595.34</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO SERBATOIO ACQUA IN LOCALITA' S. VIGILIO.CIG ZE1395A344</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOPCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357010170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOPCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B39578AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DI UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER  "PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. SCUOLE SICURE 2022/2023"-(CIG Z6B39578AD).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  PER CESSIONE BONARIA AREA E RIMBORSO SPESE ALLACCI NUOVA STRADA NELL'AMBITO DELL'ADT6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSNGL67P27C948L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNLLVI69H03B157Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINELLI LIVIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSNGL67P27C948L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNLLVI69H03B157Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINELLI LIVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5577.46</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z7E393AF04</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI ALLA DITTA AESYS DAL 2023 AL 2028. CIG Z7E393AF04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2027-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9393879F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE MAILING LIST, GESTIONE VARI DOMINI WEB COMUNALI E SPAZIO FTP. CIG Z41394E708</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231490980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL42 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231490980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL42 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9395A312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00350520177</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'ACQUISTO DI GADGET FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DI PREMIALITA' DURANTE DIVERSI EVENTI  PROGRAMMATI SUL TERRITORIO DALL'AMMINISTRAZIONE  . CIG:ZD9395A312</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DPO E DELLA LICENZA D'USO MUA. CIG Z60394E690</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LTA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z7C395C6CB</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE INVERNALI UTILIZZATE PER LO SGOMBERO NEVE (CIG  Z7C395C6CB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE BASE LAVORATORI (MODULO GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA) E CORSO DI FORMAZIONE BASE 32 ORE PER RLS AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.
 CIG ZE63959</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAEF SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CONCESIO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PORTALI KEY REF E CASSAWEB PER L'ANNO 2023. CIG ZEF394E6DE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEXUS &amp; SOCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7190.0</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>
